Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 609 393 058,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 76 739 919,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 292 021,4 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 98 700,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 515 262 417,1 тысяч тенге;
2) затраты – 612 503 203,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 093 275,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 637 796,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 544 520,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -13 620,0 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства – 13 620,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 189 800,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 189 800,6 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2024 год в сумме 337 790,3 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрено погашение займов в сумме 10 973 542,0 тысячи тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 5 740 655,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 5 230 114,1 тысяч тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 2 772,9 тысячи тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Акмолинского областного маслихата | Б.Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области
М.Ахметжанов
"" ноября 2024 года
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области"
А.Шугурмакова
"" ноября 2024 года
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 25 ноября 2024 года № 8С-15-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Областной бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 609 393 058,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 76 739 919,7 | ||
01 | Подоходный налог | 71 530 116,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 673 292,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 56 856 824,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 209 803,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 182 031,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 772,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17 292 021,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 760 479,4 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 30 239,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 363,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 418,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 17 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 554 459,4 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 557,6 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 557,6 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 295,5 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 295,5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 127 123,8 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 6 127 123,8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 400 565,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 400 565,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 98 700,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 98 700,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 98 700,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 515 262 417,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 44 415 724,1 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 44 415 724,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 470 846 693,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 470 846 693,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 612 503 203,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 185 380,1 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 159 314,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 159 314,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 517 169,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 806 727,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 53 667,4 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 316,9 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 646 904,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 553,0 | ||
257 | Управление финансов области | 165 309,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 165 309,9 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 614 132,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 345 135,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 268 997,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 204 851,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 204 851,2 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 346 792,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 306 085,9 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 12 924,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 27 782,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 284 566,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 102 680,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 941,8 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 165 944,4 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 428 938,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 415 433,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 505,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 464 304,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 187 667,9 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 343,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 275 294,0 | ||
02 | Оборона | 1 539 781,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 552 831,6 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 139 800,7 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 413 030,9 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 985 279,1 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 435 800,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 549 479,1 | ||
767 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите | 1 670,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты | 1 670,8 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 354 035,5 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 14 354 035,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 921 890,6 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 424,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 426 720,9 | ||
04 | Образование | 289 482 728,3 | ||
120 | Аппарат акима области | 39 074,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 39 074,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 652 908,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 160 475,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 716 151,9 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 776 281,1 | ||
261 | Управление образования области | 235 880 250,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 779 234,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 563 054,8 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 215 178,4 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 063 291,5 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 930 202,6 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 367 332,5 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 040 454,5 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 20 919 391,8 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 050 993,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 871 950,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 652 744,1 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 560 194,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 551 051,9 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 8 614 902,7 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 111 873 901,6 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 276 058,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 984,3 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 431 753,5 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 260 724,5 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 26 001 048,1 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 36 851 804,6 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 783 309,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 012 261,7 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 771 048,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 44 127 185,8 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 865 030,6 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 251 636,6 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 672 449,6 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 40 338 069,0 | ||
05 | Здравоохранение | 21 142 880,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 13 509 623,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 290 453,1 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 260 412,3 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 41 437,7 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 133 217,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 2 827,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 57 970,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 495 972,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 661 953,5 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 159 996,8 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 265 110,4 | ||
039 |
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг | 770 104,6 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 600 404,7 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 769 764,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 633 257,4 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 7 633 257,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 657 813,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 15 804 451,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 251 327,7 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 994 358,4 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 24 807,6 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 518 627,5 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 619 410,8 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 94 492,5 | ||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 450 090,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 263 245,2 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 18 617,6 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 145,9 | ||
068 | Программа занятости | 2 370 416,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 262,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 117 650,2 | ||
261 | Управление образования области | 740 186,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 572 120,8 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 151 141,1 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 16 924,1 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 113 025,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 113 025,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000 150,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 3 000 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 159 950,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 67 487 120,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 204 890,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 024,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 746 016,6 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 8 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 181 704,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 57 343 485,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 672 830,0 | ||
006 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 672 830,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 700 142,9 | ||
262 | Управление культуры области | 7 822 405,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 115 057,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 892 978,4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 650 244,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 401 262,4 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 233 308,6 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 185,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 275 045,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 253 322,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 727 017,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 371 968,8 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 265 972,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 950 320,4 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 138 588,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 167,0 | ||
284 | Управление туризма области | 350 712,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 100 592,9 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 112 687,4 | ||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 43 512,0 | ||
072 | Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность | 29 805,0 | ||
073 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | 31 282,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 1 332,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 31 500,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 415 711,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 224 612,6 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 109 099,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 580 304,7 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 860,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400 569,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 99 264,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 807 552,1 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 807 552,1 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 576 745,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 1 404 327,8 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 736 048,7 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 287 471,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 148 897,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 672 227,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 672 227,9 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 10 477 723,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 194 504,9 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55 330 647,7 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 245 257,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 185 943,3 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 830 152,2 | ||
