О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2024-2026 годы

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 29 декабря 2023 года № 163.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 150723,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8628 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 619 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1567 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 139909,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 160615,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9892,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –9892,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 02.09.2024 № 251 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Объем субвенций за 2024 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 68 158,00 тысяч тенге.".

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г. Сопбеков

  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 29 декабря 2023 г № 163

Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 02.09.2024 № 251 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сомасы, мың теңге


Класс



Подкласс




I. Доходы

150723,4

1



Налоговые поступления

8628


01


Подоходный налог

2591



2

Индивидуальный подоходный налог

2591


04


Налоги на собственность

6037



1

Hалоги на имущество

245



3

Земельный налог

12



4

Налог на транспортные средства

5080



5

Единый земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

619


01


Доходы от государственной собственности

619



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

619

3



Поступления от продажи основного капитала

1567


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1567



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1567

4



Поступление трансфертов

139909,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139909,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

139909,4

Функциональная группа

Сомасы, мың

Теңге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

160615,8

01



Государственные услуги общего характера

47598,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47598,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47598,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 137


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 137



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 137

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30167


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27568



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 166



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

285



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26116,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 967


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 682



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 682


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

285

12



Транспорт и коммуникация

52654


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52654



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельких округах районного значения

52654

15



Трансферты

7692,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7692,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

7692,4




5. Дефицит (профицит) бюджета

-9892,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9892,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

9892,4


01


Остатки бюджетных средств

9892,4



Свободные остатки бюджетных средств

9935,3



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

42,9

  Приложение 2 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 29 декабря 2023 г № 163

Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

78 491,0

1



Налоговые поступления

8 204,0


01


Подоходный налог

1 890,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 890,0


04


Налоги на собственность

6 314,0



1

Hалоги на имущество

257,0



3

Земельный налог

13,0



4

Налог на транспортные средства

5 309,0



5

Единый земельный налог

735,0

2



Неналоговые поступления

630,0


01


Доходы от государственной собственности

630,0



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

630,0

3



Поступления от продажи основного каиптала

105,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

105,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

105,

4



Поступление трансфертов

69 552,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 552,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

69 552,0

Функциональная группа

Сомасы, мың
теңге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

78 491,0

01



Государственные услуги общего характера

42 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 826,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 826,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 235,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 235,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 235,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 036,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 036,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 193,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

291,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 552,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 394,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 102,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 102,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

292,0



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

292,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 3 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 29 декабря 2023г № 163

Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

80 666,0

1



Налоговые поступления

8 614,0


01


Подоходный налог

1 985,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 985,0


04


Налоги на собственность

6 629,0



1

Hалоги на имущество

270,0



3

Земельный налог

14,0



4

Налог на транспортные средства

5 573,0



5

Единый земельный налог

772,0

2



Неналоговые поступления

662,0


01


Доходы от государственной собственности

662,0



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

662,0

3



Поступления от продажи основного каиптала

110,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

110,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

110,0

4



Поступление трансфертов

71 280,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 280,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

71 280,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

80 666,0

01



Государственные услуги общего характера

44 017,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 017,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 017,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 352,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 352,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 352,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 313,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 313,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 226,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

299,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 788,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 984,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 686,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 686,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

298,0



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

298,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


Қыркеңсе ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 163 шешімі.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Респубикасының кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Респубикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қыркеңсе ауылдық округінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 150723,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8628 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 619 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1567 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 139909,4 мың теңге;

      2) шығындар – 160615,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9892,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығы қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9892,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 02.09.2024 № 251 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2024 жылға 68 158,0 мың теңге.

      3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 163 шешіміне 1 қосымша

Қыркеңсе ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 02.09.2024 № 251 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. Кірістер

150723,4

1



Салықтық түсімдер

8628


01


Табыс салығы

2591



2

Жеке табыс салығы

2591


04


Меншiкке салынатын салықтар

6037



1

Мүлiкке салынатын салықтар

245



3

Жер салығы

12



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5080



5

Бірыңғай жер салығы

700

2



Салықтық емес түсiмдер

619


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

619



5

Басқада салықтық емес түсімдер

619

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1567


03


Жер учаскесін сатудан түскен түсімдер

1567



1

Жер учаскесін сатудан түскен түсімдер

1567

4



Трансферттердің түсімдері

139909,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139909,4



3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

139909,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың
Теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

160615,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47598,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47598,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

47598,2

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 137


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 137



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 137

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30167


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27568



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 166



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

285



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

26116,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 967


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 682



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 682


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу

285

12



Көлік және коммуникация

52654


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52654



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

52654

15



Трансферттер

7 692,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 692,4



048

Пайдаланылмаған толық пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

7 692,4




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9892,4




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

9892,4

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9892,4


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

9892,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9935,3



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

42,9

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсанда
№ 163 шешіміне 2 қосымша

Қыркеңсе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. Кірістер

78 491,0

1



Салықтық түсімдер

8 204,0


01


Табыс салығы

1 890,0



2

Жеке табыс салығы

1 890,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 314,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

257,0



3

Жер салығы

13,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 309,0



5

Бірыңғай жер салығы

735,0

2



Салықтық емес түсiмдер

630,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

630,0



5

Басқада салықтық емес түсімдер

630,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

105,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

105,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

105,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 552,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 552,0



3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 552,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

78 491,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 826,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 826,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

42 826,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 235,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 235,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 235,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 036,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 036,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 193,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

291,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 552,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 394,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 102,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 102,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

292,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу

292,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4.Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2023 жылғы 29 жлтоқсандағы
№ 163 шешіміне 3 қосымша

Қыркеңсе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. Кірістер

80 666,0

1



Салықтық түсімдер

8 614,0


01


Табыс салығы

1 985,0



2

Жеке табыс салығы

1 985,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 629,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

270,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 573,0



5

Бірыңғай жер салығы

772,0

2



Салықтық емес түсiмдер

662,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

662,0



5

Басқада салықтық емес түсімдер

662,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

110,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

110,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

110,0

4



Трансферттердің түсімдері

71 280,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 280,0



3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

71 280,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
Теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

80 666,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 017,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 017,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

44 017,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 352,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 352,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 352,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 313,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 313,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1226,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

299,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 788,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 984,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 686,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 686,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

298,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу

298,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4.Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0