2025-2027 жылдарға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Решение Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 41-2

      В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1-1. Жалгызтюбинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 64290 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12649 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3200 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 48245 тысячи тенге;

      2) затраты – 64290 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге.

      1-2. Диханский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 54423 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18324 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 33403 тысячи тенге;

      2) затраты – 54423 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-3. Мырзатайский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 47318 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23898 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3800 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 19424 тысячи тенге;

      2) затраты – 47318 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-4. Темирбекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 44730 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5957 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 38177 тысячи тенге;

      2) затраты – 44730 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-5. Туймекентский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 59077 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40725 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 16459 тысячи тенге;

      2) затраты – 59077 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-6. Жанатурмысский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 197843 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10917 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 185230 тысячи тенге;

      2) затраты – 197843 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-7. Кокталский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 60107 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 26461 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 32950 тысячи тенге;

      2) затраты – 60107 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге

      1-8. Ынтымакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 50414 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8526 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 600 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 41092 тысячи тенге;

      2) затраты – 50414 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-9. Суханбаевский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 41479 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11301 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 29482 тысячи тенге;

      2) затраты – 41479 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-10. Костюбинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 71692 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 48829 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 403 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 16460 тысячи тенге;

      2) затраты – 71692 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-11. Бурылский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 197499 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 80780 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 25000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 91326 тысячи тенге;

      2) затраты – 197499 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-12. Коптерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 50578 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12488 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3550 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 34344 тысячи тенге;

      2) затраты – 50578 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-13. Улгулинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 41979 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16181 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 24602 тысячи тенге;

      2) затраты – 41979 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-14. Сарыкемерский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 284657 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 253568 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 589 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 30500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 0 тысячи тенге;

      2) затраты – 284657 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-15. Кызыл жулдызский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 43832 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 27346 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 12093 тысячи тенге;

      2) затраты – 43832 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-16. Ботамойнакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 78203 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49621 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 24189 тысячи тенге;

      2) затраты – 78203 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге

      1-17. Байтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 72393 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23593 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 403 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 47897 тысячи тенге;

      2) затраты – 72393 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-18. Сазтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 41142 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17782 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 18164 тысячи тенге;

      2) затраты – 41142 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      2. Объем субвенции передаваемых из районного бюджета в бюджет сельских округов на 2025 год установить в размере 350055 тысяч тенге, в том числе:

      Жалгызтюбинский сельский округ – 32 497 тысячи тенге;

      Диханский сельский округ – 26 903 тысячи тенге;

      Мырзатайский сельский округ – 15 424 тысячи тенге;

      Темирбекский сельский округ – 31 863 тысячи тенге;

      Туймекентский сельский округ – 12 459 тысячи тенге;

      Жанатурмысский сельский округ – 36 379 тысячи тенге;

      Кокталский сельский округ – 18 683 тысячи тенге;

      Ынтымакский сельский округ – 33 092 тысячи тенге;

      Суханбаевский сельский округ – 29 482 тысячи тенге;

      Костюбинский сельский округ – 3 910 тысячи тенге;

      Бурылский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Коптерекский сельский округ – 25 094 тысячи тенге;

      Улгулинский сельский округ – 24 602 тысячи тенге;

      Сарыкемерский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Кызылжулдызский сельский округ – 12 093 тысячи тенге;

      Ботамойнакский сельский округ – 7 289 тысячи тенге;

      Байтерекский сельский округ – 23 340 тысячи тенге.

      Сазтерекский сельский округ – 16 945 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Байзакского районного маслихата Б. Акбаев

  Приложение 1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1501656

1



Налоговые поступления

688 946


01


Подоходный налог

297 580



2

Индивидуальный подоходный налог

297 580


04


Hалоги на собственность

390 921



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 408



4

Hалог на транспортные средства

340 880



5

Единый земельный налог

37583


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

445



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

270

2



Неналоговые поступления

5 123


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 103



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 103

3



Поступления от продажи основного капитала

94 050


03


Продажа земли и нематериальных активов

94 050



1

Продажа земли

94 050

4



Поступления трансфертов

713 537


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

713 537 



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

713 537

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 501 656

01



Государственные услуги общего характера

829 987


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

829 987



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

806 744



022

Капитальные расходы государственного органа

23 243

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

419 129


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

419 129



008

Освещение улиц в населенных пунктах

189 826



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 601



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

213 702

12



Транспорт и коммуникация

117 189


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 189



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

43 803



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

73 386

13



Прочие

135 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135 351



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

135 351




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64290

1



Налоговые поступления

12 649


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

8 849



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 000



5

Единый земельный налог

410

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 200



1

Продажа земли

3 200

4



Поступления трансфертов

48 245


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 245



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

48 245

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 290

01



Государственные услуги общего характера

46 854


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 854



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 215



022

Капитальные расходы государственного органа

639

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 536


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 536



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 078



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 258

12



Транспорт и коммуникация

900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900

13



Прочие

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

0




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА





VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА


  Приложение 1-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

54423

1



Налоговые поступления

18 324


01


Подоходный налог

6 700



2

Индивидуальный подоходный налог

6 700


04


Hалоги на собственность

11 624



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

19



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 020

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500



1

Продажа земли

2 500

4



Поступления трансфертов

33 403


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 403



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

33 403

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

54 423

01



Государственные услуги общего характера

47 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 569



022

Капитальные расходы государственного органа

660

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 408



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 627



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

175



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 606

12



Транспорт и коммуникация

786


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

786



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

786




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47318

1



Налоговые поступления

23 898


01


Подоходный налог

11 000



2

Индивидуальный подоходный налог

11 000


04


Hалоги на собственность

12 872



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

82



4

Hалог на транспортные средства

11 400



5

Единый земельный налог

820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

26

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3 800


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 800



1

Продажа земли

3 800

4



Поступления трансфертов

19 424


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 424



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

19 424

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 318

01



Государственные услуги общего характера

35 933


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 933



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 154



022

Капитальные расходы государственного органа

779

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 479


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 479



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 670



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 609

12



Транспорт и коммуникация

906


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

906



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

906




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44730

1



Налоговые поступления

5 957


01


Подоходный налог

680



2

Индивидуальный подоходный налог

680


04


Hалоги на собственность

5 272



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

6



4

Hалог на транспортные средства

3 900



5

Единный земельный налог

1 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

400


03


Продажа земли и нематериальных активов

400



1

Продажа земли

400

4



Поступления трансфертов

38 177


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 177



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38 177

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 730

01



Государственные услуги общего характера

34 345


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 345



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 815



022

Капитальные расходы государственного органа

530

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 633


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 633



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 333

12



Транспорт и коммуникация

2 752


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 752



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59077

1



Налоговые поступления

40 725


01


Подоходный налог

15 500



2

Индивидуальный подоходный налог

15 500


04


Hалоги на собственность

25 215



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 815



5

Единный земельный налог

1 650


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

16 459


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 459



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 459

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

59 077

01



Государственные услуги общего характера

47 747


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 747



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 379



022

Капитальные расходы государственного органа

1 368

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 473


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 473



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 962



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 011

12



Транспорт и коммуникация

1857


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1857



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1857




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

197843

1



Налоговые поступления

10 917


01


Подоходный налог

3 500



2

Индивидуальный подоходный налог

3 500


04


Hалоги на собственность

7 377



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 200



5

Единный земельный налог

2 768


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

185 230


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

185 230



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

185 230

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

197 843

01



Государственные услуги общего характера

47 245


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 245



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 436



022

Капитальные расходы государственного органа

809

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 647


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 647



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 697



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 650

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600

13



Прочие

135 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135 351



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

135 351




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

60107

1



Налоговые поступления

26 461


01


Подоходный налог

13 800



2

Индивидуальный подоходный налог

13 800


04


Hалоги на собственность

12 661



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 448



5

Единный земельный налог

780

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

32 950


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 950



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 950

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 107

01



Государственные услуги общего характера

39 114


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 114



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 314



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 993


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 993



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 926



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 767

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

50414

1



Налоговые поступления

8 526


01


Подоходный налог

2 100



2

Индивидуальный подоходный налог

2 100


04


Hалоги на собственность

6 426



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 640



5

Единный земельный налог

530

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

41 092


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41 092



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

41 092

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

50 414

01



Государственные услуги общего характера

37 906


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 906



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 117



022

Капитальные расходы государственного органа

789

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 908


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 908



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 558



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 050

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41479

1



Налоговые поступления

11 301


01


Подоходный налог

2 800



2

Индивидуальный подоходный налог

2 800


04


Hалоги на собственность

8 501



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

13



4

Hалог на транспортные средства

7 350



5

Единный земельный налог

550

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

29 482


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 482



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 482

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 479

01



Государственные услуги общего характера

34 877


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 877



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 364



022

Капитальные расходы государственного органа

513

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 928


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 928



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 141



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 587

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

71692

1



Налоговые поступления

48 829


01


Подоходный налог

18 200



2

Индивидуальный подоходный налог

18 200


04


Hалоги на собственность

30 594



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 200



5

Единный земельный налог

6 280


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2



Неналоговые поступления

403


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

16 460


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 460



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 460

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

71 692

01



Государственные услуги общего характера

50 596


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 596



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 956



022

Капитальные расходы государственного органа

640

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 371


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 371



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 091



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 150



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 130

12



Транспорт и коммуникация

11725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

197499

1



Налоговые поступления

80 780


01


Подоходный налог

30 000



2

Индивидуальный подоходный налог

30 000


04


Hалоги на собственность

50 716



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

40 715



5

Единный земельный налог

8 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов     

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

91 326


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 326



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

91 326

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

197 499

01



Государственные услуги общего характера

69 606


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 606



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 863



022

Капитальные расходы государственного органа

1 743

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

124 793


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

124 793



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 235



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 558

12



Транспорт и коммуникация

3100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3100



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000



045


1100




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

50578

1



Налоговые поступления

12 488


01


Подоходный налог

4 700



2

Индивидуальный подоходный налог

4 700


04


Hалоги на собственность

7 788



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 700



5

Единный земельный налог

730

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3 550


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 550



1

Продажа земли

3 550

4



Поступления трансфертов

34 344


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 344



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

34 344

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

50 578

01



Государственные услуги общего характера

35 579


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 579



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 824



022

Капитальные расходы государственного органа

755

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 254



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 129



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 825

12



Транспорт и коммуникация

745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

745



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

745




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41979

1



Налоговые поступления

16 181


01


Подоходный налог

8 900



2

Индивидуальный подоходный налог

8 900


04


Hалоги на собственность

7 281



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

5 755



5

Единный земельный налог

680


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

0

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

24 602


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 602



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

24 602

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 979

01



Государственные услуги общего характера

36 144


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 144



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 644



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 146


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 146



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 446



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

689


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

689



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

689




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

284657

1



Налоговые поступления

253 568


01


Подоходный налог

118 800



2

Индивидуальный подоходный налог

118 800


04


Hалоги на собственность

134 538



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

129 350



5

Единный земельный налог

3 110


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

230



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

589


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

284 657

01



Государственные услуги общего характера

92 762


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 762



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 690



022

Капитальные расходы государственного органа

1 072

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

116 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 363



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 800

12



Транспорт и коммуникация

75732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75732



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4846



045


70886




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

43832

1



Налоговые поступления

27 346


01


Подоходный налог

15 000



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000


04


Hалоги на собственность

12 346



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

11 870



5

Единый земельный налог

115

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

12 093


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 093



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

12 093

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

43 832

01



Государственные услуги общего характера

37 513


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 513



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 863



022

Капитальные расходы государственного органа

650

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 361


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 361



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 461



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

958


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

958



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

958




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 1-16 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 30 декабря 2024 года № 41-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

