Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-187/VII "О бюджете Карабулакского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующие изменения :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы – 37 446,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 367,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 079 ,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 481,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 1 035,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1035,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 035,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К.Карашев |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 20 апреля 2022 года № 15-248/VII |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-187/VII |
Бюджет Қарабулакского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория |
Всего доходы | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 37 446,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 367,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 367,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 148,0 | ||
3 | Земельный налог | 39,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 180,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 079,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 079,0 |
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 38 481,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 314,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 314,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 314,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 823,3 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 869,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 869,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 869,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 294,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 575,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 52,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 52,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 52,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 577,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 577,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 577,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 577,7 | |||
15 | Трансферты | 258,1 | |||
1 | Трансферты | 258,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 258,1 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 258,1 | |||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
ІV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -1 035,8 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 035,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 035,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 035,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 035,8 |