О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 10 сентября 2024 года № 31/163-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 89 117 922,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 334 424,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 488 071,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 10 сентября 2024 года
№ 31/163-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII

Бюджет города Семей на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

89 117 922,0

1



Налоговые поступления

60 272 741,6


01


Подоходный налог

38 027 696,0



1

Корпоративный подоходный налог

9 597 596,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 430 100,0


03


Социальный налог

15 655 165,0



1

Социальный налог

15 655 165,0


04


Налоги на собственность

4 122 162,6



1

Налоги на имущество

2 341 147,7



3

Земельный налог

202 359,0



4

Налог на транспортные средства

1 576 849,9



5

Единый земельный налог

1 806,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

966 719,0



2

Акцизы

80 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 315,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

710 404,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 500 999,0



1

Государственная пошлина

1 500 999,0

2



Неналоговые поступления

221 761,0


01


Доходы от государственной собственности

78 382,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77 012,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 370,0


06


Прочие неналоговые поступления

143 379,0



1

Прочие неналоговые поступления

143 379,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 288 995,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 859 965,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

429 030,0



1

Продажа земли

277 830,0



2

Продажа нематериальных активов

151 200,0

4



Поступления трансфертов

18 334 424,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 334 424,4



2

Трансферты из областного бюджета

18 334 424,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

97 488 071,9

01




Государственные услуги общего характера

1 642 263,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 376 378,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

241 938,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

72 332,8




003

Капитальные расходы государственного органа

169 606,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 134 439,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

984 059,1




003

Капитальные расходы государственного органа

150 380,5


2



Финансовая деятельность

20 384,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 384,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 366,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 018,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

245 501,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

245 501,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

217 456,9




015

Капитальные расходы государственного органа

28 044,2

02




Оборона

205 413,3


1



Военные нужды

171 011,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

171 011,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

171 011,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

34 402,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 402,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

34 402,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

476 560,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

476 560,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

476 560,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

476 560,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 958 427,5


1



Социальное обеспечение

1 324 798,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 324 798,2




005

Государственная адресная социальная помощь

1 324 798,2


2



Социальная помощь

5 853 304,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 471 556,7




006

Оказание жилищной помощи

15 327,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

748 562,0




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

100 570,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

257 769,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

579 621,3




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

828 734,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 726 772,9


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

214 200,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

381 748,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

381 748,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

780 324,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

780 324,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

273 498,9




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 000,0




021

Капитальные расходы государственного органа

13 663,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

106 195,1




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

153 794,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

129 182,6




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

93 991,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 555 157,5


1



Жилищное хозяйство

28 982 304,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 897 451,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 162 001,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 735 449,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 391 164,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

140 351,1




003

Капитальные расходы государственного органа

15 500,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 235 313,8



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

12 693 688,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

196 257,0




003

Капитальные расходы государственного органа

848 864,6




004
 

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 747 738,1




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

539 724,6




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 502 417,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

54 240,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 804 447,0


2



Коммунальное хозяйство

3 005 654,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 201,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 201,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 990 453,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

373 240,2




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

3 802,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 702 509,0




028

Развитие коммунального хозяйства

584 104,9




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

326 796,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 567 199,2



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 567 199,2




025

Освещение улиц в населенных пунктах

3 279 068,3




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

679 610,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

28 445,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 580 075,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 955 459,0


1



Деятельность в области культуры

604 745,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

604 745,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

604 745,9


2



Спорт

602 192,8



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

554 009,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 981,7




004

Капитальные расходы государственного органа

260 550,6




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

182 801,5




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

46 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 183,0




008

Развитие объектов спорта

48 183,0


3



Информационное пространство

486 249,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

324 726,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

319 726,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

161 523,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

161 523,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

262 271,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

78 023,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

64 727,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 400,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 896,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

184 248,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

106 476,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

66 221,7




006

Капитальные расходы государственного органа

11 550,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

249 619,5


1



Сельское хозяйство

115 564,3



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

115 564,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

96 564,3




006

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0


6



Земельные отношения

125 557,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

125 557,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

113 307,2




007

Капитальные расходы государственного органа

12 250,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 498,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 498,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 498,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 478 768,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 478 768,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

927 346,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

208 363,7




017

Капитальные расходы государственного органа

718 983,2



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

551 421,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

141 403,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

390 361,0




004

Капитальные расходы государственного органа

5 861,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 796,0

12




Транспорт и коммуникации

17 175 190,9


1



Автомобильный транспорт

10 079 105,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 079 105,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 898 304,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 702 001,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 478 799,4


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 096 085,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 096 085,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

177 085,1




003

Капитальные расходы государственного органа

19 000,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 900 000,0

13




Прочие

1 285 581,5


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

165 721,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 434,3




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 434,3



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

105 287,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

92 759,1




004

Капитальные расходы государственного органа

12 528,4


9



Прочие

1 119 859,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

119 859,7




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

119 859,7

14




Обслуживание долга

771 728,0


1



Обслуживание долга

771 728,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

771 728,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

771 728,0

15




Трансферты

22 733 903,0


1



Трансферты

22 733 903,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 733 903,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

56 224,7




007

Бюджетные изъятия

22 087 181,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

579 897,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

10 600,3





III. Чистое бюджетное кредитование

-449 001,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

449 001,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7 921 148,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 921 148,9





Поступление займов

13 217 682,0





Погашение займов

10 305 166,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 008 632,9


"Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 10 қыркүйектегі № 31/163-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1-қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 89 117 922,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 60 272 741,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 221 761,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 288 995,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 18 334 424,4 мың теңге;

      2) шығындар – 97 488 071,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -449 001,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 449 001,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 921 148,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 921 148,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 217 682,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 008 632,9 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2024 жылғы 10 қыркүйектегі
№ 31/163-VIII шешiмге
қосымша
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 16/93-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

89 117 922,0

1



Салықтық түсiмдер

60 272 741,6


01


Табыс салығы

38 027 696,0



1

Корпоративтік табыс салығы

9 597 596,0



2

Жеке табыс салығы

28 430 100,0


03


Әлеуметтiк салық

15 655 165,0



1

Әлеуметтік салық

15 655 165,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 122 162,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 341 147,7



3

Жер салығы

202 359,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 576 849,9



5

Бірыңғай жер салығы

1 806,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

966 719,0



2

Акциздер

80 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 315,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

710 404,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 500 999,0



1

Мемлекеттік баж

1 500 999,0

2



Салықтық емес түсiмдер

221 761,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 382,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77 012,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

1 370,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

143 379,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 288 995,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 859 965,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

429 030,0



1

Жерді сату

277 830,0



2

Материалдық емес активтерді сату

151 200,0

4



Трансферттер түсімдері

18 334 424,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан түсетін трансферттер

18 334 424,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

18 334 424,4


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

97 488 071,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 642 263,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 376 378,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

241 938,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 332,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

169 606,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 134 439,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

984 059,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150 380,5


2



Қаржылық қызмет

20 384,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 384,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17 366,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 018,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

245 501,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

245 501,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

217 456,9




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

28 044,2

02




Қорғаныс

205 413,3


1



Әскери мұқтаждар

171 011,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

171 011,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

171 011,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

34 402,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 402,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

34 402,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

476 560,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

476 560,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

476 560,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

476 560,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 958 427,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 324 798,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 324 798,2




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 324 798,2


2



Әлеуметтiк көмек

5 853 304,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 471 556,7




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 327,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

748 562,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

100 570,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

257 769,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

579 621,3




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

828 734,5




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 726 772,9




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

214 200,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

381 748,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

381 748,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

780 324,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

780 324,6




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

273 498,9




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 000,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 663,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

106 195,1




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

153 794,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

129 182,6




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

93 991,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 555 157,5


1



Тұрғын үй шаруашылығы

28 982 304,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 897 451,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 162 001,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 735 449,9



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 391 164,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

140 351,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 500,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 235 313,8



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 693 688,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

196 257,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

848 864,6




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

2 747 738,1




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

539 724,6




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 502 417,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

54 240,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу

6 804 447,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 005 654,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 201,0




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

15 201,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 990 453,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

373 240,2




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

3 802,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

1 702 509,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

584 104,9




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

326 796,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9 567 199,2



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

9 567 199,2




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 279 068,3




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

679 610,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 445,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 580 075,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 955 459,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

604 745,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

604 745,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

604 745,9


2



Спорт

602 192,8



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

554 009,8




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 981,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

260 550,6




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 900,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

182 801,5




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

46 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 183,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

48 183,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

486 249,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

324 726,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

319 726,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

161 523,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

161 523,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

262 271,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

78 023,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 727,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 896,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

184 248,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 476,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

66 221,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 550,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

249 619,5


1



Ауыл шаруашылығы

115 564,3



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

115 564,3




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 564,3




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0


6



Жер қатынастары

125 557,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

125 557,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 307,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 250,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 498,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 498,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

8 498,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 478 768,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 478 768,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

927 346,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

208 363,7




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

718 983,2



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

551 421,3




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

141 403,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

390 361,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 861,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 796,0

12




Көлiк және коммуникация

17 175 190,9


1



Автомобиль көлiгi

10 079 105,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 079 105,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 898 304,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 702 001,5




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 478 799,4


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

7 096 085,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 096 085,1




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

177 085,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 900 000,0

13




Басқалар

1 285 581,5


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

165 721,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 434,3




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

60 434,3



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

105 287,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 759,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 528,4


9



Басқалар

1 119 859,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0



 497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

119 859,7




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

119 859,7

14




Борышқа қызмет көрсету

771 728,0


1



Борышқа қызмет көрсету

771 728,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

771 728,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

771 728,0

15




Трансферттер

22 733 903,0


1



Трансферттер

22 733 903,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 733 903,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 224,7




007

Бюджеттік алып қоюлар

22 087 181,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

579 897,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

10 600,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-449 001,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

449 001,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 921 148,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 921 148,9





Қарыздардың түсуі

13 217 682,0





Қарыздарды өтеу

10 305 166,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 008 632,9