В соответствии пунктам 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №8-185/VIII "О бюджете Урджарского района на 2024-2026 годы" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 577,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 183,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 030,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 453,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 453,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 453,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Урджарского районного маслихата области Абай от 17.07.2024 № 15-318/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-210/VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Урджарского районного маслихата области Абай от 17.07.2024 № 15-318/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 56 577,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 394,0 | ||
01 | Подоходный налог | 24 373,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 373,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 558,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 675,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 088,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 795,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары,работы и услуги | 463,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 463,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 183,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 183,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 64 030,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 153,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 153,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 153,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 821,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 821,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 821,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 345,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 276,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 200,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
043 | Бюджетные изьятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета |
-7 453,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
7 453,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 453,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 453,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 453,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-210/VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 57 830,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 44 411,0 | ||
01 | Подоходный налог | 24 446,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 446,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 445,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 100,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 300,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 045,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 520,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 520,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 419,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 419,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 57 830,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 576,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 576,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 576,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 576,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 621,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 621,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 345,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 276,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 55,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9 -210 /VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 58 830,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 45 411,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 200,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 840,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 370,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 350,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 120,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 371,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 371,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 419,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 419,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 58 830,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 576,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 576,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 576,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 576,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 621,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 621,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 345,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 276,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 55,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |