О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 154 "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 1 декабря 2023 года № 51

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 154 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7 463 457,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 418 795,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 50 258,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 88 763,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 905 641,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 7 479 546,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 46 834,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 113 850,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 67 016,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 39 200,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -102 123,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 123,9 тысяч тенге.";

      пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2023 год в сумме 12 304,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение
  к решению маслихата
  от 1 декабря 2023 года
  № 51
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 154

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

7 463 457,0

1




Налоговые поступления

3 418 795,0


01



Подоходный налог

1 476 141,0



1


Корпоративный подоходный налог

250 025,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 226 116,0


03



Социальный налог

888 000,0



1


Социальный налог

888 000,0


04



Hалоги на собственность

903 125,0



1


Hалоги на имущество

897 350,0



3


Земельный налог

3 045,0



4


Налог на транспортные средства

2 730,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

127 573,0



2


Акцизы

3 680,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

107 645,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 248,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

23 956,0



1


Государственная пошлина

23 956,0

2




Неналоговые поступления

50 258,0


01



Доходы от государственной собственности

14 247,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 008,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

10 827,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

2 412,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 700,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 700,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 578,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

3 578,0


06



Прочие неналоговые поступления

29 733,0



1


Прочие неналоговые поступления

29 733,0

3




Поступления от продажи основного капитала

88 663,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

28 883,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

28 883,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

59 880,0



1


Продажа земли

4 430,0



2


Продажа нематериальных активов

55 450,0

4




Поступления трансфертов

3 905 641,0


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1,4



3


Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 905 639,6



2


Трансферты из областного бюджета

3 905 639,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

7 479 546,9

01




Государственные услуги общего характера

1 133 029,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

302 557,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

60 688,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 610,5




003

Капитальные расходы государственного органа

16 090,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

987,5



122


Аппарат акима района (города областного значения)

241 869,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

218 316,9




003

Капитальные расходы государственного органа

23 552,4


2



Финансовая деятельность

1 447,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 447,2




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 256,9




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

190,3


9



Прочие государственные услуги общего характера

829 025,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

742 920,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

39 200,3




013

Капитальные расходы государственного органа

237,5




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 138,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

691 345,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86 104,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 946,0




015

Капитальные расходы государственного органа

1 049,5




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

11 109,1

02




Оборона

24 288,2


1



Военные нужды

23 385,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 385,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 385,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

903,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

903,2




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

418,6




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

484,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

340 033,5


1



Социальное обеспечение

23 962,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

23 962,0




005

Государственная адресная социальная помощь

23 962,0


2



Социальная помощь

235 100,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

235 100,1




002

Программа занятости

68 491,0




006

Оказание жилищной помощи

348,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 164,9




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 711,2




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

73 868,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной

37 616,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

23 901,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

80 971,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

80 971,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 540,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

188,3




021

Капитальные расходы государственного органа

717,1




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

30 526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 712 140,6


1



Жилищное хозяйство

305 611,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

21 000,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

21 000,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

284 611,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

281 971,1




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 640,0


2



Коммунальное хозяйство

1 406 529,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

358 017,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

5 453,0




028

Развитие объектов коммунального хозяйства

16 167,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

336 397,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 048 512,5




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 048 512,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

588 607,4


1



Деятельность в области культуры

198 728,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

180 225,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

180 225,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

18 503,3




011

Развитие объектов культуры

18 503,3


2



Спорт

93 976,1



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

93 976,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 552,0




004

Капитальные расходы государственного органа

17 790,6




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

33 499,3




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 109,6




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 024,5


3



Информационное пространство

142 879,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

130 000,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

106 408,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 592,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

12 879,4




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 879,4


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

153 023,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

84 627,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 616,0




010

Капитальные расходы государственного органа

7 630,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 380,8



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

68 396,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

25 561,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 751,0




006

Капитальные расходы государственного органа

504,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 580,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

465 265,8


1



Топливо и энергетика

2 120,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 120,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 120,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

463 145,8



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

463 145,8




036

Развитие газотранспортной системы

463 145,8

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

93 126,7


1



Сельское хозяйство

41 247,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

41 247,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 790,0




006

Капитальные расходы государственного органа

457,0


6



Земельные отношения

26 475,7



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26 475,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

26 236,0




007

Капитальные расходы государственного органа

239,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

25 404,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 404,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

25 404,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

47 631,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

47 631,4



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

47 631,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

40 002,8




015

Капитальные расходы государственного органа

7 628,6

12




Транспорт и коммуникации

870 660,1


1



Автомобильный транспорт

870 660,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

870 660,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

62 304,0




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

808 356,1

13




Прочие

451 473,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 308,7



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

26 308,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

18 670,0




004

Капитальные расходы государственного органа

7 638,7


9



Прочие

425 164,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 304,7




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

12 304,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

412 859,9




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

412 859,9

14




Обслуживание долга

10 723,0


1



Обслуживание долга

10 723,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 723,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10 723,0

15




Трансферты

1 742 567,0


1



Трансферты

1 742 567,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 742 567,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

112,9




007

Бюджетные изъятия

1 295 788,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

115 886,7




038

Субвенции

316 650,0




039

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

14 120,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

9,4





III. Чистое бюджетное кредитование

46 834,0





Бюджетные кредиты

113 850,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

113 850,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

113 850,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

113 850,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

113 850,0





Погашение бюджетных кредитов

67 016,0

5




Погашение бюджетных кредитов

67 016,0


01



Погашение бюджетных кредитов

67 016,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

67 016,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

39 200,0





Приобретение финансовых активов

39 200,0

13




Прочие

39 200,0


9



Прочие

39 200,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 200,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

39 200,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-102 123,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

102 123,9


Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 154 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 1 желтоқсандағы № 51 шешімі

      Бейімбет Майлин ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 154 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7 463 457,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 418 795,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 50 258,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 88 763,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 905 641,0 мың теңге;

      2) шығындар – 7 479 546,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 46 834,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 113 850,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 67 016,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 39 200,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -102 123,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 102 123,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Бейімбет Майлин ауданының жергілікті атқарушы органының 2023 жылға арналған резерві 12 304,7 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 1 желтоқсандағы
  № 51 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 154 шешіміне
  1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санат

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы 





Атауы





І. Кірістер

7 463 457,0

1




Салықтық түсімдер

3 418 795,0


01



Табыс салығы

1 476 141,0



1


Корпоративтік табыс салығы

250 025,0



2


Жеке табыс салығы

1 226 116,0


03



Әлеуметтік салық

888 000,0



1


Әлеуметтік салық

888 000,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

903 125,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

897 350,0



3


Жер салығы

3 045,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 730,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

127 573,0



2


Акциздер

3 680,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

107 645,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 248,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

23 956,0



1


Мемлекеттік баж

23 956,0

2




Салықтық емес түсімдер

50 258,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14 247,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 008,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

10 827,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

2 412,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

2 700,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

2 700,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 578,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 578,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 733,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 733,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

88 663,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

28 883,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

28 883,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

59 880,0



1


Жерді сату

4 430,0



2


Материалдық емес активтерді сату

55 450,0

4




Трансферттердің түсімдері

3 905 641,0


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1,4



3


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

1,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 905 639,6



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 905 639,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

7 479 546,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 133 029,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

302 557,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

60 688,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 610,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 090,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

987,5



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

241 869,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

218 316,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 552,4


2



Қаржылық қызмет

1 447,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 447,2




003

Салық салу мақсатында мүлiктi бағалауды жүргiзу

1 256,9




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

190,3


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

829 025,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

742 920,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 200,3




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

237,5




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 138,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

691 345,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

86 104,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 946,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 049,5




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

11 109,1

02




Қорғаныс

24 288,2


1



Әскери мұқтаждар

23 385,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 385,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

23 385,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

903,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

903,2




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

418,6




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

484,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

340 033,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

23 962,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

23 962,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

23 962,0


2



Әлеуметтiк көмек

235 100,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

235 100,1




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

68 491,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

348,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

29 164,9




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 711,2




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

73 868,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

37 616,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

23 901,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

80 971,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

80 971,4




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 540,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

188,3




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыста

717,1




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

30 526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 712 140,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы

305 611,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

21 000,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

21 000,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

284 611,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

281 971,1




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 640,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 406 529,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

358 017,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

5 453,0




028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

16 167,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

336 397,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 048 512,5




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 048 512,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

588 607,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

198 728,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

180 225,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

180 225,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

18 503,3




011

Мәдениет объектілерін дамыту

18 503,3


2



Спорт

93 976,1



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

93 976,1




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 552,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыста

17 790,6




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

33 499,3




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 109,6




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

16 024,5


3



Ақпараттық кеңiстiк

142 879,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

130 000,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

106 408,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

23 592,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

12 879,4




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 879,4


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

153 023,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

84 627,6




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 616,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 630,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54 380,8



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

68 396,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 561,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

21 751,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

504,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 580,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

465 265,8


1



Отын және энергетика

2 120,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 120,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 120,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

463 145,8



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

463 145,8




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

463 145,8

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

93 126,7


1



Ауыл шаруашылығы

41 247,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

41 247,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 790,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

457,0


6



Жер қатынастары

26 475,7



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26 475,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 236,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

239,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

25 404,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 404,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

25 404,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

47 631,4


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

47 631,4



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

47 631,4




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 002,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 628,6

12




Көлiк және коммуникация

870 660,1


1



Автомобиль көлiгi

870 660,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

870 660,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 304,0




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

808 356,1

13




Басқалар

451 473,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 308,7



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

26 308,7




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 670,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 638,7


9



Басқалар

425 164,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 304,7




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

12 304,7



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

412 859,9




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

412 859,9

14




Борышқа қызмет көрсету

10 723,0


1



Борышқа қызмет көрсету

10 723,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 723,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10 723,0

15




Трансферттер

1 742 567,0


1



Трансферттер

1 742 567,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 742 567,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

112,9




007

Бюджеттік алып коюлар

1 295 788,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

115 886,7




038

Субвенциялар

316 650,0




039

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 120,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

9,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

46 834,0





Бюджеттік кредиттер

113 850,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

113 850,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

113 850,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

113 850,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

113 850,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

67 016,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

67 016,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

67 016,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

67 016,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

39 200,0





Қаржы активтерін сатып алу

39 200,0

13




Басқалар

39 200,0


9



Басқалар

39 200,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 200,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

39 200,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-102 123,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

102 123,9