РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кос-Истекского сельского округа на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 121 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 73340 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления - 5944 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 289 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 416 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62035 тысяч тенге;
2) затраты - 78873,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5533,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5533,4 тысяч тенге;
"используемые остатки бюджетных средств – 5533,4 тысяч тенге.".
дополнить пунктом 5-1 следущего содержания:
"5-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
обеспечение санитарии населенных пунктов;
обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.".
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 11 апреля 2024 года № 155 | |
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 121 |
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2024 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I.Доходы | 73 340,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 734 | |||
01 | Подоходный налог | 4 921,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 921,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 842,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 144,0 | |||
3 | Земельный налог | 43,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 655,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 971,0 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 971,0 | |||
2 | Неналоговые поступление | 155,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 155,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося вгосударственной собственности | 155,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 416,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 416,0 | |||
1 | Продажа земли | 416,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 035,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 035,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 035,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 78 873,4 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 111,2 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 111,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 111,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 457,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 654,2 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 672,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 11 672,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 672,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 11 672,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 460,2 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 460,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 460,2 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 922,8 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 134,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 403,4 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 630,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 630,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 630,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 630,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 533,4 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 533,4 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 533,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 533,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 533,4 |