Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 845,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 480,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 845,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 845,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 30 668,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 25 944,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 233,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/9-VIII |
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 63 845,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 480,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 291,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 291,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 141,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 21,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 154,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 961,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||
1 | Продажа земли | 20,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 845,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 845,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 845,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 63 845,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 350,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 350,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 350,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 350,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 250,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 250,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 250,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 945,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 945,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 945,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 945,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/9-VIII |
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 41 904,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 342,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 285,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 285,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 007,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 22,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 916,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 064,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 522,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 522,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 522,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21,0 | ||
1 | Продажа земли | 21,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 019,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 019,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 019,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 41 904,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 994,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 994,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 994,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 994,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 375,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 375,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 375,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 375,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 535,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/9-VIII |
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 44 807,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 628,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 388,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 388,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 188,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 23,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 048,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 112,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 52,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 52,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 546,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 546,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 546,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22,0 | ||
1 | Продажа земли | 22,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 611,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 611,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 611,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 44 807,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 860,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 860,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 860,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 860,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 375,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 375,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 375,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 375,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 572,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |