О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2023-2025 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 12 декабря 2023 года № 1

      Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176149) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 63 324 309,4 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 25 890 182,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 269 480,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 475 408,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 689 237,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 65 223 157,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000 тысяч тенге:

      погашение бюджетных кредитов – 350 000 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1 548 847,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 548 847,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 10 501 440,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 12 378 144,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 425 551,4.

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к постановлению акимата города
  от 13 декабря 2023 года № 1

Бюджет города Петропавловска на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1) Доходы

63 324 309,4

1



Налоговые поступления

25 890 182,9


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

5 354 085,9



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

5 354 085,9


04


Hалоги на собственность

3 239 172,0



1

Hалоги на имущество

2 097 411,0



3

Земельный налог

143 072,0



4

Hалог на транспортные средства

998 689,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 907 400,0



2

Акцизы

13 319 847,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

135 113,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 452 439,2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 389 525,0



1

Государственная пошлина

1 389 525,0

2



Неналоговые поступления

269 480,9


01


Доходы от государственной собственности

115 702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

103 422,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

12 280,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 800,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 800,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

9 060,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

9 060,0


06


Прочие неналоговые поступления

142 918,9



1

Прочие неналоговые поступления

142 918,9

3



Поступления от продажи основного капитала

9 475 408,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 008 908,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 008 908,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

466 500,0



1

Продажа земли

243 500,0



2

Продажа нематериальных активов

223 000,0

4



Поступления трансфертов

27 689 237,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 689 237,2



2

Трансферты из областного бюджета

27 689 237,2

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

65 223 157,3

01



Государственные услуги общего характера

2 473 797,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

60 326,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

59 697,1



003

Капитальные расходы государственного органа

629,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 062 719,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

885 034,6



003

Капитальные расходы государственного органа

37 517,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.

140 167,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

138 087,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

117 026,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 371,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 030,4



015

Капитальные расходы государственного органа

4 660,2


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

63 834,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

62 844,4



003

Капитальные расходы государственного органа

989,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 095 939,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

327 873,0



013

Капитальные расходы государственного органа

768 066,0


805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

52 890,9



001

Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне

31 633,9



003

Капитальные расходы государственного органа

21 257,0

02



Оборона

74 545,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

74 545,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

74 545,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

162 768,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

162 768,6



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

162 768,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 054 488,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 054 488,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

243 610,3



002

Программа занятости

415 628,0



005

Государственная адресная социальная помощь

238 876,6



006

Оказание жилищной помощи

6 860,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

357 406,3



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

14 007,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 696,3



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

188 296,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

333 443,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 021 864,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 491,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

73 626,4



026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

0,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

22 469,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

31 587,0



061

Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы

67 434,9



062

Развитие системы квалификаци

0,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 192,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 347 128,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 363 610,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 774 947,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 588 662,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 934 114,6



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 143 403,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

371 376,5



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3 470 371,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 415 666,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 137 247,5



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

751 842,6



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

22 587,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 301 419,4



019

Развитие теплоэнергетической системы

74 299,5



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

292 505,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

831 397,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

122 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

49 403,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

49 403,3



005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

958 933,9


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

527 804,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

69 952,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

338 104,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

89 257,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 658,6



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

18 512,4



014

Капитальные расходы государственного органа

0,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 319,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

431 129,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

247 027,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

151 876,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 987,0



006

Капитальные расходы государственного органа

4 238,8

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

132 809,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

128 769,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

95 352,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 602,0



007

Капитальные расходы государственного органа

12 815,5


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 040,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

4 040,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 942 564,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 942 564,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

559 391,3



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

185 288,4



015

Капитальные расходы государственного органа

1 189 872,7



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 012,0

12



Транспорт и коммуникации

11 923 132,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 923 132,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 186 433,5



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

197 420,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 000 914,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 538 364,7

13



Прочие

3 891 652,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

711 776,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

711 776,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

854 714,1



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

854 714,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 325 162,6



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

2 325 162,6

14



Обслуживание долга

552 907,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

552 907,8



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

552 907,8

15



Трансферты

6 708 429,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 708 429,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

192 967,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 461 168,1



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

23 080,9



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных до использовать по решению местных исполнительных органов

31 208,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3,9




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

0,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



095

Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-1 548 847,9




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 548 847,9

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

10 501 440,5


01


Внутренние государственные займы

10 501 440,5



2

Договоры займа

10 501 440,5

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

12 378 144,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 378 144,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

12 378 144,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 425 551,4


01


Остатки бюджетных средств

3 425 551,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 425 551,4


Петропавл қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 1 "2023-2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2023 жылғы 12 желтоқсандағы № 1 шешімі

      Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176149 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023 – 2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 63 324 309,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 25 890 182,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 269 480,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 475 408,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27 689 237,2 мың теңге;

      2) шығындар – 65 223 157,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 548 847,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 1 548 847,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 10 501 440,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 12 378 144,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 3 425 551,4.

