Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-188/VII "О бюджете Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 963,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 785,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 178,0 тысяч тенге;
2) затраты – 36 401,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 438,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 438,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 438,5 тысяч тенге.";
приложение к указанному решению изложить в новой редакции приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата |
К.Карашев |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 20 апреля 2022 года № 15-249/VII |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-188/VII |
Бюджет Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория |
Всего доходы | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Доходы | 35 963,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 1 785,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1 785,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 148,0 | |||||
3 | Земельный налог | 62,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 575,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 34 178,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 178,0 | |||||
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 36 401,5 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 204,3 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 204,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 204,3 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 204,3 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 731,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 845,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 386,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 500,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
043 | III.Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V.Дефицит (профицита) бюджета | -438,5 | ||||||
VI.Финансирование дефицит (использование профицита) бюджета | 438,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 438,5 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 438,5 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 438,5 |