Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-195/VIIІ "О бюджете Акжарского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 283,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 187,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 70 096,8 тысяч тенге;
2) затраты – 90 491,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государство – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 207,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 207,2 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 207,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 28 ноября 2024 года №20-388/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-195/VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 88 283,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 187,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 251,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 251,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 936,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 188,0 | ||
3 | Земельный налог | 113,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 972,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 663,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 70 096,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 096,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 90 491,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 963,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 963,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 963,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 963,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 445,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 445,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 445,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 399,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 590,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 456,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 56,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56,0 | |||
13 | Прочие | 25 967,0 | |||
9 | Прочие | 25 967,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 967,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 25 967,0 | |||
15 | Трансферты | 59,2 | |||
1 | Трансферты | 59,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 59,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Дефицит ( профицит) бюджета | -2 207,2 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 207,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 207,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 207,2 | |||
101 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 207,2 |