Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете Новобратского сельского округа на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 7С-31/12 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 28290,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3955,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24335,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29426,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1135,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1135,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Буландынского районного маслихата |
Ш.Н.Сексенов |
Приложение к решению Буландынского районного маслихата от 16 ноября 2023 года № 8С-10/3 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 7С-31/12 |
Бюджет Новобратского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 28290,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 3955,9 | ||
01 | Подоходный налог | 67,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 67,8 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2721,3 | ||
1 | Hалоги на имущество | 85,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2636,3 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1166,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1166,8 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24335,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24335,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24335,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 29426,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27118,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27118,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27118,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1508,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1508,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 350,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1157,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1135,7 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1135,7 |