О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 3 декабря 2024 года № 21-2

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 10-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 892 277,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 084 073,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 170,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 807 034,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 989 424,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -36 167,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 36 167,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 644 668,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 3 декабря 2024 года
№ 21-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Районный бюджет на 2024 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

4 892 277,5

1



Налоговые поступления

1 084 073,1


01


Подоходный налог

613 767,5



1

Корпоративный подоходный налог

118 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

495 767,5


03


Социальный налог

411 117,6



1

Социальный налог

411 117,6


04


Hалоги на собственность

31 618,0



1

Hалоги на имущество

27 413,0



5

Единый земельный налог

4 205,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21 570,0



2

Акцизы

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20 170,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

200,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 000,0



1

Государственная пошлина

6 000,0

2



Неналоговые поступления

1 170,0


01


Доходы от государственной собственности

1 070,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 050,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0


03
 


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

100,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

3 807 034,4
 


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 807 034,4
 



2

Трансферты из областного бюджета

3 807 034,4
 



Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

5 989 424,6

01




Государственные услуги общего характера

1 004 163,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

332 695,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 073,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 073,1




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

282 622,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

219 939,3




003

Капитальные расходы государственного органа

16 040,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

46 643,0
 


2



Финансовая деятельность

159 423,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

159 423,5




001

Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

46 672,4




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

784,8




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

110,8




018

Капитальные расходы государственного органа

89 455,5




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

22 400,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

37 014,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 014,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

36 581,0




004

Капитальные расходы государственного органа

433,6


9



Прочие государственные услуги общего характера

475 030,2



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

52 589,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

52 589,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

422 441,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

171 954,0




003

Капитальные расходы государственного органа

24 551,8




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

225 935,4
 

02




Оборона

27 827,0


1



Военные нужды

15 952,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 952,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

15 952,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

11 875,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

11 875,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

10 083,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 792,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 100,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

3 100,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 100,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 100,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

539 050,7


1



Социальное обеспечение

75 265,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

75 265,0




005

Государственная адресная социальная помощь

75 265,0


2



Социальная помощь

370 314,9



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

370 314,9




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

94 173,0




006

Оказание жилищной помощи

32,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

28 103,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 681,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

207 694,9




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

38 631,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

93 470,8



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

93 470,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 346,2




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 887,0




021

Капитальные расходы государственного органа

580,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

31 598,3




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 059,3




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 522 158,7


1



Жилищное хозяйство

1 285 686,1



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 285 686,1




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 463,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

314 400,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

421 223,1




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

537 600,0


2



Коммунальное хозяйство

230 509,6



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

230 509,6




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

94 472,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

30 954,6




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 083,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 963,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 963,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

5 963,0




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

582 352,1


1



Деятельность в области культуры

251 560,2



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

251 560,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

251 560,2


2



Спорт

61 161,4



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

61 161,4




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

39 370,0




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 380,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 411,4


3



Информационное пространство

106 966,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

33 000,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

33 000,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

53 966,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

43 882,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 084,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0




075

Строительство сетей связи

20 000,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

162 664,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

77 988,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

45 231,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

29 592,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 708,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

457,5



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

84 676,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

66 107,6




014

Капитальные расходы государственного органа

462,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 226,1




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

4 880,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

62 638,5


6



Земельные отношения

41 562,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

41 562,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 990,2




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

2 222,3




007

Капитальные расходы государственного органа

1 350,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

21 076,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

21 076,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 076,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

67 145,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

67 145,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

67 145,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

67 145,0

12




Транспорт и коммуникации

761 616,0


1



Автомобильный транспорт

761 616,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

761 616,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

109 664,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

651 951,5


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0

13




Прочие

400 906,5
 


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

0,0


9



Прочие

400 906,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

46 785,1




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

46 785,1



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

354 121,4




077

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

354 121,4

14




Обслуживание долга

56 549,0


1



Обслуживание долга

56 549,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 549,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 549,0

15




Трансферты

955 307,5


1



Трансферты

955 307,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

955 307,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 840,0




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

85 937,0




038

Субвенции

369 040,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

478 490,5





III. Чистое бюджетное кредитование

64 724,0





Бюджетные кредиты

107 068,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

107 068,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

107 068,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

107 068,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

107 068,0





Погашение бюджетных кредитов

42 344,0


5



Погашение бюджетных кредитов

42 344,0



01


Погашение бюджетных кредитов

42 344,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

42 344,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-36 167,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

36 167,0





Поступление займов

644 668,0


7



Поступления займов

644 668,0



01


Внутренние государственные займы

644 668,0




2

Договоры займа

644 668,0





Погашение займов

48 953,9

16




Погашение займов

48 953,9


1



Погашение займов

48 953,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48 953,9




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

42 344,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

6 609,9


8



Используемые остатки бюджетных средств

559 547,1



01


Остатки бюджетных средств

559 547,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

559 547,1

      +

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 3 декабря 2024 года
№ 21-2
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:

28 762,3

-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

11 380,0

-услуги индивидуального помощника

1 367,0

-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом

15 410,0

-санаторно-курортное лечение

605,3

2

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

58 986,0

- на выплату адресной социальной помощи

50 000,0

- на гарантированный социальный пакет детям

8 986,0

3

На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:

16 860,0

- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе

8 550,0

-многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

8 310,0

4

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

41 862,0

5

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

88 208,0

6

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам

89 194,5

7

Приобретение служебного автранспорта

36 900,0

8

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

444 482,8


Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

731 951,5

9

Содержание дорог Кокпектинского района

80 000,0


Средний ремонт автомобильных дорог КF KK-433 подъезд к селу Толагай

597 183,5


Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов через Кокпекты-Бигаш 0-34км

54 768,0

10

На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы

11 051,1

11

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

85 937,0


Итого

1 634 195,2

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 3 декабря 2024 года
№ 21-2
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам:

29 473,6

Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в селе Кокпекты

9 712,0


Разработка ПСД реконструкция моста через реку Жузагаш на а/д Подъезд к селу Тассай

19 761,6


Разработка ПСД реконструкция моста через реку села Кокпекты

0,0

2

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения:

5 083,0

Строительство водопроводных сетей в селе Акой

1 000,0

Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Ажа

4 083,0

3

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:

35 355,9

разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района"

0,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай"

5 945,4

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай"

5 868,8

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай"

5 853,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай"

5 826,7

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай"

5 870,8

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгулималши Кокпектинского района области Абай"

5 991,2

4

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:

295 176,7

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Ушкумей Кокпектинского района

45 038,2

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Мамай Кокпектинского района

47 062,2

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Ульгулималши Кокпектинского района

53 873,2

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Карамойыл Кокпектинского района

59 718,9

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Шариптогай Кокпектинского района

39 487,0

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в cеле Бигаш Кокпектинского района

49 997,2

5

Распределение сумм кредитов бюджетам районов на приобретения жилья:

537 600,0


На приобретение жилья коммунального жилищного фонда

537 600,0

6

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на приобретения жилья:

185 400,0

Софинансирование на приобретение жилья за счет кредитования на проектирование и строительство жилья

185 400,0

7

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на обустройство населенных пунктов:

20 000,0

Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 30м. для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Бигаш

20 000,0


Итого

1 108 089,2


Көкпекті аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 10-2 "2024-2026 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2024 жылғы 3 желтоқсандағы № 21-2 шешімі

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 10-2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. "2024-2026 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 892 277,5 мың теңге:

      салық түсімдер - 1 084 073,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 1 170,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 3 807 034,4 мың теңге;

      2) шығындар – 5 989 424,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 64 724,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер - 107 068,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 42 344,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -36 167,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 36 167,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 644 668,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 48 953,9 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 559 547,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихатының төрағасы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне
1- қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 10-2 шешіміне
1- қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5




І.Кірістер

4 892 277,5

1



Салықтық түсімдер

1 084 073,1


01


Табыс салығы

613 767,5



1

Корпоративтік табыс салығы

118 000,0



2

Жеке табыс салығы

495 767,5


03


Әлеуметтiк салық

411 117,6



1

Әлеуметтік салық

411 117,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

31 618,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27 413,0



5

Бірыңғай жер салығы

4 205,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

21 570,0



2

Акциздер

1 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20 170,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

