О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 19 января 2024 года № 20/113-VIII.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 85 330 909,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 56 039 773,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 780 380,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 313 724,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -434 233,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 451 417,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 451 417,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 14 768,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 838 980,7 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата город Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 19 января 2024 года
№ 20/113-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII

Бюджет города Семей на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

85 330 909,0

1



Налоговые поступления

56 039 773,0


01


Подоходный налог

35 167 546,0



1

Корпоративный подоходный налог

8 793 596,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 373 950,0


03


Социальный налог

15 634 165,0



1

Социальный налог

15 634 165,0


04


Налоги на собственность

3 702 485,0



1

Налоги на имущество

2 180 000,0



3

Земельный налог

207 359,0



4

Налог на транспортные средства

1 313 320,0



5

Единый земельный налог

1 806,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

734 578,0



2

Акцизы

80 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 315,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

478 263,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

800 999,0



1

Государственная пошлина

800 999,0

2



Неналоговые поступления

221 761,0


01


Доходы от государственной собственности

78 382,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77 012,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 370,0


06


Прочие неналоговые поступления

143 379,0



1

Прочие неналоговые поступления

143 379,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 288 995,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

429 030,0



1

Продажа земли

277 830,0



2

Продажа нематериальных активов

151 200,0

4



Поступления трансфертов

18 780 380,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 780 380,0



2

Трансферты из областного бюджета

18 780 380,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

80 313 724,7

01




Государственные услуги общего характера

2 028 020,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 300 316,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

233 449,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

64 693,0




003

Капитальные расходы государственного органа

168 756,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 066 867,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

946 247,0




003

Капитальные расходы государственного органа

120 620,0


2



Финансовая деятельность

25 345,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 345,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 366,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 979,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

702 359,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

702 359,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

208 041,0




015

Капитальные расходы государственного органа

20 300,0




113
 

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

474 018,0

02




Оборона

254 916,0


1



Военные нужды

174 666,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

174 666,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

174 666,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

80 250,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

80 250,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

22 894,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

57 356,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

550 000,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

550 000,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

550 000,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

550 000,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

8 333 227,0


1



Социальное обеспечение

1 821 699,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 821 699,0




005

Государственная адресная социальная помощь

1 821 699,0


2



Социальная помощь

5 800 784,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 419 036,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

24 666,0




006

Оказание жилищной помощи

15 327,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

692 389,0




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

100 570,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

257 912,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

580 291,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

807 850,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 725 831,0


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

214 200,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

381 748,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

381 748,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

710 744,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

710 744,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

271 798,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

22 466,0




021

Капитальные расходы государственного органа

13 663,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

105 147,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

92 373,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

125 297,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

80 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21 160 489,3


1



Жилищное хозяйство

9 801 935,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 111 221,8




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 853 001,8




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 258 220,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

375 138,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

126 830,0




003

Капитальные расходы государственного органа

15 500,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

232 808,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 315 575,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

111 776,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 500,0




004
 

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

197 424,5




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

672 438,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 891 357,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

54 240,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

384 840,0


2



Коммунальное хозяйство

3 639 281,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 143 672,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 143 672,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 495 609,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

401 018,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

5 626,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 757 169,0




028

Развитие коммунального хозяйства

5 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

326 796,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 719 273,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 719 273,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 137 899,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

772 000,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

65 000,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 744 374,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 728 079,4


1



Деятельность в области культуры

625 822,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

625 822,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

625 822,0


2



Спорт

1 280 228,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 234 745,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 675,0




004

Капитальные расходы государственного органа

297 877,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

29 155,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

811 262,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

39 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 483,0




008

Развитие объектов спорта

45 483,0


3



Информационное пространство

534 577,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

379 554,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

374 554,4




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

155 023,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

155 023,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

287 452,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

105 051,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

65 110,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 400,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 746,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

25 795,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

182 401,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

97 961,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

72 890,0




006

Капитальные расходы государственного органа

11 550,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

268 040,0


1



Сельское хозяйство

126 069,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

126 069,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

107 069,0




006

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0


6



Земельные отношения

124 306,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

124 306,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

112 056,0




007

Капитальные расходы государственного органа

12 250,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

17 665,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 167,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 167,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 498,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 498,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

819 059,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

819 059,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

190 454,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

171 454,0




017

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

628 605,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

128 201,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

484 591,0




004

Капитальные расходы государственного органа

8 597,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 216,0

12




Транспорт и коммуникации

18 767 384,0


1



Автомобильный транспорт

10 399 415,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 399 415,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 809 415,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 090 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 500 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

8 367 969,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 367 969,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

148 969,0




003

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 200 000,0

13




Прочие

1 309 325,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

156 118,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 665,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

52 665,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

103 453,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

89 453,0




004

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0


9



Прочие

1 153 207,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

153 207,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

153 207,0

14




Обслуживание долга

771 728,0


1



Обслуживание долга

771 728,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

771 728,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

771 728,0

15




Трансферты

23 323 457,0


1



Трансферты

23 323 457,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 323 457,0




007

Бюджетные изъятия

22 087 181,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

579 897,0




038

Субвенции

656 379,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-434 233,0





Бюджетные кредиты

14 768,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 768,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

14 768,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14 768,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 768,0





Погашение бюджетных кредитов

449 001,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

5 451 417,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-5 451 417,3





Поступление займов

14 768,0





Погашение займов

10 305 166,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 838 980,7


"Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 19 қаңтардағы № 20/113-VIII шешімі.

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 85 330 909,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 56 039 773,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 221 761,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 288 995,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 18 780 380,0 мың теңге;

      2) шығындар – 80 313 724,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -434 233,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 14 768,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 449 001,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 451 417,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 5 451 417,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 14 768,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 838 980,7 мың теңге.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2024 жылғы 19 қаңтар
№ 20/113-VIII шешiмге
қосымша
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 16/93-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

85 330 909,0

1



Салықтық түсiмдер

56 039 773,0


01


Табыс салығы

35 167 546,0



1

Корпоративтік табыс салығы

8 793 596,0



2

Жеке табыс салығы

26 373 950,0


03


Әлеуметтiк салық

15 634 165,0



1

Әлеуметтік салық

15 634 165,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 702 485,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 180 000,0



3

Жер салығы

207 359,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 313 320,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 806,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

734 578,0



2

Акциздер

80 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 315,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

478 263,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

800 999,0



1

Мемлекеттік баж

800 999,0

2



Салықтық емес түсiмдер

221 761,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 382,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77 012,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

1 370,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 288 995,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

429 030,0



1

Жерді сату

277 830,0



2

Материалдық емес активтерді сату

151 200,0

4



Трансферттер түсімдері

18 780 380,0


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

18 780 380,0



2

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

18 780 380,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

80 313 724,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 028 020,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 300 316,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

233 449,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 693,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

168 756,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 066 867,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

946 247,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120 620,0


2



Қаржылық қызмет

25 345,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 345,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17 366,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 979,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

702 359,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

702 359,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

208 041,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 300,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

474 018,0

02




Қорғаныс

254 916,0


1



Әскери мұқтаждар

174 666,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

174 666,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

174 666,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

80 250,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

80 250,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

22 894,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

57 356,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

550 000,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

550 000,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

550 000,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

550 000,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8 333 227,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 821 699,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 821 699,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 821 699,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 800 784,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 419 036,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

24 666,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 327,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

692 389,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

100 570,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

257 912,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

580 291,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

807 850,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 725 831,0




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

214 200,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

381 748,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

381 748,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

710 744,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

710 744,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

271 798,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

22 466,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 663,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

105 147,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

92 373,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

125 297,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

80 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 160 489,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 801 935,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 111 221,8




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 853 001,8




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 258 220,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

375 138,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

126 830,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 500,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

232 808,0



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 315 575,5




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 776,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 500,0




004

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару

197 424,5




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

672 438,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 891 357,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

54 240,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу

384 840,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 639 281,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 143 672,0




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 143 672,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 495 609,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

401 018,0




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

5 626,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 757 169,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

5 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

326 796,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 719 273,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 719 273,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 137 899,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

772 000,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

65 000,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

4 744 374,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 728 079,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

625 822,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

625 822,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

625 822,0


2



Спорт

1 280 228,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 234 745,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 675,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

297 877,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

29 155,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

811 262,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

39 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 483,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

45 483,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

534 577,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

379 554,4




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

374 554,4




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

155 023,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

155 023,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

287 452,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

105 051,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 110,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 746,0




113

Төменгі бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер

25 795,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

182 401,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97 961,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

72 890,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 550,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

268 040,0


1



Ауыл шаруашылығы

126 069,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

126 069,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 069,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0


6



Жер қатынастары

124 306,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

124 306,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

112 056,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 250,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

17 665,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 167,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 167,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 498,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

8 498,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

819 059,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

819 059,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

190 454,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

171 454,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

628 605,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 201,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

484 591,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 597,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 216,0

12




Көлiк және коммуникация

18 767 384,0


1



Автомобиль көлiгi

10 399 415,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 399 415,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 809 415,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 090 000,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 500 000,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

8 367 969,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 367 969,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

148 969,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 200 000,0

13




Басқалар

1 309 325,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

156 118,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 665,0




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

52 665,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

103 453,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 453,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0


9



Басқалар

1 153 207,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0



 497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

153 207,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

153 207,0

14




Борышқа қызмет көрсету

771 728,0


1



Борышқа қызмет көрсету

771 728,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

771 728,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

771 728,0

15




Трансферттер

23 323 457,0


1



Трансферттер

23 323 457,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 323 457,0




007

Бюджеттік алып қоюлар

22 087 181,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

579 897,0




038

Субвенциялар

656 379,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-434 233,0





Бюджеттік кредиттер

14 768,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 768,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

14 768,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

14 768,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

14 768,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

449 001,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

5 451 417,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-5 451 417,3





Қарыздардың түсуі

14 768,0





Қарыздарды өтеу

10 305 166,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 838 980,7