О внесении изменений в решение маслихата района Аксуат области Абай от 26 декабря 2023 года № 11/2-VIII "О бюджете района Аксуат на 2024 - 2026 годы"

Решение маслихата района Аксуат области Абай от 15 июля 2024 года № 18/2-VIII

      Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 11/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 192009) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      1. Утвердить бюджет района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 413 310,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 008 987,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 31 156,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –168,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 372 999,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 732 558,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 56 839,8 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –123 682,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 66 842,2 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 273 804,4 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 273 804,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 649 892,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 649 892,1 тысяч тенге;

      поступление займов – 607 522,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 66 842,2 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 109 212,3 тысяч тенге."

      приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района Аксуат Ж. Оразгалиев

  Приложение к решению
маслихата района Аксуат
от 15 июля 2024 года
№ 18/2-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Аксуат
от 26 декабря 2023 года
№ 11/2-VIII

Бюджет района Аксуат на 2024 год

Категория

Класс

Подкласс

Атауы

Сумма (тысячи теңге)




I. ДОХОДЫ

8 413 310,9

1



Налоговые поступления

4 008 987,7


01


Подоходный налог

3 301 979,7



1

Корпоративный подоходный налог

2 463 678,7



2

Индивидуальный подоходный налог

838 301,0


03


Социальный налог

651 863,0



1

Социальный налог

651 863,0


04


Налоги на собственность

26 745,0



1

Налоги на имущество

25 078,0



3

Земельный налог

153,0



4

Hалог на транспортные средства

1 514,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 505,0



2

Акцизы

2 744,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 602,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 159,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

10 895,0



1

Государственная пошлина

10 895,0

2



Неналоговые поступления

31 156,0


01


Доходы от государственной собственности

7 046,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

52,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 854,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

140,0


03


Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

220,0



1

Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

220,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

119,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим

119,0


06


Прочие неналоговые поступления

23 771,0



1

Прочие неналоговые поступления

23 771,0

3



Поступления от продажи основного капитала

168,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

168,0



1

Продажа земли

168,0

4



Поступления трансфертов

4 372 999,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

4,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

4,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 372 995,2



2

Трансферты из областного бюджета

4 372 995,2


Функциональная группа

Сумма (тысячи теңге)


Подфункция



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

9 732 558,8

01




Государственные услуги общего характера

1 039 242,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

317 607,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 402,4




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

61 052,4




003

Капитальные расходы государственного органа

2 350,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов




122


Аппарат акима района (города областного значения)

254 204,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

236 146,7




003

Капитальные расходы государственного органа

18 058,0


2



Финансовая деятельность

900,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

900,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

900,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность



9



Прочие государственные услуги общего характера

720 735,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

277 340,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

60 197,0




015

Капитальные расходы государственного органа

160 762,6




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

56 380,9



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

443 394,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

132 825,1




003

Капитальные расходы государственного органа

15 602,5




040

Развитие объектов государственных органов

10 165,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

284 802,3

02




Оборона

605 600,6


1



Военные нужды

25 225,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 225,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

25 225,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

580 375,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

580 375,6




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

547 976,6




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

32 399,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

20 034,4


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

20 034,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 034,4




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

20 034,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

999 513,9


1



Социальное обеспечение

403 075,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

403 075,0




005

Государственная адресная социальная помощь

403 075,0


2



Социальная помощь

519 953,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

519 953,3




002

Программа занятости





004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

65 606,0




006

Оказание жилищной помощи

1 449,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

41 039,3




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 535,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

225 057,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лий с инвалидностью

115 475,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

67 792,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения



9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

76 485,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

76 485,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

65 154,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 612,0




021

Капитальные расходы государственного органа

3 873,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 846,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 478 952,9


1



Жилищное хозяйство

1 305 975,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 305 975,2




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

0,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

17 000,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

446 175,2




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

842 800,0


2



Коммунальное хозяйство

1 172 977,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 172 977,7




013

Развитие коммунального хозяйства

1 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

110 000,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 061 977,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 788 557,3


1



Деятельность в области культуры

365 161,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

365 161,0




009

Поддержка культурно-досуговой работы

365 161,0


2



Спорт

79 938,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 938,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

35 313,0




004

Капитальные расходы государственного органа

2 338,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 287,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне

24 200,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 800,0


3



Информационное пространство

119 600,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

119 600,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

27 000,0




007

Функционирование районных (городских) библиотек

92 200,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

400,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

1 223 858,3



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

1 223 858,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

54 582,3




003

Капитальные расходы государственного органа

6 015,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

63 714,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 099 547,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

193 474,9


1



Сельское хозяйство

62 100,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 100,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

62 100,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

131 374,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 728,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

36 728,0



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

94 646,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

69 321,9




017

Капитальные расходы государственного органа

2 825,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

22 500,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

156 530,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

156 530,8



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

156 530,8




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

156 530,8

12




Транспорт и коммуникации

1 663 782,7


1



Автомобильный транспорт

1 576 782,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 576 782,7




022

Развитие транспортной инфраструктуры

18 030,3




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

373 333,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 185 419,4


4



Воздушный транспорт

76 500,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

76 500,0




051

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта

76 500,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

10 500,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 500,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

10 500,0

13




Прочие

372 852,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

550,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы




806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

550,0




012

Поддержка предпринимательской деятельности

550,0


9



Прочие

372 302,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

362 302,0




077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

362 302,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"


14




Обслуживание долга

5 185,0


1



Обслуживание долга

5 185,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 185,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5 185,0

15




Трансферты

408 831,8


1



Трансферты

408 831,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

408 831,8




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 679,8




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

84 880,0




038

Субвенции

322 272,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

56 839,8





Бюджетные кредиты

123 682,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

123 682,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

123 682,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

123 682,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

123 682,0





Погашение бюджетных кредитов

66 842,2

5




Погашение бюджетных кредитов

66 842,2


01



Погашение бюджетных кредитов

66 842,2



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

66 061,0



2


Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

781,2





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

273 804,4





Приобретение финансовых активов

273 804,4

13




Прочие

273 804,4


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

273 804,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

273 804,4




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

273 804,4





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 649 892,1





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 649 892,1





Поступление займов

607 522,0

7




Поступления займов

607 522,0


01



Внутренние государственные займы

607 522,0



2


Договоры займа

607 522,0





Погашение займов

66 842,2

16




Погашение займов

66 842,2


1



Погашение займов

66 842,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

66 842,2




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

66 061,0




022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

781,2


8



Используемые остатки бюджетных средств

1 109 212,3



01


Остатки бюджетных средств

1 109 212,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 109 212,3


Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 11/2-VIII "2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Ақсуат ауданы мәслихатының 2024 жылғы 15 шілдедегі № 18/2-VIII

      Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Абай облысы облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 11/2-VII "2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 192009 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8 413 310,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 008 987,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 31 156,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 168,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 4 372 999,2 мың теңге;

      2) шығындар – 9 732 558,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 56 839,8 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 123 682,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 66 842,2 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 273 804,4 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 273 804,4 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 649 892,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 649 892,1 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 607 522,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 66 842,2 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 109 212,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақсуат ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Оразғалиев

  Ақсуат аудандық мәслихатының
2024 жылғы 15 шілдедегі
№ 18/2- VIII шешіміне
қосымша
Ақсуат аудандық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№11/2-VIII шешіміне
қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауданының бюджеті

Санат

Сынып

Iшкі сынып

Атауы

Сомасы (мың теңге)




I. КІРІСТЕР

8 413 310,9

1



Салықтық түсімдер

4 008 987,7


01


Табыс салығы 

3 301 979,7



1

Корпоративтік табыс салығы

2 463 678,7



2

Жеке табыс салығы

838 301,0


03


Әлеуметтiк салық 

651 863,0



1

Әлеуметтiк салық 

651 863,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 745,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

