О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № С-25/12 "О бюджете Красноярского сельского округа на 2023-2025 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29 сентября 2023 года № С-7/2

      Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О бюджете Красноярского сельского округа на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № С-25/12 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2023–2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 004 273,9 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 42 964,9 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 800,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 960 509,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 009 848,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 574,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 574,4 тысячи тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата города Кокшетау Д.Акимов

  Приложение к решению
Кокшетауского городского
маслихата
от 29 сентября 2023 года
№ С-7/2
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ С-25/12

Бюджет на 2023 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

1004273,9

1



Налоговые поступления

42964,9


01


Подоходный налог

4612,1



2

Индивидуальный подоходный налог

4612,1


04


Hалоги на собственность

36177,8



1

Hалоги на имущество

5600,0



3

Земельный налог

400,0



4

Hалог на транспортные средства

30127,8



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2175,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1950,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

800,0


01


Доходы от государственной собственности

800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

800,0

4



Поступления трансфертов

960509,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

960509,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

960509,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

1009848,3

01



Государственные услуги общего характера

94901,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94901,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94901,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

244536,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244536,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

49896,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

46914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

147725,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

106958,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106958,1



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

106958,1

12



Транспорт и коммуникации

334402,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

334402,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

334402,9

13



Прочие

229023,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

229023,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

219317,0

15



Трансферты

25,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25,9



044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

25,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-5574,4




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5574,4


Көкшетау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № С-25/12 "2023-2025 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 29 қыркүйектегі № С-7/2 шешімі

      Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № С-25/12 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2023–2025 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 004 273,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 42 964,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 800,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі –960 509,0 мың теңге;

      2) шығындар –1 009 848,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5 574,4 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 574,4 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы, осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қаласы мәслихатының төрағасы Д.Әкімов

  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2023 жылғы 29 қыркүйектегі
№ С-7/2 шешіміне
қосымша
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ С-25/12 шешіміне
1 қосымша

2023 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

1004273,9

1



Салықтық түсімдер

42964,9


01


Табыс салығы

4612,1



2

Жеке табыс салығы

4612,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

36177,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5600,0



3

Жер салығы

400,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30127,8



5

Бірыңғай жер салығы

50,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2175,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1950,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

225,0

2



Салықтық емес түсiмдер

800,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

800,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

800,0

4



Трансферттер түсімі

960509,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

960509,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

960509,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

1009848,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

94901,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94901,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

94901,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

244536,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244536,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

49896,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

46914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

147725,8

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

106958,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106958,1



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

106958,1

12



Көлiк және коммуникация

334402,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

334402,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

334402,9

13



Басқалар

229023,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

229023,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

219317,0

15



Трансферттер

25,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25,9



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

25,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5574,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5574,4