В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктам 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Байкенже на 2024- 2026 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числена 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 165 505,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 308 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 158 152,1 тысяч тенге;
2) затраты – 167 079 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1573,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–1573,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.11.2024 № 277 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ.Сопбеков |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года № 149 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.11.2024 № 277 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 165 505,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 308 | ||
01 | Подоходный налог | 640 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 640 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6658 | ||
1 | Hалоги на имущество | 140 | ||
3 | Земельный налог | 13 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6473 | ||
5 | Единый земельный налог | 32 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 10 | ||
2 | Неналоговые поступления | 45 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 | ||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 45 | ||
4 | Поступления трансфертов | 158 152,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 152,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 158152,1 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 167 079 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 487,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 487,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 677 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 773,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 037 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 059 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 059 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 059 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 960,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 960,1 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 79 960,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 263 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 984 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 572 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 287 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 287 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 285 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 285 | ||
15 | Трансферты | 0,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 573,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 573,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1573,9 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 1573,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1573,9 |
приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2024 года №149 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 87 786 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 190 | ||
01 | Подоходный налог | 1 001 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 001 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 178 | ||
1 | Hалоги на имущество | 147 | ||
3 | Земельный налог | 14 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 983 | ||
5 | Единый земельный налог | 34 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 11 | ||
2 | Неналоговые поступления | 47 | ||
06 | Прочие неналоговые поступление | 47 | ||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 47 | ||
4 | Поступления трансфертов | 81 549 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 549 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 81 549 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 87 786 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 536 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 536 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 536 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 179 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 179 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 179 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 864 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 864 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 469 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 269 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 126 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 207 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 915 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 915 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 292 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 292 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года № 149 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 90 130 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 499 | ||
01 | Подоходный налог | 1 051 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 051 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 437 | ||
1 | Hалоги на имущество | 154 | ||
3 | Земельный налог | 15 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 232 | ||
5 | Единый земельный налог | 36 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 11 | ||
2 | Неналоговые поступления | 49 | ||
06 | Прочие неналоговые поступление | 49 | ||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 49 | ||
4 | Поступления трансфертов | 83 582 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 582 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 83 582 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 90 130 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 675 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 675 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 675 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 317 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 317 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 317 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 073 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 073 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 508 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 276 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 289 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 065 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 767 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 767 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 298 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 298 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |