О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 179 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 27 ноября 2023 года № 73

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 179 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 353 532,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 45 099,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 151,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 082,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 307 200,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 360 773,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 240,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 240,4 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 70 533,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 236 667,6 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 373,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 996,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 16,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 52,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 24 309,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 774,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 400,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 400,9 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 110,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 1 199,2 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 34 987,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 254,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 232,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 31 501,9 тысяч тенге;

      2) затраты - 35 767,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –780,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 780,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 978,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 7 523,9 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 206 095,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 305,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 201 640,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 207 533,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –1 437,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 437,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22 677,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 178 963,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 814,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 952,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 622,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 25 240,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 31 127,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –1 313,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 313,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 24 445,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 795,3 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 172 888,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 944,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 166 944,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 173 600,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –712,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 712,1 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 209,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 141 735,5 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 58 758,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 575,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 21,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 579,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 53 583,9 тысяч тенге;

      2) затраты - 61 232,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –2 473,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 473,5 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 847,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 29 736,9 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 41 320,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 14 542,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 270,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 26 358,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 47 139,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –5 819,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 819,9 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 458,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 900,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 166 987,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 16 049,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 144,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 419,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 150 375,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 170 812,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –3 825,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 825,4 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 29 826,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 120 549,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 151 123,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 20 039,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 72,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 629,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 130 383,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 157 229,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 6 105,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 6 105,6 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 8 377,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 122 006,7 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 210,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 268,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 57,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 885,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 839,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 628,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 628,9 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Тенизовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21 551,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 334,5 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

353532,6

1




Налоговые поступления

45099,0


01



Подоходный налог

23784,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23784,0


04



Налоги на собственность

20938,0



1


Налоги на имущество

769,0



3


Земельный налог

340,0



4


Налог на транспортные средства

19829,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

306,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

71,0

2




Неналоговые поступления

151,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

59,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

59,0


06



Прочие неналоговые поступления

92,0



1


Прочие неналоговые поступления

92,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1082,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1082,0



1


Продажа земли

688,0



2


Продажа нематериальных активов

394,0

4




Поступления трансфертов

307200,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

307200,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

307200,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

360773,0

01




Государственные услуги общего характера

59219,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59219,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59219,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59156,9




022

Капитальные расходы государственного органа

62,2

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

46650,8


3



Благоустройство населенных пунктов

46650,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46650,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

24620,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2500,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19280,5

12




Транспорт и коммуникации

236968,7


1



Автомобильный транспорт

236968,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

236968,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25850,7




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

211118,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-7240,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

7240,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

7240,4


01



Остатки бюджетных средств

7240,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

7240,4

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

30373,2

1




Налоговые поступления

5996,0


01



Подоходный налог

1617,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1617,0


04



Налоги на собственность

4290,0



1


Налоги на имущество

166,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

3244,0



5


Единый земельный налог

878,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

89,0

2




Неналоговые поступления

16,0


06



Прочие неналоговые поступления

16,0



1


Прочие неналоговые поступления

16,0

3




Поступления от продажи основного капитала

52,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

52,0



2


Продажа нематериальных активов

52,0

4




Поступления трансфертов

24309,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24309,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24309,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32774,1

01




Государственные услуги общего характера

30850,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30850,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30850,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29909,6




022

Капитальные расходы государственного органа

941,2

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

472,4


3



Благоустройство населенных пунктов

472,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

472,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

222,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

898,0


2



Спорт

898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

898,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

898,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

15




Трансферты

2,9


1



Трансферты

2,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2400,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2400,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

2400,9


01



Остатки бюджетных средств

2400,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

2400,9

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

34987,9

1




Налоговые поступления

3254,0


01



Подоходный налог

2100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2100,0


04



Налоги на собственность

1150,0



1


Налоги на имущество

39,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

830,0



5


Единый земельный налог

278,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

2




Неналоговые поступления

232,0


01



Доходы от государственной собственности

232,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

232,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

31501,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31501,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31501,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

35767,9

01




Государственные услуги общего характера

27150,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27150,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27150,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26771,8




022

Капитальные расходы государственного органа

378,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

6719,7


3



Благоустройство населенных пунктов

6719,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6719,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

6469,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

845,5


2



Спорт

845,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

845,5




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

845,5

12




Транспорт и коммуникации

1049,4


1



Автомобильный транспорт

1049,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1049,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1049,4

15




Трансферты

3,0


1



Трансферты

3,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-780,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

780,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

780,0


01



Остатки бюджетных средств

780,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

780,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

206095,8

1




Налоговые поступления

4305,0


01



Подоходный налог

1131,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1131,0


04



Налоги на собственность

3174,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

2375,0



5


Единый земельный налог

669,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

201640,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201640,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201640,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

207533,0

01




Государственные услуги общего характера

28204,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28204,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28204,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24818,5




022

Капитальные расходы государственного органа

3385,9

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7086,1


3



Благоустройство населенных пунктов

7086,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7086,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5250,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1835,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

845,4


2



Спорт

845,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

845,4




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

845,4

12




Транспорт и коммуникации

480,0


1



Автомобильный транспорт

480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

480,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

480,0

13




Прочие

170915,9


9



Прочие

170915,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

170915,9




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

170915,9

15




Трансферты

1,2


1



Трансферты

1,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1437,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1437,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

1437,2


01



Остатки бюджетных средств

1437,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1437,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

29814,3

1




Налоговые поступления

3952,0


01



Подоходный налог

1797,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1797,0


04



Налоги на собственность

2122,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

70,0



4


Налог на транспортные средства

1788,0



5


Единый земельный налог

233,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

33,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

33,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

622,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

622,0



2


Продажа нематериальных активов

622,0

4




Поступления трансфертов

25240,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25240,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25240,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

31127,3

01




Государственные услуги общего характера

29041,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29041,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29041,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28902,9




022

Капитальные расходы государственного органа

138,3

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

458,6


3



Благоустройство населенных пунктов

458,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

458,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

325,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

133,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

876,5


2



Спорт

876,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

876,5




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

876,5

12




Транспорт и коммуникации

750,0


1



Автомобильный транспорт

750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1313,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1313,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1313,0


01



Остатки бюджетных средств

1313,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1313,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

172888,5

1




Налоговые поступления

5944,0


01



Подоходный налог

3200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3200,0


04



Налоги на собственность

2598,0



1


Налоги на имущество

64,0



3


Земельный налог

61,0



4


Налог на транспортные средства

2373,0



5


Единый земельный налог

100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

146,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

146,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

166944,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166944,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166944,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

173600,6

01




Государственные услуги общего характера

26935,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26935,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26935,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26554,4




022

Капитальные расходы государственного органа

381,3

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

3907,6


3



Благоустройство населенных пунктов

3907,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3907,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

527,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

89,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3291,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

851,0


2



Спорт

851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

851,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

851,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

13




Прочие

141354,2


9



Прочие

141354,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

141354,2




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

141354,2

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-712,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

712,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

712,1


01



Остатки бюджетных средств

712,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

712,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

58758,9

1




Налоговые поступления

4575,0


01



Подоходный налог

1097,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1097,0


04



Налоги на собственность

3379,0



1


Налоги на имущество

108,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

1869,0



5


Единый земельный налог

1343,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

2




Неналоговые поступления

21,0


06



Прочие неналоговые поступления

21,0



1


Прочие неналоговые поступления

21,0

3




Поступления от продажи основного капитала

579,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

579,0



1


Продажа земли

339,0



2


Продажа нематериальных активов

240,0

4




Поступления трансфертов

53583,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53583,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53583,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

61232,4

01




Государственные услуги общего характера

32091,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32091,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32091,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31781,7




