О внесении изменений в решение Атбасарского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С 26/2 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Атбасарского районного маслихата Акмолинской области от 19 января 2023 года № 7С 27/8

      Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 7С 26/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 176855) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 130 954,8 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 839 490,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 44 112,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 4 247 352,8 тысяча тенге;

      2) затраты – 6 131 954,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 3 684,0 тысячи тенге;

      бюджетные кредиты – 10 350,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 6 666,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 684,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 684,0 тысячи тенге:

      поступление займов – 10 350,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 6 666,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 000,0 тыс. тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 18 776,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Атбасарского
районного маслихата
Б.Комбатуров


  Приложение к решению
Атбасарского районного
маслихата от 19 января
2023 года № 7С 27/8
  Приложение 1 к решению
Атбасарского районного
маслихата от 22 декабря
2022 года № 7С 26/2

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысячи тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

6 130 954,8

1



Hалоговые поступления

1 839 490,0


01


Подоходный налог

284 949,0



1

Корпоративный подоходный налог

270 423,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 526,0


03


Социальный налог

1 041 037,0



1

Социальный налог

1 041 037,0


04


Налоги на собственность

460 522,0



1

Налоги на имущество

460 522,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42 532,0



2

Акцизы

7 941,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

34 591,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

10 450,0



1

Государственная пошлина

10 450,0

2



Неналоговые поступления

44 112,0


01


Доходы от государственной собственности

39 981,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 286,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

36 605,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

90,0


06


Прочие неналоговые поступления

4 131,0



1

Прочие неналоговые поступления

4 131,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

4 247 352,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

114 424,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

114 424,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 132 928,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 132 928,0


Функциональная группа

Сумма, тысячи тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

6 131 954,8

01



Государственные услуги общего характера

1 233 770,0

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

43 476,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 476,0

122


Аппарат акима района (города областного значения)

189 232,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

171 771,0

003

Капитальные расходы государственного органа

17 461,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59 462,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

56 291,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 671,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

500,0

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

39 086,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

39 086,0

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

41 061,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

41 061,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

861 453,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

55 055,0

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

806 398,0

02



Оборона

35 292,0

122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 292,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 742,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

10 403,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 147,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

12 000,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

12 000,0

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

12 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

580 904,0

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

573 404,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75 399,0

002

Программа занятости

149 170,0

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

24 524,0

005

Государственная адресная социальная помощь

78 660,0

006

Оказание жилищной помощи

300,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

41 124,0

010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 481,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

500,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

74 172,0

017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

37 169,0

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

54 489,0

026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 035,0

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

12 490,0

054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 891,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

7 500,0

007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 331 641,9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 348 597,9

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

22 437,9

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

165 972,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 160 188,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

983 044,0

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

409 444,0

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

500 000,0

015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000,0

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 842,0

028

Развитие коммунального хозяйства

2 758,0

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

18 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

640 756,0

819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

640 756,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

39 540,0

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

10 563,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 000,0

007

Функционирование районных (городских) библиотек

101 302,0

008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 578,0

009

Поддержка культурно-досуговой работы

186 606,0

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 555,0

015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 612,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

270 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8 860,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 860,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 860,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

92 716,0

467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 168,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

29 168,0

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

63 548,0

004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

63 548,0

12



Транспорт и коммуникации

466 145,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

466 145,0

020

Развитие транспортной инфраструктуры

466 145,0

13



Прочие

318 776,9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 776,9

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 776,9

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

300 000,0

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

300 000,0

14



Обслуживание долга

54 125,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

54 125,0

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

54 125,0

15



Трансферты

356 968,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

356 968,0

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

34 033,3

007

Бюджетные изъятия

71 744,0

038

Субвенции

192 851,0

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

58 339,7




III. Чистое бюджетное кредитование

3 684,0




Бюджетные кредиты

10 350,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10 350,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 350,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10 350,0




Погашение бюджетных кредитов

6 666,0

5



Погашение бюджетных кредитов

6 666,0


01


Погашение бюджетных кредитов

6 666,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

6 666,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-4 684,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 684,0




Поступление займов

10 350,0

7



Поступления займов

10 350,0


01


Внутренние государственные займы

10 350,0



2

Договоры займа

10 350,0




Погашение займов

6 666,0

16



Погашение займов

6 666,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 666,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

