РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кобдинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Бегалинского сельского округа на 2023-2025 годы" от 21 декабря 2022 года № 280 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177484) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Бегалинского сельского округа на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 215,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 481 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 31 734,6 тысяч тенге;
2) затраты – 33 215,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кобдинского районного маслихата |
Ж. Ергалиев |
Приложение к решению Кобдинского районного маслихата от 23 августа 2023 года № 59 | |
Приложение 1 к решению Кобдинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 280 |
Бюджет Бегалинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 33215,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1481 | ||
04 | Налоги на собственность | 1481 | ||
1 | Налоги на имущество | 300 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 881 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31734,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31734,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31734,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 33 215,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 606,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 606,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 606,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 606,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 64,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 737,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 737,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 737,0 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 1 388,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 449,0 | |||
009 | Санитарная очистка в населенных пунктах | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 400,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 783,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 783,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 783,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 783,0 | |||
13 | Другие | 89,6 | |||
9 | Дргуие | 89,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89,6 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 89,6 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 |