78203

1



Налоговые поступления

49 621


01


Подоходный налог

11 800



2

Индивидуальный подоходный налог

11 800


04


Hалоги на собственность

37 786



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

30 220



5

Единный земельный налог

6 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

24 189


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 189



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

24 189

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

78 203

01



Государственные услуги общего характера

49 113


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 113



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 599



022

Капитальные расходы государственного органа

514

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 903


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 903



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 903



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 500

12



Транспорт и коммуникация

13187


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13187



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11787



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

72393

1



Налоговые поступления

23 593


01


Подоходный налог

19 300



2

Индивидуальный подоходный налог

19 300


04


Hалоги на собственность

4 293



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 335



5

Единный земельный налог

620

2



Неналоговые поступления

403


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

47 897


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 897



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

47 897

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

72 393

01



Государственные услуги общего характера

52 718


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 718



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 934



022

Капитальные расходы государственного органа

9 784

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 255


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 255



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 598



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 257



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 400

12



Транспорт и коммуникация

420


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

420



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

420




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41142

1



Налоговые поступления

17 782


01


Подоходный налог

11 000



2

Индивидуальный подоходный налог

11 000


04


Hалоги на собственность

6 782



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 882



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

18 164


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 164



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

18 164

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 142

01



Государственные услуги общего характера

34 706


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 706



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 008



022

Капитальные расходы государственного органа

698

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 878


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 941



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 419



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 518

12



Транспорт и коммуникация

558


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

558




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1145451

1



Налоговые поступления

696 097


01


Подоходный налог

301 550



2

Индивидуальный подоходный налог

301 550


04


Hалоги на собственность

394 082



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

345 009



5

Единый земельный налог

36600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 094


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064

3



Поступления от продажи основного капитала

96 400


03


Продажа земли и нематериальных активов

96 400



1

Продажа земли

96 400

4



Поступления трансфертов

346 860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 860 



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

346 860



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 145 451

01



Государственные услуги общего характера

801 127


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

801 127



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

790 834



022

Капитальные расходы государственного органа

10 293

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

249 815


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

249 815



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 135



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 685

12



Транспорт и коммуникация

94 509


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 509



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49085

1



Налоговые поступления

12 989


01


Подоходный налог

3 900



2

Индивидуальный подоходный налог

3 900


04


Hалоги на собственность

9 089



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 200



5

Единый земельный налог

450

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

32 384


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 384



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 384



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 085

01



Государственные услуги общего характера

41 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 966



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 466



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47766

1



Налоговые поступления

18 455


01


Подоходный налог

6 800



2

Индивидуальный подоходный налог

6 800


04


Hалоги на собственность

11 655



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 050

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

2 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 600



1

Продажа земли

2 600

4



Поступления трансфертов

26 499


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 499



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 499



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 766

01



Государственные услуги общего характера

40 642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 642



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 070



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44370

1



Налоговые поступления

23 310


01


Подоходный налог

11 100



2

Индивидуальный подоходный налог

11 100


04


Hалоги на собственность

12 210



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

16 848


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 848



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 848



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 370

01



Государственные услуги общего характера

36 355


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 355



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 855



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38226

1



Налоговые поступления

6 186


01


Подоходный налог

700



2

Индивидуальный подоходный налог

700


04


Hалоги на собственность

5 476



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

400


03


Продажа земли и нематериальных активов

400



1

Продажа земли

400

4



Поступления трансфертов

31 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 226

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 966



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 516

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

57723

1



Налоговые поступления

40 680


01


Подоходный налог

15 600



2

Индивидуальный подоходный налог

15 600


04


Hалоги на собственность

25 050



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 600



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

14 521


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 521



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

14 521



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

57 723

01



Государственные услуги общего характера

47 704


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 164



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 019


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 019



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 994



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48752

1



Налоговые поступления

11 149


01


Подоходный налог

3 600



2

Индивидуальный подоходный налог

3 600


04


Hалоги на собственность

7 509



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 300



5

Единный земельный налог

2 800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 600



1

Продажа земли

1 600

4



Поступления трансфертов

35 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 752

01



Государственные услуги общего характера

43 388


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 388



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 892



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46633

1



Налоговые поступления

25 993


01


Подоходный налог

13 900



2

Индивидуальный подоходный налог

13 900


04


Hалоги на собственность

12 093



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 660

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

19 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

