Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата "О бюджете Урумкайского сельского округа Бурабайского района на 2023-2025 годы" от 27 декабря 2022 года № 7С-33/10 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177192) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа Бурабайского района на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 162866,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –10370,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 152296,0 тысяч тенге;
2) затраты – 186030,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23164,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23164,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата | М.Нурпанова |
Приложение к решению Бурабайского районного маслихата от 18 апреля 2023 года № 8С-2/8 |
|
Приложение 1 к решению Бурабайского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 7С-33/10 |
Бюджет Урумкайского сельского округа на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 162866,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10370,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1367,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1367,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8165,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 493,0 | ||
3 | Земельный налог | 54,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7330,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 288,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 838,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 301,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 537,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 50,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлении от организации нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевщим | 50,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150,0 | ||
2 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 150,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 152296,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 152296,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 186030,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28714,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28714,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28714,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65834,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65834,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4257,5 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 61555,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 24151,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24151,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4094,0 | ||
045 | Капитальный средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 20057,0 | ||
13 | Прочие | 50000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50000,0 | ||
15 | Трансферты | 17330,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17330,7 | ||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 17330,6 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -23164,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23164,5 |