Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 10-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 188 053,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 021 475,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 170,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 165 408,0 тысяч тенге;
2) затраты – 6 285 200,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 167,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
36 167,0 тысяч тенге:
поступление займов – 644 668,0 тысяч тенге;
погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 октября 2024 года № 19-5/1 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 5 188 053,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 021 475,0 | ||
01 | Подоходный налог | 578 385,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 118 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 460 385,0 | ||
03 | Социальный налог | 383 902,0 | ||
1 | Социальный налог | 383 902,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 618,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 27 413,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 205,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21 570,0 | ||
2 | Акцизы | 1 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 170,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 170,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 070,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 050,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100,0 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов |
4 165 408,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 165 408,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 165 408,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 6 285 200,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 032 018,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 335 693,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 204,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 204,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 287 488,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 223 998,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 835,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 57 655,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 151 674,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 151 674,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в | 45 793,2 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 784,8 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 195,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 104 901,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 35 689,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 35 689,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 35 255,4 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 433,6 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 508 962,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 51 491,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 51 491,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 457 471,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 152 001,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 305 470,0 | |||
02 | Оборона | 27 801,0 | |||
1 | Военные нужды | 15 413,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 413,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 15 413,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 12 388,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 388,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 083,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 305,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 596,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 596,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 596,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 596,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 590 217,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 99 955,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 99 955,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 99 955,0 | |||
2 | Социальная помощь | 374 702,7 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 374 702,7 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 87 973,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 600,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 33 923,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 681,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 211 394,7 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 39 131,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 115 559,3 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 115 559,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 526,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 887,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 580,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 56 507,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 059,3 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 946 007,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 253 144,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 253 144,0 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 12 463,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 304 400,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 398 681,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
537 600,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 686 311,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 686 311,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 93 672,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 34 150,2 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 558 489,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 552,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 552,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 603,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 949,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 578 574,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 239 410,2 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 239 410,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 239 410,2 | |||
2 | Спорт | 61 507,4 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 61 507,4 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 39 516,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 880,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 111,4 | |||
3 | Информационное пространство | 107 546,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 33 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 54 546,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 462,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 10 084,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 000,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 20 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 170 111,1 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 77 966,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 45 237,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 192,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 080,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 457,5 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 92 144,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 66 222,6 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 462,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 860,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 600,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 61 000,3 | |||
6 | Земельные отношения | 37 770,3 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 770,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 198,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 222,3 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 230,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23 230,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 230,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 734,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 734,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 734,6 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 72 734,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 538 984,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 538 984,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 538 984,5 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 72 074,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 466 910,5 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
13 | Прочие |
414 800,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 0,0 | |||
9 | Прочие |
414 800,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 47 205,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 47 205,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 367 595,0 | |||
077 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 367 595,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 549,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 549,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 549,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 549,0 | |||
15 | Трансферты | 955 307,5 | |||
1 | Трансферты | 955 307,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 955 307,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 840,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 85 937,0 | |||
038 | Субвенции | 369 040,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 478 490,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 64 724,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 107 068,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 107 068,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 107 068,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 107 068,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 107 068,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 42 344,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 42 344,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 42 344,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 42 344,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -36 167,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 36 167,0 | ||||
Поступление займов | 644 668,0 | ||||
7 | Поступления займов | 644 668,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 644 668,0 | |||
2 | Договоры займа | 644 668,0 | |||
Погашение займов | 48 953,9 | ||||
16 | Погашение займов | 48 953,9 | |||
1 | Погашение займов | 48 953,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48 953,9 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 42 344,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 6 609,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 559 547,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 559 547,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 559 547,1 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 октября 2024 года № 19-5/1 Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе: | 43 464,0 |
-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 15 362,0 | |
-услуги индивидуального помощника | 4 047,0 | |
-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом | 16 900,0 | |
-санаторно-курортное лечение | 7 155,0 | |
2 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 80 176,0 |
- на выплату адресной социальной помощи | 70 000,0 | |
- на гарантированный социальный пакет детям | 10 176,0 | |
3 | На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан: | 16 860,0 |
- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе | 8 550,0 | |
-многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей | 8 310,0 | |
4 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 42 362,0 |
5 | На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 91 208,0 |
6 | Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам ( регуллирования русла реки с/о,проведение многофакторного обследованияпруда накопителя с/о,разработка упроченной схемы планировки и застройки генирального плана) | 109 234,6 |
7 |
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам | 521 882,0 |
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог: | 506 910,5 | |
8 | Содержание дорог Кокпектинского района | 40 000,0 |
Средний ремонт Улкенбокен-Кокжайык-Улгулималшы км 43-54 | 400 000,0 | |
Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов через Кокпекты-Бигаш 0-34км | 66 910,5 | |
9 | На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы | 13 942,0 |
10 | Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 85 937,0 |
Итого | 1 511 976,1 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 октября 2024 года № 19-5/1 Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам: | 32 669,2 |
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в сКокпекты | 9 712,0 | |
Разработка ПСД реконструкция моста через реку Жузагаш на а/д Подъезд к селу Тассай | 21 957,2 | |
Разработка ПСД реконструкция моста через реку в селе Кокпекты | 1 000,0 | |
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения: | 458 489,2 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Акой | 1 000,0 | |
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Ажа | 4 083,0 | |
2 | Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл Кокпектинского района | 60 000,2 |
Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай Кокпектинского района | 79 042,7 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш Кокпектинского района | 90 393,1 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай Кокпектинского района | 133 970,9 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мамай Кокпектинского района | 89 999,3 | |
| Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры: | 41 360,0 |
разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района" | 15 276,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай" | 4 337,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай" | 4 317,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай" | 4 248,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай" | 4 389,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай" | 4 376,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгилималши Кокпектинского района области Абай" | 4 417,0 | |
4 | Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры: | 301 750,5 |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Ушкумей Кокпектинского района | 46 036,1 | |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Мамай Кокпектинского района | 48 097,9 | |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Ульгилималши Кокпектинского района | 55 134,3 | |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Карамойыл Кокпектинского района | 61 023,6 | |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Шариптогай Кокпектинского района | 40 359,1 | |
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с. Бигаш Кокпектинского района | 51 099,5 | |
5 | Распределение сумм кредитов бюджетам районов на приобретения жилья: | 537 600,0 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 537 600,0 | |
6 | Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на приобретения жилья: | 185 400,0 |
Софинансирование на приобретение жилья за счет кредитования на проектирование и строительство жилья | 185 400,0 | |
7 | Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на обустройство населенных пунктов: | 20 000,0 |
Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 30м. для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Бигаш | 20 000,0 | |
Итого | 1 577 268,9 |