200,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6 000,0



1

Мемлекеттік баж

6 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 170,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 070,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 050,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

100,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

100,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

3 807 034,4
 


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 807 034,4
 



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 807 034,4
 


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

5 989 424,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 004 163,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

332 695,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 073,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 073,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

282 622,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

219 939,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 040,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

46 643,0
 


2



Қаржылық қызмет

159 423,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

159 423,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін
орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 672,4




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

784,8




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

110,8




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

89 455,5




028

Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу

22 400,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

37 014,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 014,6




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 581,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

433,6


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

475 030,2



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 589,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 589,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

422 441,2




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

171 954,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 551,8




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

225 935,4

02




Қорғаныс

27 827,0


1



Әскери мұқтаждар

15 952,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 952,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

15 952,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

11 875,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 875,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

10 083,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 792,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 100,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

3 100,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 100,0




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 100,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

539 050,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

75 265,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

75 265,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

75 265,0


2



Әлеуметтiк көмек

370 314,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

370 314,9




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

94 173,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

32,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

28 103,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 681,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

207 694,9




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

38 631,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

93 470,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

93 470,8




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 346,2




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 887,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

31 598,3




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 059,3




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 522 158,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы
 

1 285 686,1



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 285 686,1




008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

12 463,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

314 400,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

421 223,1




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

537 600,0


2



Коммуналдық шаруашылық

230 509,6



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

230 509,6




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

94 472,0




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

30 954,6




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

105 083,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 963,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 963,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 963,0




029

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

582 352,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

251 560,2



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

251 560,2




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

251 560,2


2



Спорт

61 161,4



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

61 161,4




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

39 370,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 380,0




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 411,4


3



Ақпараттық кеңiстiк

106 966,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

33 000,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

33 000,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

53 966,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

43 882,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

10 084,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0




075

Байланыс желілерінің құрылысы

20 000,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

162 664,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

77 988,5




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 231,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

29 592,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 708,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

457,5



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

84 676,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 107,6




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

462,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 226,1




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 880,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

62 638,5


6



Жер қатынастары

41 562,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

41 562,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 990,2




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

2 222,3




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 350,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

21 076,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

21 076,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 076,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

67 145,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

67 145,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 145,0




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

67 145,0

12




Көлiк және коммуникация

761 616,0


1



Автомобиль көлiгi

761 616,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

761 616,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

109 664,5




045

Аудандық,маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

651 951,5


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

0,0

13




Басқалар

400 906,5
 


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

0,0


9



Басқалар

400 906,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

46 785,1




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

46 785,1



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

354 121,4




077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

354 121,4

14




Борышқа  қызмет көрсету

56 549,0


1



Борышқа қызмет көрсету

56 549,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 549,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

56 549,0

15




Трансферттер

955 307,5


1



Трансферттер

955 307,5



452


Ауданның (облыстық маң ызы бар қаланың) қаржы
бөлімі

955 307,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

21 840,0




007

Бюджеттік алып коюлар

0,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

85 937,0




038

Субвенциялар

369 040,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

478 490,5





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

64 724,0





Бюджеттік кредиттер

107 068,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

107 068,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

107 068,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

107 068,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

107 068,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

42 344,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

42 344,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

42 344,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

42 344,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-36 167,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

36 167,0





Қарыздар түсімі

644 668,0


7



Қарыздар түсімдері

644 668,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

644 668,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

644 668,0





Қарыздарды өтеу

48 953,9

16




Қарыздарды өтеу

48 953,9


1



Қарыздарды өтеу

48 953,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48 953,9




008

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

42 344,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

6 609,9


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

559 547,1



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

559 547,1




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

559 547,1

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне
2- қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 10-2 шешіміне
4- қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға, оның ішінде:

28 762,3

- мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

11 380,0

- жеке көмекшінің қызметтері

1 367,0

- протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарды кеңейту, сөйлеу синтезі бар, кіріктірілген енгізу/шығару бар портативті тифлокомпьютер

15 410,0

- санаторий-курорттық емдеу

605,3

2

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге, оның ішінде:

58 986,0

- атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

50 000,0

- балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке

8 986,0

3

Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге:

