Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата "О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 32-107 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176981) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 736 850 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 635 247 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 101 791 тысяча тенге;
2) затраты 737 676 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 826 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 826 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 826 тысяч тенге".
"2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 610 350 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 465 201 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 145 149 тысяч тенге;
2) затраты 618 660 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 310 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 8 310 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 8 310 тысяч тенге".
"3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 1 168 680 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 032 806 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 135 874 тысячи тенге;
2) затраты 1 169 511 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 831 тысяча тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 831 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 831 тысяча тенге".
"4. Утвердить бюджет Жетыгенского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 271 317 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 203 632 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 67 685 тысяч тенге;
2) затраты 274 713 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 396 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 396 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 396 тысяч тенге".
"5. Утвердить бюджет КазЦИКовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 272 859 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 226 633 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 46 226 тысяч тенге;
2) затраты 274 765 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 906 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 906 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 906 тысяч тенге".
"6. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 191 681 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 118 342 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 73 339 тысяч тенге;
2) затраты 209 184 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 17 503 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 17 503 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 17 503 тысячи тенге".
"7. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 161 341 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 301 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 135 040 тысяч тенге;
2) затраты 167 681 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 340 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 340 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 6 340 тысяч тенге".
"8. Утвердить бюджет Междуреченского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 133 746 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 92 376 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 41 370 тысяч тенге.
2) затраты 145 321 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 11 575 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 11 575 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 11 575 тысяч тенге".
"9. Утвердить бюджет Чапаевского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 160 277 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 55 295 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 104 982 тысячи тенге;
2) затраты 161 119 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 842 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 842 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 842 тысячи тенге".
"10. Утвердить бюджет Энергетического сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы 913 748 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 699 389 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 214 359 тысяч тенге;
2) затраты 918 022 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 274 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 274 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 274 тысячи тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Илийского районного маслихата | Р. Абилова |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет поселка Боралдай на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 736 850 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 635 059 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 427 029 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 427 029 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 205 330 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 604 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 710 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 194 016 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 700 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 700 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 101 791 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 791 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 791 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 737 676 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 063 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 063 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 063 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 93 837 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 226 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 100 156 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 156 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 156 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 27 274 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 979 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 68 903 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 992 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 992 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 992 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 992 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 638 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 43 638 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 638 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 43 638 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 627 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 627 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 627 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 627 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 474 200 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 474 200 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 474 200 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 161 200 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 313 000 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -826 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 826 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 826 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 826 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 826 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 610 350 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 465 201 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 227 386 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 227 386 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 234 684 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 10 992 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 216 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 215 476 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 131 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 131 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 145 149 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 145 149 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 145 149 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 618 660 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 806 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 95 806 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 806 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 056 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 750 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 113 580 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 580 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 580 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 27 150 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 544 | |||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 15 365 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60 521 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 63 364 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 63 364 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 364 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 63 364 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 26 821 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 26 821 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 821 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 26 821 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 317 089 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 317 089 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 317 089 | |||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 145 600 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 489 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 164 000 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 310 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 310 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 310 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 310 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 310 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 168 680 | ||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 032 806 | |||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 760 668 | |||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 760 668 | |||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 265 638 | |||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 533 | |||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 070 | |||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 243 035 | |||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 500 | |||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 500 | |||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 135 874 | |||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 874 | |||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 874 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 169 511 | ||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 93 366 | |||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 93 366 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 366 | |||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 93 201 | |||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 165 | |||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 100 995 | |||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 256 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 256 | |||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 256 | |||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 87 739 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 739 | |||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 668 | |||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 187 | |||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 13 394 | |||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 490 | |||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 378 | |||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 378 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 | |||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 378 | |||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 76 394 | |||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 76 394 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 394 | |||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 76 394 | |||||||||||||||||
13 | Прочие | 29 225 | |||||||||||||||||
9 | Прочие | 29 225 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 225 | |||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 29 225 | |||||||||||||||||
15 | Трансферты | 869 153 | |||||||||||||||||
1 | Трансферты | 869 153 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 869 153 | |||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 122 153 | |||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 747 000 | |||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -831 | ||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 831 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 831 | |||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 831 | |||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 831 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Жетыгенского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 271 317 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 203 632 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 91 427 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 91 427 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 112 110 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 6 403 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 781 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 102 926 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 95 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 67 685 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 685 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 685 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 274 713 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 100 486 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 100 486 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 486 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 98 486 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 54 747 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 787 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 787 | |||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 787 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 960 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 960 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 198 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 789 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 973 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 799 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 799 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 799 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 799 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 170 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 170 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 170 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 170 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 16 511 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 16 511 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 511 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 16 511 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 93 000 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 93 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 000 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 93 000 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 396 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 396 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 396 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 396 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 396 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 5 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет КазЦиковского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 272 859 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 226 633 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 110 937 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110 937 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 113 495 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 033 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 121 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 108 341 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 201 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 201 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 46 226 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 226 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 226 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 274 765 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 067 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 067 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 067 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 64 517 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 550 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 37 594 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 594 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 594 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 295 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 673 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 626 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 624 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 14 624 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 624 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 624 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 480 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 480 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 480 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 480 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 141 000 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 141 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 000 | |||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 31 000 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 110 000 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 906 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 906 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 906 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 906 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 906 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 6 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 191 681 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 118 342 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 46 327 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 327 | ||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 71 929 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 202 | ||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 500 | ||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 66 227 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 86 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 73 339 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 339 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 339 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 209 184 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 180 | ||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 180 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 180 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 61 122 | ||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 058 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 376 | ||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 376 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 376 | ||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 051 | ||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 400 | ||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 925 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 920 | ||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 920 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920 | ||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 894 | ||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 56 894 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 894 | ||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 56 894 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 11 814 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 11 814 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 814 | ||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 11 814 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -17 503 | |||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 503 | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 503 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 503 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 17 503 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 161 341 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 301 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 887 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 887 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 23 414 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 978 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 656 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 20 780 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 135 040 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 040 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 040 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 167 681 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 490 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 490 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 490 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 62 889 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 601 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 98 491 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 98 491 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 491 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 440 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 590 | |||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 26 620 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 841 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 892 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 892 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 892 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 892 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 808 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 808 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 808 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 808 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 340 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 340 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 340 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 340 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 340 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 8 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Междуреченского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
І. Доходы | 133 746 | ||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 92 376 | |||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 31 668 | |||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 668 | |||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 60 241 | |||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 2 643 | |||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 472 | |||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 54 126 | |||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 467 | |||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 467 | |||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 41 370 | |||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 370 | |||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 370 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 145 321 | ||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 670 | |||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 670 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 670 | |||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 70 670 | |||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 45 574 | |||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 574 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 574 | |||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 776 | |||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 310 | |||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 488 | |||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 964 | |||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 964 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 964 | |||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 964 | |||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 340 | |||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 340 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 340 | |||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 340 | |||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 998 | |||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 998 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 998 | |||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 10 998 | |||||||||||||||||
15 | Трансферты | 7 775 | |||||||||||||||||
1 | Трансферты | 7 775 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 775 | |||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 775 | |||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 575 | ||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 575 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 575 | |||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 575 | |||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 575 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 9 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 160 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 55 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 48 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 45 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 104 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 161 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 66 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 55 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 29 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 29 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 17-48 | |
Приложение 28 к решению Илийского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 32-107 |
Бюджет Энергетического сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 913 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 699 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 383 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 383 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 279 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 10 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 264 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 214 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 214 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 214 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 918 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 163 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 163 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 161 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 230 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 230 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 230 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 55 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 162 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 451 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 451 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 451 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 177 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 274 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |