Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 846,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 111,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 141 735,6 тысяч тенге;
2) затраты – 149 026,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -180,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 180,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 180,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 34 055,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 87 399,4 тысяч тенге, из районного бюджета в сумме 22 781,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 180,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 15 000,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/9-VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 148846,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 111,0 | ||
01 | Подоходный налог | 700,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 700,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6411,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 425,0 | ||
3 | Земельный налог | 305,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5681,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 141 735,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 141 735,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 141 735,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 149 026,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 437,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 437,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 437,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 666,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 771,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10065,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10065,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 980,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 585,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 825,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 825,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 825,0 | |||
13 | Прочие | 87 399,4 | |||
9 | Прочие | 87 399,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 399,4 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 87 399,4 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -180,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 180,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 180,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 180,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 180,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/9- VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 74 778,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 934,0 | ||
01 | Подоходный налог | 750,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 750,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 184,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 455,0 | ||
3 | Земельный налог | 325,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 404,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69 844,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 844,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 844,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 74 778,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 373,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 373,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 373,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 373,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 335,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 335,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 070,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 730,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 320,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 320,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 320,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 320,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 750,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 750,0 | |||
13 | Прочие | 15 000,0 | |||
9 | Прочие | 15 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 15 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/9-VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 78 961,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 283,0 | ||
01 | Подоходный налог | 805,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 805,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 478,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 487,0 | ||
3 | Земельный налог | 348,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 643,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 73 678,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 678,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 678,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 78 961,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 269,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 269,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 269,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 550,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 550,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 145,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 573,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 832,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 342,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 342,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 342,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 342,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | |||
13 | Прочие | 15 000,0 | |||
9 | Прочие | 15 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 15 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/9-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 180,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 180,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 180,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 180,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 180,0 |