16 860,0

- ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектігі бар адамдар, ҰОС қатысушылары мен мүгедектігі бар теңестірілген адамдарға, ЧАЭС, жаралану салдарынан қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына, Ауғанстанда, Тәжікстанда, Қарабақта қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына

8 550,0

- "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен наградталған және бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға

8 310,0

4

Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына қосымша ақы белгілеуге

41 862,0

5

Мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

88 208,0

6

Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы трансферттердің сомалары

89 194,5

7

Қызметтік автокөлікті сатып алу

36 900,0

8

Облыстық бюджеттен аудандық (облыстық маңызы бар қалаларға) бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу "Ауыл – ел бесігі" жобасы аясында

444 482,8


Облыстық бюджеттен жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу:

731 951,5

9

Көкпекті ауданының жолдарын күтіп ұстау

80 000,0


Толағай ауылына кіреберіс КF KK-433 автомобиль жолдарын орташа жөндеу

597 183,5


Көкпекті-Бигаш арқылы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін ағымдағы жөндеуге 0-34км

54 768,0

10

Бюджеттік сала қызметкерлері үшін жұмыс берушінің қосымша міндетті зейнетақы жарналарын енгізу туралы

11 051,1

11

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу

85 937,0


Барлығы

1 634 195,2

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне
3- қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 10-2 шешіміне
5- қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

Атауы

Сомасы

1

Облыстық бюджеттен аудандар бюджеттеріне берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу:

29 473,6

Көкпекті ауылындағы жаяу жүргіншілер көпірі құрылысының ЖСҚ әзірлеу

9 712,0


Жүзағаш өзені арқылы өтетін көпірді Тассай ауылының кіреберісіне а/ж реконструкциялау ЖСҚ әзірлеу

19 761,6


Көкпекті өзені арқылы өтетін көпірді реконструкциялау ЖСҚ әзірлеу

0,0

2

Облыстық бюджеттен аудандық бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу:

5 083,0

Ақой ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

1 000,0

Ажа ауылдағы су құбыры желілерін және су тарту құрылыстарын салудың ЖСҚ әзірлеу

4 083,0

3

Облыстық бюджеттен аудандық бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттерінің сомаларын бөлу:

35 355,9

"Көкпекті ауданы, Көкпекті ауылында жалға берілетін тұрғын үйлердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

0,0

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Шәріптоғай ауылындағы медициналық пункттің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 945,4

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Мамай ауылындағы медициналық пункттің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 868,8

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Биғаш ауылындағы медициналық пункттің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 853,0

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Қарамойыл ауылындағы медициналық пункттің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 826,7

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Үшкүмей ауылындағы медициналық пункттің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 870,8

"Абай облысы, Көкпекті ауданы, Үлгілімалшы ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункттердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу" ЖСҚ әзірлеу

5 991,2

4

Облыстық бюджеттен аудандық бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттерінің сомаларын бөлу:

295 176,7

Көкпекті ауданы Үшкүмей ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

45 038,2

Көкпекті ауданы Мамай ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

47 062,2

Көкпекті ауданы Үлгілімалшы ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

53 873,2

Көкпекті ауданы Қарамойыл ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

59 718,9

Көкпекті ауданы Шәріптоғай ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

39 487,0

Көкпекті ауданы Биғаш ауылында медициналық пункт үшін инженерлік желілер салу

49 997,2

5

Тұрғын үй сатып алуға аудан бюджеттеріне кредиттер сомасын бөлу:

537 600,0


Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу

537 600,0

6

Облыстық бюджеттен аудандық бюджеттерге тұрғын үй сатып алуға берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу:

185 400,0


Тұрғын үйді жобалауға және салуға кредит беру есебінен тұрғын үй сатып алуға қоса қаржыландыруға

185 400,0

7

Облыстық бюджеттен аудандық бюджеттерге елді мекендерді жайластыруға берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу:

20 000,0


Бигаш ауылында радиотелефон байланысы желісінің жабдықтарын орналастыру үшін биіктігі 30 м антенна-діңгек құрылыстарын салу

20 000,0


Барлығы

1 108 089,2