Бурлинский районный маслихат Западно – Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурлинского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26157), следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 462 230 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 820 553 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 44 032 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 674 059 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 4 923 586 тысяч тенге;
2) затраты – 13 244 805 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 235 547 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 393 435 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 157 888 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 018 122 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 018 122 тысячи тенге:
поступление займов – 2 068 360 тысяч тенге;
погашение займов – 2 698 109 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 647 871 тысяча тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета в общей сумме 4 621 361 тысяча тенге:
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий – 201 648 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 90 614 тысяч тенге;
на гарантированный социальный пакет – 19 843 тысячи тенге;
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях – 9 220 тысяч тенге;
на протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля – 15 258 тысяч тенге;
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida – 15 084 тысячи тенге;
на оказание услуг специалиста жестового языка - 3 443 тысячи тенге;
на санаторно-курортное лечение – 1 764 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику – 68 578 тысяч тенге;
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей- 46 558 тысяч тенге;
на общественные работы – 10 201 тысяча тенге;
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения – 99 770 тысяч тенге;
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений – 85 527 тысяч тенге;
на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры- 149 186 тысяч тенге;
на кредитование для реализации мер социальной поддержки специалистов- 183 780 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" - 499 007 тысяч тенге;
в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы, в том числе: на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 526 435 тысяч тенге;
в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, в том числе: на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах – 2 150 382 тысячи тенге;
на повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов – 2 901 тысяча тенге;
на выполнение работы по инженерной защите объектов и территорий, населения от стихийных бедствий – 243 029 тысяч тенге;
на развитие продуктивной занятости - 199 133 тысячи тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых трансфертов и кредитов из областного бюджета в общей сумме 2 293 981 тысяча тенге:
на новую систему оплаты труда государственных служащих основанной на факторно-бальной шкале – 272 057 тысяч тенге;
на предоставление государственных грантов на реализацию новых-бизнес идей – 8 577 тысяч тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам – 7 460 тысяч тенге;
на специальные средства передвижения (кресло-коляски) – 7 070 тысяч тенге;
на санаторно-курортное лечение – 6 101 тысяча тенге;
на сурдотехнические средства – 3 249 тысяч тенге;
на тифлотехнические средства – 4 011 тысяч тенге;
на проект "Первое рабочее место" - 1 636 тысяч тенге;
предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь – 6 000 тысяч тенге;
средний ремонт подъездной автодороги в село Приуральное - 0 тенге;
строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома №27А в десятом микрорайоне города Аксай Бурлинского района" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) – 758 976 тысяч тенге;
строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома №26 в десятом микрорайоне города Аксай Бурлинского района" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) – 500 000 тысяч тенге;
строительство и благоустройство околодомовой территории с установкой котельной к девятиэтажному многоквартирному жилому дому в десятом микрорайоне города Аксай Бурлинского района (пятно №39) – 77 689 тысяч тенге;
на проект "Контракт поколений" - 551 тысяча тенге;
установка комплекс - блок модуля для водоснабжения в селе Бактыарал Бурлинского района – 15 000 тысяч тенге;
строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак -1 города Аксай Бурлинского района" (рятно№39, без наружных инженерных сетей) – 625 604 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата | К.Ермекбаев |
Приложение к решению Бурлинского районного маслихата от 20 июля 2022 года №19-1 |
|
Приложение 1 к решению Бурлинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года №12-2 |
Районный бюджет на 2022 год
тысяч тенге
Категория | сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1) Доходы | 12 462 230,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 820 553,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 142 049,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 130 841,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 011 208,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 410 513,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 410 513,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 500 202,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 500 202,0 | |||
3 | Земельный налог | 0,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 0,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 757 141,0 | |||
2 | Акцизы | 736 037,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21 104,0 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | |||
07 | Прочие налоги | 0,0 | |||
1 | Прочие налоги | 0,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10 648,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 10 648,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 44 032,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 29 583,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 29 201,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 233,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 149,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 267,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 267,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 184,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 184,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 998,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 998,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 674 059,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 674 059,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 674 059,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4 923 586,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 76 604,0 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 76 604,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 846 982,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 846 982,0 | |||
Функциональная группа | сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2) Затраты | 13 244 805,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 344 275,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 377 328,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 082,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40 181,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 901,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 334 246,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 287 498,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 748,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 3 806,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 806,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 676,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 130,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 963 141,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 121 008,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции | 84 201,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 36 807,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 592 101,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 831,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 547 270,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 250 032,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 250 032,0 | |||
2 | Оборона | 114 240,0 | |||
1 | Военные нужды | 55 240,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 55 240,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 55 240,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 59 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 59 000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 340,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 49 660,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 22 474,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
066 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 22 474,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 22 474,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 22 474,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 215 687,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 150 222,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 150 222,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 150 222,0 | |||
2 | Социальная помощь | 952 579,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 952 579,0 | |||
002 | Программа занятости | 404 095,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 13 247,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 195,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 90 345,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 126,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 225 383,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 116 968,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 98 220,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 112 886,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 106 886,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 46 139,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 560,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 10 311,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 48 876,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 000,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 728 327,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 852 005,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 805,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 50 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 40 805,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 740 177,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 885 575,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 854 602,1 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 21 023,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 21 023,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 438 937,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 172 908,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 150 239,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 22 669,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 266 029,0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 243 029,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 437 385,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 437 385,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 018,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 362 367,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 460 783,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 647 104,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 647 104,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 647 104,0 | |||
2 | Спорт | 346 135,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 330 661,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 811,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 274 560,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 38 290,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 15 474,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 15 474,0 | |||
3 | Информационное пространство | 345 578,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 256 568,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 251 568,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 89 010,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 89 010,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 121 966,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21 849,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 21 849,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 100 117,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 44 542,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 55 575,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120 824,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 41 352,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 352,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 41 352,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 42 792,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 792,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 792,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 8 000,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 680,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 680,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 36 680,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 981,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 981,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 92 981,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 92 981,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 061 945,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 974 235,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 974 235,0 | |||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 729 867,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 95 182,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 149 186,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 87 710,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 87 710,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 87 710,0 | |||
13 | Прочие | 2 946 327,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 23 293,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 23 293,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 23 293,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие | 2 923 034,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 753 418,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 104 029,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 499 007,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 2 150 382,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 169 616,9 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 169 616,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 77 626,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 77 626,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 626,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных по займам из областного бюджета | 77 626,0 | |||
15 | Трансферты | 1 059 315,0 | |||
1 | Трансферты | 1 059 315,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 059 315,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 103 388,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 593 335,0 | |||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 0,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 362 592,0 | |||
3) Чистое бюджетное кредитование | 235 547,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 393 435,0 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 655,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 209 655,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 209 655,0 | |||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 209 655,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 780,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 183 780,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 183 780,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 183 780,0 | |||
Категория | сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 157 888,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 157 888,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 157 888,0 | |||
Функциональная группа | сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Категория | сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 018 122,0 | ||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 018 122,0 | ||||
7 | Поступления займов | 2 068 360,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 2 068 360,0 | |||
2 | Договоры займа | 2 068 360,0 | |||
Функциональная группа | сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 2 698 109,0 | |||
1 | Погашение займов | 2 698 109,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов (города областного значения) | 2 698 109,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 698 109,0 | |||
Категория | cумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 647 871,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 647 871,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 647 871,0 |