19 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 633

01



Государственные услуги общего характера

39 005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 005



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 605



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 346


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 346



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 996



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42259

1



Налоговые поступления

8 813


01


Подоходный налог

2 200



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200


04


Hалоги на собственность

6 613



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 807



5

Единный земельный налог

550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

32 534


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 534



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 534



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 259

01



Государственные услуги общего характера

36 584


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 584



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 184



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41917

1



Налоговые поступления

11 463


01


Подоходный налог

2 900



2

Индивидуальный подоходный налог

2 900


04


Hалоги на собственность

8 563



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 400



5

Единный земельный налог

560

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

29 642


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 642



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 642



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 917

01



Государственные услуги общего характера

35 105


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 105



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 705



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59558

1



Налоговые поступления

49 454


01


Подоходный налог

18 500



2

Индивидуальный подоходный налог

18 500


04


Hалоги на собственность

30 914



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 500



5

Единный земельный налог

6 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

532


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 572


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 572



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 572



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

59 558

01



Государственные услуги общего характера

50 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 540



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 703



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 090



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107108

1



Налоговые поступления

81 586


01


Подоходный налог

30 500



2

Индивидуальный подоходный налог

30 500


04


Hалоги на собственность

51 021



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

40 920



5

Единный земельный налог

8 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 108

01



Государственные услуги общего характера

70 705


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 705



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 777



022

Капитальные расходы государственного органа

1 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 403


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 403



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 781



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40385

1



Налоговые поступления

12 758


01


Подоходный налог

4 850



2

Индивидуальный подоходный налог

4 850


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 415


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 415



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 415



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 385

01



Государственные услуги общего характера

34 472


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 472



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 052



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41919

1



Налоговые поступления

16 871


01


Подоходный налог

9 000



2

Индивидуальный подоходный налог

9 000


04


Hалоги на собственность

7 871



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 325



5

Единный земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 836


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 836



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 836



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 919

01



Государственные услуги общего характера

35 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 377



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

286018

1



Налоговые поступления

254 918


01


Подоходный налог

119 000



2

Индивидуальный подоходный налог

119 000


04


Hалоги на собственность

135 678



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

130 400



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

600


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

286 018

01



Государственные услуги общего характера

92 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 559



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

76789


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76789



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045


71789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

43991

1



Налоговые поступления

28 938


01


Подоходный налог

16 000



2

Индивидуальный подоходный налог

16 000


04


Hалоги на собственность

12 938



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 457



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

10 531


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 531



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

10531



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

43 991

01



Государственные услуги общего характера

37 391


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 391



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 871



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

61619

1



Налоговые поступления

50 306


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

38 266



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

30 650



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

61 619

01



Государственные услуги общего характера

49 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 630



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48123

1



Налоговые поступления

23 928


01


Подоходный налог

19 500



2

Индивидуальный подоходный налог

19 500


04


Hалоги на собственность

4 428



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 440



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

542


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 153


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 153



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 153



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 123

01



Государственные услуги общего характера

42 223


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 223



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 586



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

39999

1



Налоговые поступления

18 300


01


Подоходный налог

11 500



2

Индивидуальный подоходный налог

11 500


04


Hалоги на собственность

6 800



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 900



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 487


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 487



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 487



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

39 999

01



Государственные услуги общего характера

34 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 189



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 810


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 810



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 550

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1154013

1



Налоговые поступления

706 271


01


Подоходный налог

307 450



2

Индивидуальный подоходный налог

307 450


04


Hалоги на собственность

398 356



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

348 763



5

Единый земельный налог

37120


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 610


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580

3



Поступления от продажи основного капитала

97 300


03


Продажа земли и нематериальных активов

97 300



1

Продажа земли

97 300

4



Поступления трансфертов

343 832


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления




3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

343 832



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 154 013

01



Государственные услуги общего характера

805 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

805 652



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

795 852



022

Капитальные расходы государственного органа

9 800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

250 878


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 985



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 898

12



Транспорт и коммуникация

97 483


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 483



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74 763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49098