022

Капитальные расходы государственного органа

309,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

565,0


3



Благоустройство населенных пунктов

565,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

565,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

350,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

115,0

12




Транспорт и коммуникации

721,6


1



Автомобильный транспорт

721,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

721,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

721,6

13




Прочие

27854,1


9



Прочие

27854,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27854,1




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

27854,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2473,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2473,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

2473,5


01



Остатки бюджетных средств

2473,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2473,5

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

41320,0

1




Налоговые поступления

14542,0


01



Подоходный налог

4940,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4940,0


04



Налоги на собственность

9013,0



1


Налоги на имущество

163,0



3


Земельный налог

85,0



4


Налог на транспортные средства

8416,0



5


Единый земельный налог

349,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

589,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

589,0

2




Неналоговые поступления

270,0


01



Доходы от государственной собственности

270,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

270,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

26358,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26358,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26358,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

47139,9

01




Государственные услуги общего характера

39197,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39197,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39197,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38747,6




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

3955,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3955,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3955,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2994,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

860,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

635,4


2



Спорт

635,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

635,4




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

635,4

12




Транспорт и коммуникации

3348,6


1



Автомобильный транспорт

3348,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3348,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3348,6

15




Трансферты

2,9


1



Трансферты

2,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5819,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5819,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

5819,9


01



Остатки бюджетных средств

5819,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

5819,9

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

166987,5

1




Налоговые поступления

16049,0


01



Подоходный налог

4422,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4422,0


04



Налоги на собственность

11470,0



1


Налоги на имущество

183,0



3


Земельный налог

245,0



4


Налог на транспортные средства

6590,0



5


Единый земельный налог

4452,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

157,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

157,0

2




Неналоговые поступления

144,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

144,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

144,0

3




Поступления от продажи основного капитала

419,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

419,0



1


Продажа земли

269,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

150375,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

150375,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

150375,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

170812,9

01




Государственные услуги общего характера

40895,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40895,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40895,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40445,8




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

21937,0


3



Благоустройство населенных пунктов

21937,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21937,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

16107,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

260,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5569,2

12




Транспорт и коммуникации

107979,7


1



Автомобильный транспорт

107979,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107979,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4829,7




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

103150,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3825,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3825,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

3825,4


01



Остатки бюджетных средств

3825,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

3825,4

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

151123,7

1




Налоговые поступления

20039,0


01



Подоходный налог

12545,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12545,0


04



Налоги на собственность

7435,0



1


Налоги на имущество

189,0



3


Земельный налог

309,0



4


Налог на транспортные средства

5148,0



5


Единый земельный налог

1789,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

59,0

2




Неналоговые поступления

72,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

72,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

72,0

3




Поступления от продажи основного капитала

629,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

629,0



1


Продажа земли

225,0



2


Продажа нематериальных активов

404,0

4




Поступления трансфертов

130383,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130383,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130383,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

157229,3

01




Государственные услуги общего характера

31209,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31209,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31209,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31028,8




022

Капитальные расходы государственного органа

180,6

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4906,7


3



Благоустройство населенных пунктов

4906,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4906,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4311,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

395,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1570,6


2



Спорт

1570,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1570,6




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1570,6

12




Транспорт и коммуникации

1680,0


1



Автомобильный транспорт

1680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1680,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1680,0

13




Прочие

117861,0


9



Прочие

117861,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117861,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

117861,0

15




Трансферты

1,6


1



Трансферты

1,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-6105,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

6105,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

6105,6


01



Остатки бюджетных средств

6105,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

6105,6

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 27 ноября 2023 года
  № 73
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25210,5

1




Налоговые поступления

3268,0


01



Подоходный налог

1272,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1272,0


04



Налоги на собственность

1993,0



1


Налоги на имущество

30,0



3


Земельный налог

39,0



4


Налог на транспортные средства

1117,0



5


Единый земельный налог

807,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3,0

2




Неналоговые поступления

57,0


01



Доходы от государственной собственности

57,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

57,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21885,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21885,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21885,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25839,4

