О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 6 апреля 2024 года № 134/17-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 578 203,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 873 927,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 510 023,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 929 803,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 549 646,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 549 646,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      акима Целиноградского района

      Е.Жиенбеков

      06 февраля 2024 года

 
  Руководитель
  государственного учреждения
  "Отдел экономики и финансов
  Целиноградского района"
  Б.Куликенов
  06 февраля 2024 года
 
  Приложение к решению
Целиноградского районного маслихата
от 06 февраля 2024 года
№ 134/17-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

35 578 203,0

1



Налоговые поступления

3 873 927,0


01


Подоходный налог

462 143,0



1

Корпоративный подоходный налог

427 143,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


03


Социальный налог

2 529 468,0



1

Социальный налог

2 529 468,0


04


Hалоги на собственность

786 878,0



1

Hалоги на имущество

786 878,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

70 093,0



2

Акцизы

6 420,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 673,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 345,0



1

Государственная пошлина

25 345,0

2



Неналоговые поступления

40 540,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 190,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

210,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

26 640,0



1

Прочие неналоговые поступления

26 640,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 153 713,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0

4



Поступления трансфертов

28 510 023,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 510 023,0



2

Трансферты из областного бюджета

28 510 023,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 929 803,0

01



Государственные услуги общего характера

762 490,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 946,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

54 533,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 413,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

314 141,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

314 141,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

359 136,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

71 955,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 210,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

282 181,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 266,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 266,0

02



Оборона

149 841,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

149 841,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

25 738,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

87 103,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

605 702,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

592 181,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 637,0



005

Государственная адресная социальная помощь

61 175,0



006

Оказание жилищной помощи

3 030,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

171 516,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 530,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

11 423,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

121 770,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 211,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

63 099,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 345 240,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 808 491,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 930 136,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

312 545,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 565 810,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

536 749,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

52 153,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

128 609,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

95 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

77 600,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

153 387,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

561 923,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

100 790,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

47 907,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 883,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

431 373,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

41 337,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

227 560,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

96 963,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 513,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 760,0



011

Развитие объектов культуры

29 760,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5 138 823,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 138 823,0



036

Развитие газотранспортной системы

5 138 823,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

226 239,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 929,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 929,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 310,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

45 310,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115 769,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

62 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

62 739,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 030,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 121,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

16 909,0

 12



Транспорт и коммуникации

9 941 810,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 941 810,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 746,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

70 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 629 354,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

212 710,0

13



Прочие

10 313 305,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 238 305,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

134 973,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3 103 332,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 825 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

6 825 000,0

 14



Обслуживание долга

300 946,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

300 946,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

300 946,0

 15



Трансферты

467 714,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

467 714,0



007

Бюджетные изъятия

140 391,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

327 323,0




III. Чистое бюджетное кредитование

98 754,0




Бюджетные кредиты

303 776,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

303 776,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

303 776,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

5



Погашение бюджетных кредитов

205 022,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

205 022,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

205 022,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

1 549 646,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 549 646,0




Поступления займов

303 776,0

7



Поступления займов

303 776,0


 01


Внутренние государственные займы

303 776,0



2

Договоры займа

303 776,0




Погашение займов

1 853 422,0

16



Погашение займов

1 853 422,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 853 422,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 853 422,0


Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 6 ақпандағы № 134/17-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 190990 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 35 578 203,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 873 927,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 540,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 153 713,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28 510 023,0 мың теңге;

      2) шығындар – 33 929 803,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 98 754,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 303 776,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 205 022,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 549 646,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -1 549 646,0 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 303 776,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 853 422,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданы әкімінің
міндетін атқарушы
Е.Жиенбеков

      2024 жылғы 06 ақпан

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Б.Куликенов

  2024 жылғы 06 ақпан
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 06 ақпандағы
№ 134/17-8 шешіміне
қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 578 203,0

1



Салықтық түсімдер

3 873 927,0


01


Табыс салығы

462 143,0



1

Корпоративтік табыс салығы

427 143,0



2

Жеке табыс салығы

35 000,0


03


Әлеуметтік салық

2 529 468,0



1

Әлеуметтік салық

2 529 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

786 878,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

786 878,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

70 093,0



2

Акциздер

6 420,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 673,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 345,0



1

Мемлекеттік баж

25 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

40 540,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 190,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

210,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 640,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 640,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 153 713,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 153 713,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 153 713,0

4



Трансферттердің түсімдері

28 510 023,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 510 023,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

28 510 023,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 929 803,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

762 490,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 946,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 533,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 413,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

314 141,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

314 141,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

359 136,9



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 955,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 210,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 790,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

282 181,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 266,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 266,0

02



Қорғаныс

149 841,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

149 841,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

25 738,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

87 103,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

605 702,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

592 181,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 637,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

61 175,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 030,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

171 516,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 530,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

11 423,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

121 770,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

36 211,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

64 790,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

63 099,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5 345 240,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 808 491,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 930 136,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

312 545,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 565 810,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

536 749,6



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

52 153,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

128 609,6



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

95 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

77 600,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

153 387,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

561 923,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

100 790,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 907,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 883,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

431 373,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 337,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

227 560,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

96 963,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

31 513,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

14 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 760,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

29 760,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

5 138 823,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 138 823,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

5 138 823,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

226 239,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 929,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 929,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 310,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 310,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

115 769,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

62 739,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 739,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

53 030,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 121,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

16 909,0

12



Көлік және коммуникация

9 941 810,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 941 810,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 746,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

70 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

9 629 354,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

212 710,0

13



Басқалар

10 313 305,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 000,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 238 305,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

134 973,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

3 103 332,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 825 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

6 825 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

300 946,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

300 946,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

300 946,0

15



Трансферттер

467 714,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

467 714,0



007

Бюджеттік алып коюлар

140 391,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

327 323,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

98 754,0




Бюджеттік кредиттер

303 776,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

303 776,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

303 776,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

303 776,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 549 646,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 549 646,0




Қарыздар түсімдері

303 776,0

7



Қарыздар түсімдері

303 776,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

303 776,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

303 776,0




Қарыздарды өтеу

1 853 422,0

16



Қарыздарды өтеу

1 853 422,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 853 422,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 853 422,0