Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №15-5 следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 64 304,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6 014,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 290,0 тысяч тенге;
2) затраты - 65 181,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -877,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 877,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 877,1 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года
Секретарь районного маслихата | С. Маркабаев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 15-5 |
|
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 22 сентября 2022 года № 23-5/6 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 64 304,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 014,0 | ||
01 | Подоходный налог | 141,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 141,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 834,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 388,0 | ||
3 | Земельный налог | 121,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 325,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 39,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 58 290,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 290,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 290,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 65 181,1 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 363,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 363,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 363,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 363,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 484,0 | |||
2 | Социальная помощь | 10 484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 484,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10 484,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 222,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 222,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 222,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 375,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 593,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 253,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 450,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
15 | Трансферты | 2 061,6 | |||
1 | Трансферты | 2 061,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 061,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 060,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -877,1 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 877,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 877,1 |