О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года № 30/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162938) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 85 864 518,4 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 415 014,8 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 784 175,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 14 666 948,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 998 380,2 тысяч теңге;

      2) затраты – 87 144 290,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 195 474,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 195 474,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 105 307,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 105 307,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 157 096,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 15 ноября 2022 года
№ 30/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

85 864 518,4

1



Налоговые поступления

37 415 014,8


01


Подоходный налог

22 867 579,3



1

Корпоративный подоходный налог

13 434 724,5



2

Индивидуальный подоходный налог

9 432 854,8


03


Социальный налог

6 488 460,5



1

Социальный налог

6 488 460,5


04


Налоги на собственность

6 664 812,0



1

Налоги на имущество

4 052 512,0



3

Земельный налог

710 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 902 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

934 163,0



2

Акцизы

108 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

199 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

460 000,0



1

Государственная пошлина

460 000,0

2



Неналоговые поступления

784 175,3


01


Доходы от государственной собственности

108 596,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

471,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107 000,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

1 125,3


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 270,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 270,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

105 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

105 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

566 309,0



1

Прочие неналоговые поступления

566 309,0

3



Поступления от продажи основного капитала

14 666 948,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 337 948,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 337 948,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

329 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

129 000,0

4



Поступления трансфертов

32 998 380,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 998 380,2



2

Трансферты из областного бюджета

32 998 380,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

87 144 290,0

01



Государственные услуги общего характера

1 633 430,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 420,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 839,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 581,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

430 147,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

426 930,9



003

Капитальные расходы государственного органа

3 216,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

163 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

113 128,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

215,5



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

86 413,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

83 447,9



004

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

102 139,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

102 139,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

165 245,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

158 054,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 190,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

361 972,8



040

Развитие объектов государственных органов

361 972,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

265 100,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

262 100,5



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0

02



Оборона

85 082,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 082,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 082,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 804,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 330,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

86 330,2


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

50 474,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

50 059,3



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 626 257,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 465 568,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

182 770,6



002

Программа занятости

1 097 274,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 801,5



005

Государственная адресная социальная помощь

393 566,0



006

Оказание жилищной помощи

5 770,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

535 701,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

24 047,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 725,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

144 636,1



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

792 825,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

482 891,6



021

Капитальные расходы государственного органа

3 446,1



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

192 626,3



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

569 868,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

7 629,9



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 990,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

7 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 977 047,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 303 038,3



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

36 423,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 015,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 754 848,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 471,4



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 979,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 316 631,3



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 857,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 318 724,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

223 378,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

621 708,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

34 319 278,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 593 666,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 349 293,3



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

168 200,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 905,9



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

7 905,9


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

346 825,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

80 812,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

263 100,4



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

110,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 124 575,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

782 356,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

36 795,3



003

Поддержка культурно-досуговой работы

494 482,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

237 089,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 990,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

228 811,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

59 496,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

118 331,3



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

50 984,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

113 407,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 495,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

36 511,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 953,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

306,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

306,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 646,8



007

Организация работ по зонированию земель

32 646,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

539 575,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

539 575,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

109 712,0



017

Капитальные расходы государственного органа

429 863,4

12



Транспорт и коммуникации

11 527 055,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 066 540,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 752 168,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 362 067,4



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

268 154,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 830 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 853 849,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

460 515,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

460 515,0

13



Прочие

812 109,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

133 974,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

133 974,9


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

9 711,2



006

Поддержка предпринимательской деятельности

9 711,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

668 423,3



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

9 822,1



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

658 601,2

14



Обслуживание долга

1 168 765,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 168 765,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 168 765,0

15



Трансферты

25 480 633,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 480 633,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

745,1



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

25 091 463,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-195 474,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

195 474,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 105 307,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 105 307,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 157 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 157 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 157 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7


Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 15 қарашадағы № 30/2-VII шешімі. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 162938 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 85 864 518,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 37 415 014,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 784 175,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 14 666 948,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 998 380,2 мың теңге;

      2) шығындар – 87 144 290,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 195 474,9 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 195 474,9 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 105 307,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 105 307,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 10 799 999,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 157 096,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 15 қарашадағы
№ 30/2-VII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 15/2-VI I шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

85 864 518,4

1



Салықтық түсімдер

37 415 014,8


01


Табыс салығы

22 867 579,3



1

Корпоративтік табыс салығы

13 434 724,5



2

Жеке табыс салығы

9 432 854,8


03


Әлеуметтік салық

6 488 460,5



1

Әлеуметтік салық

6 488 460,5


04


Меншікке салынатын салықтар

6 664 812,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 052 512,0



3

Жер салығы

710 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 902 300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

934 163,0



2

Акциздер

108 496,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

199 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

626 667,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

460 000,0



1

Мемлекеттік баж

460 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

784 175,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

108 596,3



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

471,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

107 000,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 125,3


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 270,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 270,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

105 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

105 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

566 309,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

566 309,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

14 666 948,1


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 337 948,1



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 337 948,1


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

329 000,0



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

129 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 998 380,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

32 998 380,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

32 998 380,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

87 144 290,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 633 430,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 420,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 839,4



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 581,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

430 147,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

426 930,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 216,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

163 991,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 128,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 647,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

215,5



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

30 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

86 413,9



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 447,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

102 139,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

102 139,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

165 245,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 054,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 190,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

361 972,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

361 972,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

265 100,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

262 100,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0

02



Қорғаныс

85 082,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 082,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

85 082,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

136 804,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

86 330,2



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

86 330,2


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

50 474,3



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 059,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 626 257,4


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 465 568,4



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

182 770,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

1 097 274,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 801,5



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

393 566,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

5 770,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

535 701,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

24 047,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

7 725,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

144 636,1



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

792 825,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

482 891,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 446,1



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

192 626,3



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

569 868,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

7 629,9



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 990,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

7 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

160 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 977 047,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 303 038,3



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

36 423,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

7 015,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 754 848,8



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 471,4



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 979,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 316 631,3



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

2 857,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 318 724,5



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

223 378,8



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

621 708,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 319 278,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 593 666,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 349 293,3



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

208 118,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

168 200,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 905,9



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

7 905,9


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

346 825,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 812,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

263 100,4



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

110,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 802,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 124 575,9


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

782 356,3



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 795,3



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

494 482,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

237 089,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 990,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

228 811,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 496,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

118 331,3



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

50 984,5


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

113 407,7



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

45 495,0



004

Туристік қызметті реттеу

3 898,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 147,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

36 511,7



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

21 356,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

32 953,1


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

306,3



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

306,3


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

32 646,8



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

32 646,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

539 575,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

539 575,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 712,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

429 863,4

12



Көлiк және коммуникация

11 527 055,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 066 540,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 752 168,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 362 067,4



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

268 154,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 830 300,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 853 849,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

460 515,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

460 515,0

13



Басқалар

812 109,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

133 974,9



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

133 974,9


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

9 711,2



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

9 711,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

668 423,3



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

9 822,1



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

658 601,2

14



Борышқа қызмет көрсету

1 168 765,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 168 765,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 168 765,0

15



Трансферттер

25 480 633,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 480 633,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 986,7



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

745,1



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

25 091 463,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

373 437,7




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-195 474,9




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

195 474,9




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 021 011,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 021 011,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 021 011,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 021 011,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 105 307,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 105 307,7

7



Қарыздар түсімдері

10 799 999,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 799 999,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

10 799 999,0

16



Қарыздарды өтеу

9 157 096,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 157 096,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 157 096,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

462 404,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

462 404,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

462 404,7