Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 154 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 463 457,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 418 795,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50 258,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 88 763,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 905 641,0 тысяч тенге;
2) затраты – 7 479 546,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 46 834,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 113 850,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 67 016,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 39 200,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 123,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 123,9 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2023 год в сумме 12 304,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата района | Д. Мартин |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от 1 декабря 2023 года | |
№ 51 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 154 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 7 463 457,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 418 795,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 476 141,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 250 025,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 226 116,0 | |||
03 | Социальный налог | 888 000,0 | |||
1 | Социальный налог | 888 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 903 125,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 897 350,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 045,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 730,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 127 573,0 | |||
2 | Акцизы | 3 680,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 107 645,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 248,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 956,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 23 956,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 50 258,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 247,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 008,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 412,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 700,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 700,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 578,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 3 578,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 29 733,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29 733,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 88 663,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 883,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 883,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 59 880,0 | |||
1 | Продажа земли | 4 430,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 55 450,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 905 641,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,4 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 905 639,6 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 905 639,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 7 479 546,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 133 029,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 302 557,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 688,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 610,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 090,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 987,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 241 869,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 218 316,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 552,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 447,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 447,2 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 256,9 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 190,3 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 829 025,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 742 920,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39 200,3 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 237,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 138,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 691 345,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 104,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 946,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 049,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 109,1 | |||
02 | Оборона | 24 288,2 | |||
1 | Военные нужды | 23 385,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 385,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 385,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 903,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 903,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 418,6 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 484,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 340 033,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 23 962,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23 962,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 23 962,0 | |||
2 | Социальная помощь | 235 100,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 235 100,1 | |||
002 | Программа занятости | 68 491,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 348,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 164,9 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 711,2 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 868,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 37 616,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 23 901,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 80 971,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 80 971,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 540,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 188,3 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 717,1 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 30 526,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 712 140,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 305 611,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 21 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 284 611,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 281 971,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 640,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 406 529,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 358 017,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 453,0 | |||
028 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 16 167,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 336 397,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 048 512,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 048 512,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 588 607,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 198 728,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 180 225,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180 225,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 18 503,3 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 18 503,3 | |||
2 | Спорт | 93 976,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 976,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 552,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 17 790,6 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 33 499,3 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 109,6 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 024,5 | |||
3 | Информационное пространство | 142 879,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 130 000,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 106 408,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 592,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 879,4 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 879,4 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 153 023,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 84 627,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 616,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 7 630,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 380,8 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 68 396,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 561,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 751,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 504,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 580,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 465 265,8 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 120,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 120,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 120,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 463 145,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 463 145,8 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 463 145,8 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 126,7 | |||
1 | Сельское хозяйство | 41 247,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 247,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 790,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 457,0 | |||
6 | Земельные отношения | 26 475,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 475,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26 236,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 239,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 25 404,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 404,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 404,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47 631,4 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47 631,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 47 631,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 40 002,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 628,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 870 660,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 870 660,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 870 660,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 62 304,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 808 356,1 | |||
13 | Прочие | 451 473,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 26 308,7 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 26 308,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 18 670,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 638,7 | |||
9 | Прочие | 425 164,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 304,7 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 12 304,7 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 412 859,9 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 412 859,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 723,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 723,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 723,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 723,0 | |||
15 | Трансферты | 1 742 567,0 | |||
1 | Трансферты | 1 742 567,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 742 567,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 112,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 295 788,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 115 886,7 | |||
038 | Субвенции | 316 650,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 14 120,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 46 834,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 113 850,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 113 850,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 113 850,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 850,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 113 850,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 67 016,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 39 200,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 39 200,0 | ||||
13 | Прочие | 39 200,0 | |||
9 | Прочие | 39 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 200,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 39 200,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -102 123,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 102 123,9 |