О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 21/205 "О районном бюджете на 2023- 2025 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 3 мая 2023 года № 2/14

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 21/205 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 495 385,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 632 816,3 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 179 283,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи

      основного капитала – 87 833,9 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 595 452,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 527 765,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 151 536,0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 258 750,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 107 214,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям

      с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи

      финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -183 916,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита

      (использование профицита) бюджета – 183 916,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 258 750,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 107 214,0 тысяч тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 32 380,2 тысяч тенге.";

      2. Учесть, что из районного бюджета на 2023 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 924 630,1 тысячи тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 61 185,0 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 69 786,8 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 189 093,1 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 84 710,0 тысяч тенге;

      села Курык – 270 416,8 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 139 420,6 тысяч тенге;

      села Сенек – 110 017,8 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв акимата района в сумме 6 900,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "3" мая 2023 года № 2/14
  Приложение 1 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "23" декабря 2022 года № 21/205

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Наименование

 
Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

14 495 385,2

1



Налоговые поступления

10 632 816,3


01


Подоходный налог

288 711,4



1

Корпоративный подоходный налог

15 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

273 511,4


03


Социальный налог

119 021,8



1

Социальный налог

119 021,8


04


Налоги на собственность

10 132 294,1



1

Налоги на имущество

10 116 120,0



3

Земельный налог

9 420,0



4

Налог на транспортные средства

6 738,1



5

Единый земельный налог

16,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78 347,0



2

Акцизы

1 952,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

72 350,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 045,0


07


Прочие налоги

80,0



1

Прочие налоги

80,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

14 362,0



1

Государственная пошлина

14 362,0

2



Неналоговые поступления

179 283,0


01


Доходы от государственной собственности

169 431,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 273,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

159 158,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

51,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

51,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 000,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 000,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 271,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 271,0


06


Прочие неналоговые поступления

4 530,0



1

Прочие неналоговые поступления

4 530,0

3



Поступления от продажи основного капитала

87 833,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 642,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

12 642,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

75 191,9



1

Продажа земли

73 472,9



2

Продажа нематериальных активов

1 719,0

4



Поступления трансфертов

3 595 452,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

3 595 452,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 595 452,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3





2. Затраты

14 527 765,4

01




Государственные услуги общего характера

509 227,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 119,0


1


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 317,0


1


005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

802,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

161 390,0


1


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

161 390,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 473,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

52 473,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

95 324,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 277,0


9


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 920,0


9


107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

14 127,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

60 955,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 840,0


2


003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 415,0


2


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 000,0


9


015

Капитальные расходы государственного органа

700,0


9


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 521,0


9


040

Развитие объектов государственных органов

8 521,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

81 445,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

49 445,0


9


003

Капитальные расходы государственного органа

32 000,0

02




Оборона

34 105,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 105,0


1


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

830,0


2


006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 275,0


2


007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 999,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 999,0


9


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 999,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 693 651,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 688 651,0


2


004

Программа занятости

927 946,0


2


006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

26 681,0


2


007

Оказание жилищной помощи

500,0


2


009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 982,0


1


010

Государственная адресная социальная помощь

192 443,0


2


011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

247 601,0


2


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

219 411,0


9


018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

350,0


2


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

66 379,0


9


050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

1 358,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0


9


094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 400 469,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

470 866,0


1


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

80 653,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

192 000,0


2


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

49 615,0


3


015

Освещение улиц в населенных пунктах

86 177,0


2


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50 227,0


2


028

Развитие коммунального хозяйства

12 194,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 929 603,0


1


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0


1


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

972 794,0


2


005

Развитие коммунального хозяйства

116 725,0


2


058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

840 084,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

624 750,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

102 652,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

41 749,0


9


004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

56 903,0


3


005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 000,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

450 267,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

24 248,0


3


004

Функционирование районных (городских) библиотек

84 979,0


1


005

Поддержка культурно-досуговой работы

294 117,0


7


007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

36 481,0


2


008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 442,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 831,0


1


008

Развитие объектов спорта

71 831,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

92 997,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 211,0


6


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

48 211,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 000,0




057

Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных

3 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

41 786,0


9


099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

41 786,0

11




Промышленность, архитектурная, радостроительная и строительная деятельность

50 054,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 054,0


2


001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 754,0


2


013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

300,0

12




Транспорт и коммуникации

184 910,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 910,0


1


022

Развитие транспортной инфраструктуры

23 401,0


1


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

161 509,0


1


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0

13




Прочие

1 599 711,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

9 173,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

9 173,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 286 117,0


9


062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

917 903,0


9


064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

368 214,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

6 900,0


9


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

6 900,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

297 521,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

297 521,0

14




Обслуживание долга

159 091,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

159 091,0


1


021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

159 091,0

15




Трансферты

7 173 801,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

7 173 801,4


1


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов

240,0


1


007

Бюджетные изъятия

4 136 468,0


1


024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 096 789,3


1


038

Субвенции

909 709,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

30 595,0





3. Чистое бюджетное кредитование

151 536,0





Бюджетные кредиты

258 750,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

258 750,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

258 750,0


9


018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

258 750,0

5




Погашение бюджетных кредитов

107 214,0



01


Погашение бюджетных кредитов

107 214,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

107 214,0




2

Возврат сумм бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0

13




Прочие

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-183 916,2





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

183 916,2

7




Поступления займов

258 750,0



01


Внутренние государственные займы

258 750,0




2

Договоры займа

258 750,0

16




Погашение займов

107 214,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

107 214,0


1


005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

107 214,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

32 380,2



01


Остатки бюджетных средств

32 380,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

32 380,2


Қарақия аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 21/205 "2023- 2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2023 жылғы 3 мамырдағы № 2/14 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 21/205 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 495 385,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 632 816,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер

