Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 декабря 2022 года №21/127 "О районном бюджете на 2023 – 2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 571 062,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 408 245,6 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 185 210,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 121 437,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 856 170,0 тысяч тенге;
2) затраты – 13 221 804,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -91 198,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 127 423,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 559 544,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
559 544,2 тысяч тенге;
поступление займов –36 225,0 тысяч тенге;
погашение займов –127 423,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 650 742,2 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата | А.Нугманов |
Приложение | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 26 июля 2023 года № 5/38 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 декабря 2022 года №21/127 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 12 571 062,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 408 245,6 | ||||||
01 | Подоходный налог | 813 861,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 257 158,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 556 703,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 498 100,8 | ||||||
1 | Социальный налог | 498 100,8 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 2 940 782,8 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 2 887 237,7 | ||||||
3 | Земельный налог | 31 553,3 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 21 991,8 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 146 402,0 | ||||||
2 | Акцизы | 2 782,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 132 731,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 889,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 099,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 9 099,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 185 210,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 181 413,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 251,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 175 162,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 47,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 47,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 320,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 1 320,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 430,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 430,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 121 437,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 300,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 300,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 115 137,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 35 052,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 80 085,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 856 170,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 856 170,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 856 170,0 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 13 221 804,8 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 112 103,1 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 145,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 343,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 802,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 161 868,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 157 163,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 705,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 51 305,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 50 605,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 479 882,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 115 168,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 125 424,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 239 290,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 272 317,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 616,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 63 080,1 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 121,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | ||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 145 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 100,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 5 100,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 49 793,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 49 793,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 46 693,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 46 693,0 | ||||||
02 | Оборона | 23 082,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 082,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 082,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 505,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 505,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 505,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 937 010,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100,0 | ||||||
041 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 100,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 931 910,0 | ||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 126 810,0 | ||||||
004 | Программа занятости | 455 747,0 | ||||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12 246,0 | ||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 500,0 | ||||||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 606,0 | ||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 164 632,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 128 041,0 | ||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 260,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 37 710,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 1 358,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 183 506,7 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 384 595,7 | ||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 192 000,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 116 535,7 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35 620,0 | ||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 40 440,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 798 111,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 403 569,0 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 175 587,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 400,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 218 355,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 324 312,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 373,0 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 7 373,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 2 000,0 | ||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 314 939,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83 610,0 | ||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 130,0 | ||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 417,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 400,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 104 763,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 60 794,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 46 825,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 993,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 993,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21 993,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 40 610,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 610,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 40 610,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 139 182,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 139 182,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 87 745,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 37 057,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 14 380,0 | ||||||
13 | Прочие | 1 504 002,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 838,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3 838,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 291 028,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 291 028,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 209 136,0 | ||||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 209 136,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 175 162,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175 162,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175 162,0 | ||||||
15 | Трансферты | 1 753 337,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 753 337,0 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 973,0 | ||||||
038 | Субвенции | 1 379 863,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 372 501,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | -91 198,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 36 225,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 225,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 225,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 225,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 127 423,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 127 423,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 127 423,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 559 544,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 559 544,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 36 225,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 36 225,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 36 225,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 127 423,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 127 423,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 127 423,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 650 742,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 650 742,2 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 650 742,2 |