РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2024 года № 97 "Об утверждении бюджета Иргизского сельского округа на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Иргизского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 751,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 610 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 927 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 94 114,2 тысяч тенге;
2) затраты – 164 315,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 564,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 564,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 564,3 тысячи тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Учесть в бюджете Иргизского сельского округа на 2024 год поступление текущих целевых трансфертов из районного бюджета:
36 785 тысяч тенге - на благоустройство населенных пунктов;
1 446,2 тысяч тенге - на установку дорожных знаков.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата: |
М. Турымов |
Приложение к решению районного маслихата от "12" июня 2024 года № 141 |
|
Приложение1 к решению районного маслихата от "4" января 2024 года № 97 |
Бюджет Иргизского сельского округа на 2024 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 153 751,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 610 | ||
01 | Подоходный налог | 22 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 500 | ||
04 | Налоги на собственность | 19 243 | ||
1 | Налог на имущество | 1 564 | ||
3 | Земельный налог | 648 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 16 231 | ||
5 | Единый земельный налог | 800 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 867 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 867 | ||
2 | Неналоговые поступления | 100 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 927 | ||
01 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 927 | ||
1 | Продажа земли | 2 000 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 13 927 | ||
4 | Поступления трансфертов | 94 114,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 114,2 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 94 114,2 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.Затраты | 164 315,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 234,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 234,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 234,9 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
60 534,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94 837,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94 837,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 837,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 080,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 465 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 292,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 8 239,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 239,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 239,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 239,2 | |||
15 | Трансферты | 3, 7 | |||
1 | Трансферты | 3,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,7 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,7 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование |
0 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 10 564,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 10 564,3 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 564,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 564,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 564,3 |