25 078,0



3

Жер салығы 

153,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 514,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 505,0



2

Акциздер 

2 744,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 602,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 159,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

10 895,0



1

Мемлекеттік баж

10 895,0

2



Салықтық емес түсiмдер

31 156,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 046,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

52,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 854,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

140,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

220,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

220,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

119,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

119,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

23 771,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

23 771,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

168,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

168,0



1

Жерді сату

168,0

4



Трансферттер түсімі

4 372 999,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

4,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

4,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 372 995,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 372 995,2


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

9 732 558,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 039 242,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

317 607,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

63 402,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 052,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 350,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру




122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

254 204,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

236 146,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

18 058,0


2



Қаржылық қызмет

900,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

900,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

900,0




028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу



9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

720 735,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

277 340,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 197,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

160 762,6




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

56 380,9



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

443 394,9




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

132 825,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 602,5




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

10 165,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

284 802,3

02




Қорғаныс

605 600,6


1



Әскери мұқтаждар

25 225,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

25 225,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

25 225,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

580 375,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

580 375,6




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

547 976,6




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

32 399,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

20 034,4


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

20 034,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 034,4




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

20 034,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

999 513,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

403 075,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

403 075,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

403 075,0


2



Әлеуметтiк көмек

519 953,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

519 953,3




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы





004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

65 606,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

1 449,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

41 039,3




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 535,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

225 057,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

115 475,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

67 792,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету



9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

76 485,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

76 485,6




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 154,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 612,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 873,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 846,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

3 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 478 952,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 305 975,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 305 975,2




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

0,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

17 000,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

446 175,2




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

842 800,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 172 977,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 172 977,7




013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

110 000,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 061 977,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 788 557,3


1



Мәдениет саласындағы қызмет

365 161,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

365 161,0




009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

365 161,0


2



Спорт

79 938,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 938,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 313,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 338,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 287,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 200,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 800,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

119 600,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

119 600,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

27 000,0




007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 200,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

400,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

1 223 858,3



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 223 858,3




001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 582,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 015,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

63 714,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 099 547,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

193 474,9


1



Ауыл шаруашылығы

62 100,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 100,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

62 100,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

131 374,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 728,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

36 728,0



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

94 646,9




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 321,9




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 825,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

22 500,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

156 530,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

156 530,8



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

156 530,8




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

156 530,8

12




Көлiк және коммуникация

1 663 782,7


1



Автомобиль көлiгi

1 576 782,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 576 782,7




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

18 030,3




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

373 333,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 185 419,4


4



Әуе көлiгi

76 500,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

76 500,0




051

Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы

76 500,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

10 500,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 500,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

10 500,0

13




Басқалар

372 852,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

550,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту




806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

550,0




012

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

550,0


9



Басқалар

372 302,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

362 302,0




077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

362 302,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту


14




Борышқа қызмет көрсету

5 185,0


1



Борышқа қызмет көрсету

5 185,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 185,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

5 185,0

15




Трансферттер

408 831,8


1



Трансферттер

408 831,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

408 831,8




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 679,8




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

84 880,0




038

Субвенциялар

322 272,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

56 839,8





Бюджеттік кредиттер

123 682,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

123 682,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

123 682,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

123 682,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

123 682,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

66 842,2

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

66 842,2


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

66 842,2



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

66 061,0



2


Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

781,2





IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

273 804,4





Қаржы активтерін сатып алу

273 804,4

13




Басқалар

273 804,4


9



Басқалар

273 804,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

273 804,4




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

273 804,4





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 649 892,1





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 649 892,1





Қарыздар түсімдері

607 522,0

7




Қарыздар түсімдері

607 522,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

607 522,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

607 522,0





Қарыздарды өтеу

66 842,2

16




Қарыздарды өтеу

66 842,2


1



Қарыздарды өтеу

66 842,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

66 842,2




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

66 061,0




022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

781,2


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 109 212,3



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

1 109 212,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 109 212,3