РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Велиховского сельского округа на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 118 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Велиховского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 536,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 077,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 459,6 тысяч тенге;
2) затраты цифры – 45 068,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 532,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 532,3 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 532,3 тысяч тенге тысяч тенге.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 27 ноября 2024 года № 246 |
|
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 118 |
Бюджет Велиховского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 41 536,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 077,0 | |||
01 | Подоходный налог | 629,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 629,7 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 857,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 37,0 | |||
3 | Земельный налог | 63,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 757,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 590,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 590,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 459,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 459,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 459,6 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 45 068,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 581,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 581,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 581,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 155,4 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 426,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 437,5 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 000,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 437,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 437,5 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 339,3 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 098,2 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 050,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 050,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 050,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 050,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 532,3 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 532,3 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
2 | Договоры займа | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 532,3 | ||||
0 | Остатки бюджетных средств | 3 532,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 532,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 532,3 |