01




Государственные услуги общего характера

24576,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24576,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24576,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24397,5




022

Капитальные расходы государственного органа

178,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

812,5


3



Благоустройство населенных пунктов

812,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

812,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

613,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49,5

12




Транспорт и коммуникации

450,0


1



Автомобильный транспорт

450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-628,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

628,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

628,9


01



Остатки бюджетных средств

628,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

628,9


Мәслихаттың 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 қарашадағы № 73 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 353 532,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 45 099,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 151,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 082,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 307 200,6 мың теңге;

      2) шығындар - 360 773,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 7 240,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 240,4 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2023 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 70 533,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 236 667,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Алешин ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 373,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 996,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 16,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 52,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 24 309,2 мың теңге;

      2) шығындар - 32 774,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 400,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 400,9 мың теңге.";

      4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2023 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 110,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 1 199,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 34 987,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 254,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 232,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 31 501,9 мың теңге;

      2) шығындар - 35 767,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 780,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 780,0 мың теңге.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2023 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 978,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 7 523,9 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 206 095,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 305,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 201 640,8 мың теңге;

      2) шығындар - 207 533,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1437,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 437,2 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2023 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 677,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 178 963,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 814,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 952,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 622,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 25 240,3 мың теңге;

      2) шығындар - 31 127,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 313,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 313,0 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2023 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 445,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 795,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 172 888,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 944,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 166 944,5 мың теңге;

      2) шығындар - 173 600,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 712,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 712,1 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2023 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 209,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 141 735,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 58 758,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 575,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 21,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 579,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 53 583,9 мың теңге;

      2) шығындар - 61 232,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 473,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 473,5 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2023 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 847,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 29 736,9 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 41 320,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 14 542,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 270,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 26 358,0 мың теңге;

      2) шығындар - 47 139,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 819,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 819,9 мың теңге.";

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2023 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 458,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 900,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 166 987,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 16 049,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 144,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 419,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 150 375,5 мың теңге;

      2) шығындар - 170 812,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 825,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 825,4 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2023 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 826,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 120 549,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 151 123,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 20 039,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 72,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 629,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 130 383,7 мың теңге;

      2) шығындар - 157 229,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 6 105,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 6 105,6 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2023 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 377,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 122 006,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Теңіз ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 210,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 268,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 57,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 885,5 мың теңге;

      2) шығындар - 25 839,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 628,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 628,9 мың теңге.";

      22 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. 2023 жылға арналған Теңіз ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 551,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 334,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

353532,6

1




Салықтық түсімдер

45099,0


01



Табыс салығы

23784,0



2


Жеке табыс салығы

23784,0


04



Меншікке салынатын салықтар

20938,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

769,0



3


Жер салығы

340,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

19829,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

377,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

306,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

71,0

2




Салықтық емес түсімдер

151,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

59,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

59,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

92,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

92,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1082,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1082,0



1


Жерді сату

688,0



2


Материалдық емес активтерді сату

394,0

4




Трансферттердің түсімдері

307200,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

307200,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

307200,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

360773,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

59219,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59219,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59219,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59156,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

62,2

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

46650,8


3



Елді - мекендерді көркейту

46650,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46650,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24620,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2500,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

250,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19280,5

12




Көлiк және коммуникация

236968,7


1



Автомобиль көлiгi

236968,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

236968,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25850,7




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

211118,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-7240,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7240,4

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

7240,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7240,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7240,4

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

30373,2

1




Салықтық түсімдер

5996,0


01



Табыс салығы

1617,0



2


Жеке табыс салығы

1617,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4290,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

166,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3244,0



5


Бірыңғай жер салығы

878,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

89,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

89,0

2




Салықтық емес түсімдер

16,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

16,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

52,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

52,0



2


Материалдық емес активтерді сату

52,0

4




Трансферттердің түсімдері

24309,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24309,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24309,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32774,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30850,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30850,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30850,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29909,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

941,2

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

472,4


3



Елді - мекендерді көркейту

472,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

472,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

222,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

898,0


2



Спорт

898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

898,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

898,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

15




Трансферттер

2,9


1



Трансферттер

2,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2400,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2400,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2400,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2400,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2400,9

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

34987,9

1




Салықтық түсімдер

3254,0


01



Табыс салығы

2100,0



2


Жеке табыс салығы

2100,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1150,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

39,0



3


Жер салығы

3,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

830,0



5


Бірыңғай жер салығы

278,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

2




Салықтық емес түсімдер

232,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

232,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

232,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

31501,9


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31501,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31501,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

35767,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27150,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27150,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27150,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26771,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

378,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6719,7


3



Елді - мекендерді көркейту

6719,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6719,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6469,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

250,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

845,5


2



Спорт

845,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

845,5




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

845,5

12




Көлiк және коммуникация

1049,4


1



Автомобиль көлiгi

1049,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1049,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1049,4

15




Трансферттер

3,0


1



Трансферттер

3,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-780,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

780,0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

780,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

780,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

780,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

206095,8

1




Салықтық түсімдер

4305,0


01



Табыс салығы

1131,0



2


Жеке табыс салығы

1131,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3174,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

65,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2375,0



5


Бірыңғай жер салығы

669,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

201640,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

201640,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201640,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

207533,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28204,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28204,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28204,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24818,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3385,9

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7086,1


3



Елді - мекендерді көркейту

7086,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7086,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5250,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1835,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

845,4


2



Спорт

845,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

845,4




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

845,4

12




Көлiк және коммуникация

480,0


1



Автомобиль көлiгi

480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

480,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

480,0

13




Басқалар

170915,9


9



Басқалар

170915,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

170915,9




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

170915,9

15




Трансферттер

1,2


1



Трансферттер

1,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,2




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1437,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1437,2

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1437,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1437,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1437,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

29814,30

1




Салықтық түсімдер

3952,0


01



Табыс салығы

1797,0



2


Жеке табыс салығы

1797,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2122,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

70,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1788,0



5


Бірыңғай жер салығы

233,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

33,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

33,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

622,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

622,0



2


Материалдық емес активтерді сату

622,0

4




Трансферттердің түсімдері

25240,3


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25240,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25240,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31127,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29041,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29041,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29041,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28902,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

138,3

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

458,6


3



Елді - мекендерді көркейту

458,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

458,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

325,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

133,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

876,5


2



Спорт

876,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

876,5




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

876,5

12




Көлiк және коммуникация

750,0


1



Автомобиль көлiгi

750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1313,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1313,0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1313,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1313,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1313,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

172888,5

1




Салықтық түсімдер

5944,0


01



Табыс салығы

3200,0



2


Жеке табыс салығы

3200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2598,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

64,0



3


Жер салығы

61,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2373,0



5


Бірыңғай жер салығы

100,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

146,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

146,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

166944,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

166944,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

166944,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

173600,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26935,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26935,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26935,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26554,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

381,3

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3907,6


3



Елді - мекендерді көркейту

3907,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3907,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

527,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

89,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3291,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

851,0


2



Спорт

851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

851,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

13




Басқалар

141354,2


9



Басқалар

141354,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

141354,2




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

141354,2

15




Трансферттер

2,1


1



Трансферттер

2,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,1




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-712,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

712,1

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

712,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

712,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

712,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

58758,9

1




Салықтық түсімдер

4575,0


01



Табыс салығы

1097,0



2


Жеке табыс салығы

1097,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3379,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

108,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1869,0



5


Бірыңғай жер салығы

1343,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

2




Салықтық емес түсімдер

21,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

21,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

579,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

579,0



1


Жерді сату

339,0



2


Материалдық емес активтерді сату

240,0

4




Трансферттердің түсімдері

53583,9


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

53583,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53583,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