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихат төрағасы А. Бердагулов

  2023 жылғы 12 желтоқсандағы № 1
  Петропавл қаласы мәслихатының шешіміне
  Қосымша 1

Петропавл қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санат

Сумма (тысяч тенге)


Сынып



Сынып




Бағдарлама атауы




1) Табыс

63 324 309,4

1



Салық түсімдері

25 890 182,9


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

5 354 085,9



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

5 354 085,9


03


Социальный налог

0,0



1

Социальный налог

0,0


04


Мүлік салығы

3 239 172,0



1

Мүлік салығы

2 097 411,0



3

Жер салығы

143 072,0



4

Көлік салығы

998 689,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

15 907 400,0



2

Акциздер

13 319 847,8



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

135 113,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

2 452 439,2


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 389 525,0



1

Мемлекеттік міндет

1 389 525,0

2



Салықтық емес түсімдер

269 480,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

115 702,0



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

103 422,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

12 280,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

1 800,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

1 800,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар салатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығындар сметасы) ұсталатын және қаржыландырылатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өсімпұлдар

9 060,0



1

Мұнай саласындағы ұйымдардан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасы) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік органдар салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өсімпұлдар секторы және Жәбірленушілерге өтемақы қоры

9 060,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

142 918,9



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

142 918,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 475 408,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 008 908,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 008 908,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

466 500,0



1

Жерді сату

243 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

223 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

27 689 237,2


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

27 689 237,2



2

Облыстық бюджеттен трансферттер

27 689 237,2

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Бағдарлама атауы





2) Шығындар

65 223 157,3

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

2 473 797,3


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

60 326,1



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 697,1



003

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

629,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 062 719,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

885 034,6



003

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

37 517,5



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары.

140 167,6


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

138 087,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

117 026,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

12 371,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 030,4



015

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

4 660,2


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

63 834,0



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 844,4



003

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

989,6


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 095 939,0



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

327 873,0



013

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

768 066,0


805


Облыстық (облыстық маңызы бар қала) мемлекеттік сатып алулар басқармасы

52 890,9



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру бойынша қызметтер

31 633,9



003

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

21 257,0

02



Қорғаныс

74 545,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

74 545,0



005

Жалпы әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

74 545,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі

162 768,6


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

162 768,6



021

Елді мекендерде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету

162 768,6

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 054 488,6


451


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 054 488,6



001

Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

243 610,3



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

415 628,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

238 876,6



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

6 860,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

357 406,3



010

Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

14 007,0



011

Оқуға түсу, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 696,3



013

Тұрғылықты жері жоқ адамдардың әлеуметтік бейімделуі

188 296,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

333 443,0



017

Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, есту аппараттарымен және тифлотехникалық құралдармен, арнайы көлік құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаториялық-курорттық емдеу қызметтерімен, ымдау тілі маманымен, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету мүгедек адам

1 021 864,0



021

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

2 491,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

73 626,4



026

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құру үшін жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

0,0



050

Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру

22 469,0



054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

31 587,0



061

Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың өз еркімен қоныс аударуына жәрдемдесу

67 434,9



062

Біліктілік жүйесін дамыту

0,0



067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

35 192,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 347 128,0


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

18 363 610,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорын жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

11 774 947,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 588 662,5


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 934 114,6



002

Тәркілеу, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін сатып алу және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару арқылы

2 143 403,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

371 376,5



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 470 371,0



012

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін пайдалану

1 415 666,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 137 247,5



016

Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету

751 842,6



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және баспанасыздарды жерлеу

22 587,1



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 301 419,4



019

Жылу-энергетика жүйесін дамыту

74 299,5



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

292 505,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



029

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін дамыту

831 397,0



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге несие беру

122 000,0


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

49 403,3



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 403,3



005

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

958 933,9


457


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

527 804,2



001

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 952,0



003

Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету

338 104,7



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

89 257,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту

2 658,6



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

18 512,4



014

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

0,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

9 319,5


456


аудандық (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі

431 129,7



001

Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

247 027,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

151 876,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

27 987,0



006

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

4 238,8

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

132 809,5


463


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

128 769,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 352,0



006

Жерге орналастыру аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылады.

20 602,0



007

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

12 815,5


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 040,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) жұмысын қамтамасыз ету

4 040,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 942 564,4


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 942 564,4



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

559 391,3



013

Аудан аумағының қала құрылысы схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

185 288,4



015

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары

1 189 872,7



056

Жануарларға арналған баспаналар мен уақытша ұстау орындарының құрылысы

8 012,0

12



Көлік және байланыс

11 923 132,2


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 923 132,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 186 433,5



024

Ауылішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру

197 420,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (селолық), қала маңындағы және ауданішілік коммуникациялар бойынша жолаушыларды тасымалдауды субсидиялау

3 000 914,0



045

Аудандық маңызы бар жолдарды және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 538 364,7

13



Басқалар

3 891 652,7


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

711 776,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

711 776,0


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

854 714,1



026

"Бизнестің жол картасы 2025" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында өндірістік инфрақұрылымды дамыту

854 714,1


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 325 162,6



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 325 162,6


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын құру немесе ұлғайту

0,0

14



Қарызға қызмет көрсету

552 907,8


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

552 907,8



021

Облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың берешегіне қызмет көрсету

552 907,8

15



Трансферттер

6 708 429,3


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

6 708 429,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) мақсатты трансферттерді қайтару

192 967,9



024

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 461 168,1



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен одан әрі пайдалануға рұқсат етілген дамуға өткен қаржы жылында бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

23 080,9



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген дамуға арналған мақсатты трансферттердің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомасын қайтару

31 208,5



054

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

3,9




3) Таза бюджеттік несиелеу

-350 000,0




Бюджеттік несиелер

0,0

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

0,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



095

Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге арналған бюджеттік несиелер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялардың сальдосы

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 548 847,9




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1 548 847,9

Санат



Сынып




Сынып





Бағдарлама атауы


7



Несие түбіртектері

10 501 440,5


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

10 501 440,5



2

Несиелік келісімдер

10 501 440,5

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Бағдарлама атауы


16



Несиені өтеу

12 378 144,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

12 378 144,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

12 378 144,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

Санат



Сынып




Сынып





Бағдарлама атауы


8



Қолданылған бюджет қалдықтары

3 425 551,4


01


Бюджет баланстары

3 425 551,4



1

Қолжетімді бюджет қалдықтары

3 425 551,4