      бойынша – 179 283,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан

      түсетін түсімдер бойынша – 87 833,9 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 3 595 452,0 мың теңге;

      2) шығындар – 14 527 765,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 151 536,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 258 750,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 107 214,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен

      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін

      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -183 916,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру

      (профицитін пайдалану ) – 183 916,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 258 750,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 107 214,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының

      пайдаланылатын қалдықтары – 32 380,2 мың теңге;

      2. 2023 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 924 630,1 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 61 185,0 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 69 786,8 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 189 093,1 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 84 710,0 мың теңге;

      Құрық ауылы – 270 416,8 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 139 420,6 мың теңге;

      Сенек ауылы – 110 017,8 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Аудан әкімдігінің резерві 6 900,0 мың теңге көлемінде бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2023 жылғы "3" мамырдағы
  № 2/14 шешіміне қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының
  2022 жылғы "23" желтоқсандағы
  № 21/205 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы


1


2

3




1.Кірістер

14 495 385,2

1



Салықтық түсімдер

10 632 816,3


01


Табыс салығы

288 711,4



1

Корпоративтік табыс салығы

15 200,0



2

Жеке табыс салығы

273 511,4


03


Әлеуметтік салық

119 021,8



1

Әлеуметтік салық

119 021,8


04


Меншікке салынатын салықтар

10 132 294,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

10 116 120,0



3

Жер салығы

9 420,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 738,1



5

Бірынғай жер салығы

16,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

78 347,0



2

Акциздер

1 952,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

72 350,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 045,0


07


Басқа да салықтар

80,0



1

Басқа да салықтар

80,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

14 362,0



1

Мемлекеттік баж

14 362,0

2



Салықтық емес түсімдер

179 283,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

169 431,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 273,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

159 158,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

51,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

51,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 000,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 271,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 271,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 530,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 530,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

87 833,9


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 642,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 642,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

75 191,9



1

Жерді сату

73 472,9



2

Материалдық емес активтерді сату

1 719,0

4



Трансферттердің түсімдері

3 595 452,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 595 452,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 595 452,0


Функционалдық топ

Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі




Бағдарлама

1

2

3





2. Шығындар

14 527 765,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

509 227,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 119,0


1


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 317,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

802,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

161 390,0


1


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

161 390,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 473,0


9


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 473,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

95 324,0


9


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 277,0


9


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 920,0


9


107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

14 127,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

60 955,0


9


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 840,0


2


003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 415,0


2


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 000,0


9


015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0


9


113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 521,0


12


040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

8 521,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

81 445,0


9


001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 445,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

32 000,0

02




Қорғаныс

34 105,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 105,0


1


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

830,0


2


006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 275,0


2


007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 999,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 999,0


9


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 999,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 693 651,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 688 651,0


2


004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

927 946,0


2


006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

26 681,0


2


007

Тұрғын үйге көмек көрсету

500,0


2


009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 982,0


1


010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

192 443,0


2


011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

247 601,0


2


017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

219 411,0


9


018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

350,0


2


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

66 379,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

1 358,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0


9


094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 400 469,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

470 866,0


1


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

80 653,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

192 000,0


2


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

49 615,0


3


015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

86 177,0


3


016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

50 227,0


2


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

12 194,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 929 603,0


1


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0


1


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

972 794,0


2


005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

116 725,0


2


058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

840 084,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

624 750,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

102 652,0


9


001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 749,0


9


004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

56 903,0


3


005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 000,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

450 267,0


9


001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 248,0


3


004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

84 979,0


1


005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

294 117,0


2


007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

36 481,0


2


008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 442,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

71 831,0


1


008

Cпорт объектілерін дамыту

71 831,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

92 997,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 211,0


6


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 211,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 000,0




057

Жануарларға арналған баспаналарды, уақытша ұстау пункттерін ұстау

3 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

41 786,0


9


099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

41 786,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

50 054,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 054,0


2


001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 754,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

300,0

12




Көлік және коммуникация

184 910,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 910,0


1


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

23 401,0


1


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

161 509,0


1


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0

13




Басқалар

1 599 711,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

9 173,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

9 173,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 286 117,0


9


062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

917 903,0


9


064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

368 214,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 900,0


9


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

6 900,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

297 521,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

297 521,0

14




Борышқа қызмет көрсету

159 091,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

159 091,0


1


021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

159 091,0

15




Трансферттер

7 173 801,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 173 801,4


1


006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

240,0


1


007

Бюджеттік алып коюлар

4 136 468,0


1


024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 096 789,3


1


038

Субвенциялар

909 709,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

30 595,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

151 536,0





Бюджеттік кредиттер

258 750,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

258 750,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

258 750,0


9


018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

258 750,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

107 214,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

107 214,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

107 214,0




2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

13




Басқалар

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-183 916,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

183 916,2

7




Қарыздар түсімдері

258 750,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

258 750,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

258 750,0

16




Қарыздарды өтеу

107 214,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

107 214,0


1


005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

107 214,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

32 380,2



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

32 380,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

32 380,2