Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 8376727,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2197877,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15448,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 157954,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 6005447,4 тысяч тенге;
2) затраты – 9036832,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -478,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 7321,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7799,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -659627,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 659627,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 40500,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Н.Сексенов |
"СОГЛАСОВАНО"
Акимат Буландынского района
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 27 марта 2024 года № 8С-17/1 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8 376 727,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 197 877,8 | ||
01 | Подоходный налог | 74 900,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 74 900,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 325 679,8 | ||
1 | Социальный налог | 1 325 679,8 | ||
04 | Hалоги на собственность | 672 978,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 672 978,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 103 320,0 | ||
2 | Акцизы | 4 404,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 047,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 869,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 21 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15 448,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 948,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 948,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 157 954,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 57 954,0 | ||
1 | Продажа земли | 57 954,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 005 447,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 105 494,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 105 494,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 899 953,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 899 953,0 |
Функциональная группа |
Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 9 036 832,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 698 244,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 386,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 42 386,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 245 970,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 196 941,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 49 029,5 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 874,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 47 874,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 382,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 55 265,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 627,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 490,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 041,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 10 041,0 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 61 411,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 58 429,8 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 982,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 226 178,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 81 122,5 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 490,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 274,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 56 292,0 | ||
02 | Оборона | 44 264,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 44 264,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 918,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 25 402,5 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 8 944,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 900,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 7 900,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 900,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 331 068,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 326 109,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 543,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27 413,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 16 700,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 600,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 75 427,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 197,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 400,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 99 428,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 8 940,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 41 855,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 606,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 959,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 4 959,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 160 670,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 897 016,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 245,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 017 479,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 872 292,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 263 654,9 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 17 654,9 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 230 000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 000,0 | ||
014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 000,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 636 712,1 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 235,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 34 124,9 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 111,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 563 407,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 21 915,7 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 324 584,2 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 120 521,5 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 488,0 | ||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 29 895,3 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 926,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 23 076,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 069,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 8 069,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 79 573,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 377,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 377,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 39 206,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 616,9 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 590,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 34 989,5 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 34 989,5 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 955,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 848,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 32 158,1 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 8 690,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 52 107,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 726,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 31 381,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 202 100,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 202 100,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 26 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 141 100,0 | ||
13 | Прочие | 1 763 201,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 500,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 269 105,5 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 246 130,5 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 22 975,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 453 596,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 53 596,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 400 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 7 743,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 743,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7 743,0 | ||
15 | Трансферты | 1 012 398,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 012 398,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 73 046,6 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 413 397,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 229 172,0 | ||
038 | Субвенции | 296 778,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -478,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 321,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 321,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 321,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 321,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 799,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 799,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 799,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 799,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -659 627,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 659 627,0 |
Приложение 2 к решению Буландынского районного маслихата от 27 марта 2024 года № 8С-17/1 |
|
Приложение 6 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 63 782,0 |
Целевые трансферты на развитие | 63 782,0 |
в том числе: | 0,0 |
Отдел экономики и финансов района | 7 490,0 |
На развитие государственных услуг общего характера | 7 490,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 56 292,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 037,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 255,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 10 000,0 |