006 | Охрана животного мира | 60 640,4 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 746 686,4 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 211 831,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 203 130,0 | ||
034 | Субсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 228,8 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 6 645,1 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 3 135 746,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 317 377,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 111 762,4 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 10 255,5 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 26 460,5 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 81 209,5 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 194 976,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 000,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 47 569,0 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 39 367,6 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 3 655,7 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 19 566,3 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 231 546,6 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 47 449 644,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 633 373,2 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 617 484,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 417,1 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 9 436 528,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 400 000,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 724,5 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 12 428,3 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 198 640,9 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 150 794,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 5 048 920,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 15 916 135,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 427 642,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 8 667 203,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 925 874,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 703 268,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 19 609 917,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 322 764,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 715 383,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 571 769,5 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 93 351,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 93 351,1 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 64 877 729,2 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 64 877 729,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 130 861,9 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 154 591,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 920 543,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 60 472,9 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 47 377,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 16 840 852,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 520 390,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 19 202 641,0 | ||
13 | Прочие | 10 882 757,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 155 178,1 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 155 178,1 | ||
257 | Управление финансов области | 337 790,3 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 337 790,3 | ||
261 | Управление образования области | 4 817 530,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 817 530,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 3 088 282,1 | ||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 145 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 661 397,2 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства приоритетных проектов | 276 333,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 5 551,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 360 388,2 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 360 388,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 123 589,1 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 165 668,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 70 939,2 | ||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 886 981,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 228 006,6 | ||
257 | Управление финансов области | 2 228 006,6 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 222 637,9 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 368,7 | ||
15 | Трансферты | 8 585 852,8 | ||
257 | Управление финансов области | 8 585 852,8 | ||
007 | Субвенции | 6 967 411,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 513 965,3 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 30 079,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 20 000,4 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 054 397,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 12 093 275,4 | |||
Бюджетные кредиты | 24 637 796,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 890 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 890 000,0 | ||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 890 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 090 328,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 17 090 328,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 881 015,0 | ||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 10 209 313,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 657 468,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 309 468,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 309 468,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
025 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 500 000,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 4 848 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 000 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 12 544 520,6 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 544 520,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 12 544 520,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 992 887,7 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 551 632,9 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -13 620,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 13 620,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13 620,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13 620,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 13 620,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 189 800,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 189 800,6 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 25 ноября 2024 года № 8С-15-2 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 123 169 477,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 19 177 314,0 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 199 887,0 |
Аппарат акима области | 196 801,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | 196 801,0 |
Управление образования области | 6 540 161,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 3 590 553,0 |
На реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах | 489 352,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 460 256,0 |
Управление здравоохранения области | 87 374,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 87 374,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 860 882,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 564 032,0 |
На обеспечение деятельности центров трудовой мобильности | 127 108,0 |
На повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг | 169 742,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 19 889,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта | 19 889,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 591 497,0 |
На повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений | 591 497,0 |
Управление ветеринарии области | 285 474,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 237 905,0 |
На приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных | 47 569,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 762 467,0 |
На ремонт транспортной инфраструктуры населҰнных пунктов, прилегающих к городу Астане | 7 762 467,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 601 600,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 2 601 600,0 |
Управление туризма области | 31 282,0 |
На возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | 31 282,0 |
Целевые трансферты на развитие | 96 944 695,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 51 952 624,0 |
На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения | 3 000 000,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 021 726,0 |
На строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 40 338 069,0 |
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | 2 831 896,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 949 377,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 811 556,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 34 728 196,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 5 112 915,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 16 991 401,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 142 681,0 |
На развитие систем теплоснабжения | 3 983 229,0 |
На развитие газотранспортной системы | 3 900 000,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 98 776,0 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 346 170,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 153 024,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 084 300,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 8 289 668,0 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 431 176,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 363 456,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 179 575,0 |
На увеличение водности поверхностных водных ресурсов | 179 575,0 |
Бюджетные кредиты | 7 047 468,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 309 468,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 309 468,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 4 848 000,0 |
На предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 |
На инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе | 3 000 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 890 000,0 |
На содействие предпринимательской инициативе молодежи | 890 000,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 25 ноября 2024 года № 8С-15-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 78 988 286,3 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 38 653 989,6 |
в том числе: | |
Управление туризма области | 31 500,0 |
На установку санитарно-гигиенических узлов в Бурабайском районе | 31 500,0 |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 275 294,0 |
На приобретение помещений, зданий, сооружений | 275 294,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 256 000,2 |
На содержание государственных органов Есильского района | 256 000,2 |
Управление цифровизации и архивов области | 148 892,0 |
На материально-техническое оснащение Аршалынского района | 148 892,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 4 553 053,2 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 603 152,2 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 1 694 717,8 |
На обеспечение льготного проезда | 74 600,2 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 714 570,7 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 103 499,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 755 049,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 203 710,0 |
На оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау | 27 853,0 |
На возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 375 901,3 |
Управление культуры области | 3 237 341,6 |
На ремонт объектов культуры | 810 677,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 575 625,9 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 83 895,0 |
На содержание объектов культуры | 767 143,2 |
Управление физической культуры и спорта области | 98 498,3 |
На реализацию мероприятий в сфере спорта | 98 498,3 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 181 704,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 4 718 746,3 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 75 428,0 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 367 525,9 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 3 020 004,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 757 923,1 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 16 169 244,1 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 2 588 679,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 113 783,0 |
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей и плана детальной планировки индустриальной зоны | 273 622,4 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 2 840 160,6 |
Целевые трансферты на развитие | 40 334 296,7 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 600 666,5 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 932 188,7 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 060 676,0 |
На развитие объектов спорта | 3 478 557,6 |
На развитие объектов государственных органов и обороны | 270 025,6 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 1 413 642,7 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 75 105,4 |
На развитие информационных систем | 1 000,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 369 470,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 22 615 289,2 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 5 332 249,9 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 2 655 670,6 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 507 095,6 |
На развитие газотранспортной системы | 6 276 909,0 |
На развитие малых и моногородов | 253 910,5 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 073 480,6 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 515 973,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 118 341,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 5 696 993,8 |
На развитие малых и моногородов | 679 272,1 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 704 022,1 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 38 053,0 |