Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VІII "О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 755,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 218 361,7 тысяч тенге;
2) затраты – 276 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 453,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 453,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 453,0 тысяч тенге."
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 8 октября 2024 года № 12-69/VIII Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 268 755,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 50 394,0 | ||
01 | Подоходный налог | 31 373,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 373,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 558,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 675,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 088,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 795,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары,работы и услуги | 463,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 463,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 218 361,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 361,7 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 276 208,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 363,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 363,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 363,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 363,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 988,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 988,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 988,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 897,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 325,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 766,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 53,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 53,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 53,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | |||
13 | Прочие | 195 802,9 | |||
9 | Прочие | 195 802,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 195 802,9 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 195 802,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
043 | Бюджетные изьятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -7 453,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
7 453,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 453,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 453,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 453,0 |