61232,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32091,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32091,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32091,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31781,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

309,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

565,0


3



Елді - мекендерді көркейту

565,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

565,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

350,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

115,0

12




Көлiк және коммуникация

721,6


1



Автомобиль көлiгi

721,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

721,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

721,6

13




Басқалар

27854,1


9



Басқалар

27854,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27854,1




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

27854,1

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2473,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2473,5

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2473,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2473,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2473,5

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

41320,0

1




Салықтық түсімдер

14542,0


01



Табыс салығы

4940,0



2


Жеке табыс салығы

4940,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9013,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

163,0



3


Жер салығы

85,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

8416,0



5


Бірыңғай жер салығы

349,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

589,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

589,0

2




Салықтық емес түсімдер

270,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

270,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

270,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

26358,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26358,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26358,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

47139,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39197,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39197,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39197,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38747,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3955,4


3



Елді - мекендерді көркейту

3955,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3955,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2994,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

860,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

635,4


2



Спорт

635,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

635,4




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

635,4

12




Көлiк және коммуникация

3348,6


1



Автомобиль көлiгi

3348,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3348,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3348,6

15




Трансферттер

2,9


1



Трансферттер

2,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5819,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5819,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

5819,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5819,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5819,9

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

166987,5

1




Салықтық түсімдер

16049,0


01



Табыс салығы

4422,0



2


Жеке табыс салығы

4422,0


04



Меншікке салынатын салықтар

11470,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

183,0



3


Жер салығы

245,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

6590,0



5


Бірыңғай жер салығы

4452,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

157,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

157,0

2




Салықтық емес түсімдер

144,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

144,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

144,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

419,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

419,0



1


Жерді сату

269,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

150375,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

150375,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

150375,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

170812,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40895,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40895,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40895,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40445,8




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

21937,0


3



Елді - мекендерді көркейту

21937,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21937,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16107,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

260,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5569,2

12




Көлiк және коммуникация

107979,7


1



Автомобиль көлiгi

107979,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107979,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4829,7




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

103150,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3825,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3825,4

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3825,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3825,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3825,4

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

151123,7

1




Салықтық түсімдер

20039,0


01



Табыс салығы

12545,0



2


Жеке табыс салығы

12545,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7435,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

189,0



3


Жер салығы

309,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

5148,0



5


Бірыңғай жер салығы

1789,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

59,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

59,0

2




Салықтық емес түсімдер

72,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

72,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

72,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

629,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

629,0



1


Жерді сату

225,0



2


Материалдық емес активтерді сату

404,0

4




Трансферттердің түсімдері

130383,7


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

130383,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130383,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

157229,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31209,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31209,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31209,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31028,8




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

180,6

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4906,7


3



Елді - мекендерді көркейту

4906,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4906,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4311,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

395,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1570,6


2



Спорт

1570,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1570,6




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1570,6

12




Көлiк және коммуникация

1680,0


1



Автомобиль көлiгi

1680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1680,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1680,0

13




Басқалар

117861,0


9



Басқалар

117861,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117861,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

117861,0

15




Трансферттер

1,6


1



Трансферттер

1,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,6




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 6105,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6105,6

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

6105,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6105,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6105,6

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 қарашадағы
  № 73 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

25210,5

1




Салықтық түсімдер

3268,0


01



Табыс салығы

1272,0



2


Жеке табыс салығы

1272,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1993,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

30,0



3


Жер салығы

39,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1117,0



5


Бірыңғай жер салығы

807,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3,0

2




Салықтық емес түсімдер

57,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

57,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

57,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

21885,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21885,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21885,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

25839,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24576,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24576,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24576,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24397,5




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

178,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

812,5


3



Елді - мекендерді көркейту

812,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

812,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

613,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

49,5

12




Көлiк және коммуникация

450,0


1



Автомобиль көлiгi

450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-628,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

628,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

628,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

628,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

628,9