Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-195/VII "О бюджете Салкынбельского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Салкынбельского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 205,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 073,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 132,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 625,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 420,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 420,8 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 420,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 29 июня 2022 года № 16-282/VII |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-195/VII |
Бюджет Салкынбельского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I.Доходы | 33 205,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 073,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 073,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 41,0 | |||
3 | Земельный налог | 20,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 012,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 132,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 132,0 | |||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 35 625,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 051,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 051,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 051,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 051,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 688,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 688,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 360,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 328,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 2 420,8 | |||
1 | Трансферты | 2 420,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 420,8 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 420,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -2 420,8 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 420,8 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 420,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 420,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 420,8 |