6 666,0




Используемые остатки бюджетных средств

1 000,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 000,0


01


Остатки бюджетных средств

1 000,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 000,0


Атбасар аудандық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С 26/2 "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Атбасар аудандық мәслихатының 2023 жылғы 19 қаңтардағы № 7С 27/8 шешімі

      Атбасар аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Атбасар аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С 26/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176855 тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 косымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 130 954,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 839 490,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 44 112,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 4 247 352,8 мың теңге;

      2) шығындар – 6 131 954,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 684,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 10 350,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 6 666,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 684,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 684,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 10 350,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 6 666,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1000,0 мың теңге.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2023 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 18 776,9 мың теңге сомада бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Атбасар аудандық
мәслихатының төрағасы
Б.Қамбатыров


  Атбасар аудандық мәслихатының
2023 жылғы 19 қаңтардағы
№ 7С 27/8 шешіміне
қосымша
  Атбасар аудандық мәслихатының
2022 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 7С 26/2 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. Кірістер

6 130 954,8

1



Салықтық түсімдер

1 839 490,0


01


Табыс салығы

284 949,0



1

Корпоративтік табыс салығы

270 423,0



2

Жеке табыс салығы

14 526,0


03


Әлеуметтік салық

1 041 037,0



1

Әлеуметтік салық

1 041 037,0


04


Меншікке салынатын салықтар

460 522,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

460 522,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

42 532,0



2

Акциздер

7 941,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

34 591,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

10 450,0



1

Мемлекеттік баж

10 450,0

2



Салықтық емес түсімдер

44 112,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

39 981,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3 286,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

36 605,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

90,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 131,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 131,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттер түсімі

4 247 352,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

114 424,8



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

114 424,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 132 928,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 132 928,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

6 131 954,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 233 770,0

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

43 476,0

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 476,0

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

189 232,0

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

171 771,0

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 461,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

59 462,0

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 291,0

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 671,0

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

500,0

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

39 086,0

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 086,0

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

41 061,0

001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 061,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

861 453,0

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 055,0

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

806 398,0

02



Қорғаныс

35 292,0

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 292,0

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7 742,0

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

10 403,0

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 147,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

12 000,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 000,0

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

12 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

580 904,0

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

573 404,0

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 399,0

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

149 170,0

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

24 524,0

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

78 660,0

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

300,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

41 124,0

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 481,0

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

500,0

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

74 172,0

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

37 169,0

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

54 489,0

026

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 035,0

050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

12 490,0

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

21 891,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 500,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

7 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 331 641,9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 348 597,9

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

22 437,9

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

165 972,0

058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 160 188,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

983 044,0

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

409 444,0

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

500 000,0

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 000,0

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

49 842,0

028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

2 758,0

031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

18 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

640 756,0

819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

640 756,0

001

Жергілікті деңгейде ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 540,0

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

10 563,0

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 000,0

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

101 302,0

008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

11 578,0

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

186 606,0

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 555,0

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 612,0

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

270 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 860,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 860,0

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

8 860,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

92 716,0

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 168,0

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 168,0

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

63 548,0

004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

63 548,0

12



Көлiк және коммуникация

466 145,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

466 145,0

020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

466 145,0

13



Басқалар

318 776,9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 776,9

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 776,9

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

300 000,0

085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

300 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

54 125,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

54 125,0

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

54 125,0

15



Трансферттер

356 968,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

356 968,0

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

34 033,3

007

Бюджеттік алып коюлар

71 744,0

038

Субвенциялар

192 851,0

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

58 339,7




III. Таза бюджеттік кредиттеу

3 684,0




Бюджеттік кредиттер

10 350,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10 350,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 350,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

10 350,0




Бюджеттiк кредиттердi өтеу

6 666,0

5



Бюджеттiк кредиттердi өтеу

6 666,0


01


Бюджеттiк кредиттердi өтеу

6 666,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6 666,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерiн сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 684,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 684,0




Қарыздар түсімі

10 350,0

7



Қарыздар түсімдері

10 350,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 350,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

10 350,0




Қарыздарды өтеу

6 666,0

16



Қарыздарды өтеу

6 666,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 666,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

6 666,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 000,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 000,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 000,0




Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 000,0