1



Налоговые поступления

13 439


01


Подоходный налог

4 000



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000


04


Hалоги на собственность

9 439



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 500



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

31 919


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 919



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 919



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 098

01



Государственные услуги общего характера

41 979


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 979



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 479



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47856

1



Налоговые поступления

18 605


01


Подоходный налог

6 900



2

Индивидуальный подоходный налог

6 900


04


Hалоги на собственность

11 705



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 100

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

26 311


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 311



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 311



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 856

01



Государственные услуги общего характера

40 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 160



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44380

1



Налоговые поступления

23 610


01


Подоходный налог

11 200



2

Индивидуальный подоходный налог

11 200


04


Hалоги на собственность

12 410



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 200



1

Продажа земли

4 200

4



Поступления трансфертов

16 330


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 330



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 330



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 380

01



Государственные услуги общего характера

36 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 865



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38271

1



Налоговые поступления

6 336


01


Подоходный налог

750



2

Индивидуальный подоходный налог

750


04


Hалоги на собственность

5 576



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

31 195


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 195



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 195



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 271

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 011



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 561

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58461

1



Налоговые поступления

40 880


01


Подоходный налог

15 700



2

Индивидуальный подоходный налог

15 700


04


Hалоги на собственность

25 150



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 700



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

15 041


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 041



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

15 041



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 461

01



Государственные услуги общего характера

48 192


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 192



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 652



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 269


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 269



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 244



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48697

1



Налоговые поступления

11 449


01


Подоходный налог

3 700



2

Индивидуальный подоходный налог

3 700


04


Hалоги на собственность

7 709



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 400



5

Единный земельный налог

2 900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 700



1

Продажа земли

1 700

4



Поступления трансфертов

35 308


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 308



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 308



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 697

01



Государственные услуги общего характера

43 333


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 333



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 837



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46606

1



Налоговые поступления

26 193


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

12 193



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 760

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

18 973


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 973



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

18 973



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 606

01



Государственные услуги общего характера

38 628


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 628



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 228



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 696


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 696



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 296



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42446

1



Налоговые поступления

8 953


01


Подоходный налог

2 300



2

Индивидуальный подоходный налог

2 300


04


Hалоги на собственность

6 653



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 827



5

Единый земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

800


03


Продажа земли и нематериальных активов

800



1

Продажа земли

800

4



Поступления трансфертов

32 453


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 453



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 453



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 446

01



Государственные услуги общего характера

36 771


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 771



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 371



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42139

1



Налоговые поступления

11 673


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

8 673



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 500



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

29 526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 526



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 139

01



Государственные услуги общего характера

35 327


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 327



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 927



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

60276

1



Налоговые поступления

50 034


01


Подоходный налог

18 800



2

Индивидуальный подоходный налог

18 800


04


Hалоги на собственность

31 194



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 700



5

Единный земельный налог

6 380


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 692


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 692



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 692



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 276

01



Государственные услуги общего характера

50 748


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 748



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 158



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 803


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 803



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 190



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107934

1



Налоговые поступления

82 394


01


Подоходный налог

31 000



2

Индивидуальный подоходный налог

31 000


04


Hалоги на собственность

51 329



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

41 128



5

Единый земельный налог

8 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 934

01



Государственные услуги общего характера

71 331


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 331



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 896



022

Капитальные расходы государственного органа

1 435

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 603



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 981



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40635

1



Налоговые поступления

12 808


01


Подоходный налог

4 900



2

Индивидуальный подоходный налог

4 900


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 587


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 587



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 587



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 635

01



Государственные услуги общего характера

34 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 722



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 302



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42175

1



Налоговые поступления

17 376


01


Подоходный налог

9 200



2

Индивидуальный подоходный налог

9 200


04


Hалоги на собственность

8 176



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 630



5

Единый земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 559


