Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 203-29/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 592460,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –95901,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7090,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 489464,2 тысяч тенге;
2) расходы – 594943,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2483,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2483,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2483,1 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 92-12/1 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 203-29/1 |
Бюджет поселка Тасбугет на 2023 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.Доходы | 592460,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 95901,4 | |||
01 | Подоходный налог | 13355,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13355,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 82092,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3535,0 | |||
3 | Земельный налог | 6400,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 72157,4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 454,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 4,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 450,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7090,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7014,6 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7014,6 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4,0 | |||
1 | Продажа земли | 4,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 489464,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 489464,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 489464,2 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 594943,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 96317,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 96317,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96317,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91598,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4718,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 44580,0 | |||
2 | Социальная помощь | 44580,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44580,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 44580,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 98960,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 98960,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98960,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 41674,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36839,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20446,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 77047,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 76910,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76910,1 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 76910,1 | |||
2 | Спорт | 137,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,8 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 277963,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 277963,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 277963,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1344,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных ремонт | 276619,0 | |||
15 | Трансферты | 74,3 | |||
1 | Трансферты | 74,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 74,3 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2483,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2483,1 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2483,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2483,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2483,1 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2483,1 |