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 559



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 559



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 175

01



Государственные услуги общего характера

36 033


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 033



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 633



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

289218

1



Налоговые поступления

258 018


01


Подоходный налог

121 000



2

Индивидуальный подоходный налог

121 000


04


Hалоги на собственность

136 778



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

131 500



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

289 218

01



Государственные услуги общего характера

92 455


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 455



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 785



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

79763


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79763



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44402

1



Налоговые поступления

30 349


01


Подоходный налог

17 000



2

Индивидуальный подоходный налог

17 000


04


Hалоги на собственность

13 349



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 868



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

9 513


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 513



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

9 513



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 402

01



Государственные услуги общего характера

37 734


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 734



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 214



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 668



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 868

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62446

1



Налоговые поступления

51 306


01


Подоходный налог

12 500



2

Индивидуальный подоходный налог

12 500


04


Hалоги на собственность

38 766



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

31 150



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 600


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 600



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 600



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 446

01



Государственные услуги общего характера

49 957


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 957



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 457



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48488

1



Налоговые поступления

24 238


01


Подоходный налог

19 800



2

Индивидуальный подоходный налог

19 800


04


Hалоги на собственность

4 438



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 450



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

560


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 190



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 190



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 488

01



Государственные услуги общего характера

42 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 588



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 951



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40485

1



Налоговые поступления

18 610


01


Подоходный налог

11 700



2

Индивидуальный подоходный налог

11 700


04


Hалоги на собственность

6 910



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

6 000



5

Единный земельный налог

580

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 635


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 635



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 635



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 485

01



Государственные услуги общего характера

35 025


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 025



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 625



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 860


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 860



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

О бюджете сельских округов Байзакского района на 2025-2027 годы

Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 41-2 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес, Байзақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1-1. Жалғызтөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 64290 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12649 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3200 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 48245 мың теңге;

      2)шығындар – 64290 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-2. Дихан ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 54423 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18324 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 33403 мың теңге;

      2)шығындар – 54423 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-3. Мырзатай ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 47318 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23898 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3800 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19424 мың теңге;

      2)шығындар – 47318 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-4. Темірбек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 44730 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5957 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 400 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 38177 мың теңге;

      2)шығындар – 44730 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-5. Түймекент ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 59077 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 40725 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16459 мың теңге;

      2)шығындар – 59077 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-6. Жаңатұрмыс ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 197843 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10917 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 185230 мың теңге;

      2)шығындар – 197843 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-7. Көктал ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 60107 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26461 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 32950 мың теңге;

      2)шығындар – 60107 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-8. Ынтымақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 50414 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8526 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 600 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 41092 мың теңге;

      2)шығындар – 50414 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-9. Суханбаев ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 41479 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11301 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 29482 мың теңге;

      2)шығындар – 41479 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-10. Қостөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 71692 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 48829 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 403 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16460 мың теңге;

      2)шығындар – 71692 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-11. Бурыл ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 197499 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 80780 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 91326 мың теңге;

      2)шығындар – 197499 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-12. Көптерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 50578 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12488 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3550 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 34344 мың теңге;

      2)шығындар – 50578 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-13. Үлгілі ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 41979 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16181 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 24602 мың теңге;

      2)шығындар – 41979 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-14. Сарыкемер ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 284657 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 253568 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 589 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 30500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 0 мың теңге;

      2)шығындар – 284657 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-15. Қызыл жұлдыз ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 43832 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27346 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12093 мың теңге;

      2)шығындар – 43832 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-16. Ботамойнақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 78203 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49621 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 24189 мың теңге;

      2)шығындар – 78203 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-17. Бәйтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 72393 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23593 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 403 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 47897 мың теңге;

      2)шығындар – 72393 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-18. Сазтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 41142 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17782 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18164 мың теңге;

      2)шығындар – 41142 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      2. 2025 жылы аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтерге берілетін субвенция мөлшері 350055 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Жалғызтөбе ауылдық округіне – 32497 мың теңге;

      Дихан ауылдық округіне – 26903 мың теңге;

      Мырзатай ауылдық округіне – 15424 мың теңге;

      Темірбек ауылдық округіне – 31863 мың теңге;

      Түймекент ауылдық округіне – 12459 мың теңге;

      Жаңатұрмыс ауылдық округіне – 36379 мың теңге;

      Көктал ауылдық округіне – 18683 мың теңге;

      Ынтымақ ауылдық округіне – 33092 мың теңге;

      Суханбаев ауылдық округіне – 29482 мың теңге;

      Қостөбе ауылдық округіне – 3910 мың теңге;

      Бурыл ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Көптерек ауылдық округіне – 25094 мың теңге;

      Үлгілі ауылдық округіне – 24602 мың теңге;

      Сарыкемер ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Қызыл жұлдыз ауылдық округіне – 12093 мың теңге;

      Ботамойнақ ауылдық округіне – 7289 мың теңге;

      Байтерек ауылдық округіне – 23340 мың теңге;

      Сазтерек ауылдық округіне – 16945 мың теңге.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Б. Ақбаев

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1501656

1



Салықтық түсімдер

688 946


01


Табыс салығы

297 580



2

Жеке табыс салығы

297 580


04


Меншiкке салынатын салықтар

390 921



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 408



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

340 880



5

Бірыңғай жер салығы

37583


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

445



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

270

2



Салықтық емес түсiмдер

5 123


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 103



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 103

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

94 050


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

94 050



1

Жерді сату

94 050

4



Трансферттердің түсімдері

713 537


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

713 537



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

713 537

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ. ШЫҒЫНДАР

1501656

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

829 987


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

829 987



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

806 744



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 243

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

419 129


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

419 129



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

189 826



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 601



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

213 702

12



Көлiк және коммуникация

117 189


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 189



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

43 803



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

73 386

13



Басқалар

135 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 351



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

135 351




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-1 қосымша

2025 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64290

1



Салықтық түсімдер

12 649


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 849



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 000



5

Бірыңғай жер салығы

410

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 200



1

Жерді сату

3 200

4



Трансферттердің түсімдері

48 245


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 245



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 245

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 290

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 854


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 854



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 215



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

639

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 536


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 536



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 078



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 258

12



Көлiк және коммуникация

900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-2 қосымша

2025 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

54423

1



Салықтық түсімдер

18 324


01


Табыс салығы

6 700



2

Жеке табыс салығы

6 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 624



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

19



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Бірыңғай жер салығы

2 020

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500



1

Жерді сату

2 500

4



Трансферттердің түсімдері

33 403


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33 403



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 403

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

54 423

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 569



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 408


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 408



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 627



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 606

12



Көлiк және коммуникация

786


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

786



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

786




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-3 қосымша

2025 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47318

1



Салықтық түсімдер

23 898


01


Табыс салығы

11 000



2

Жеке табыс салығы

11 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 872



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

82



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11400



5

Бірыңғай жер салығы

820


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

26



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 800


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 800



1

Жерді сату

3 800

4



Трансферттердің түсімдері

19 424


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 424



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 424

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 318

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 933


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 933



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 154



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

779

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 479


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 479



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 670



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 609

12



Көлiк және коммуникация

906


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

906



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

906




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-4 қосымша

2025 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44730

1



Салықтық түсімдер

5 957


01


Табыс салығы

680



2

Жеке табыс салығы

680


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 272



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 900



5

Бірыңғай жер салығы

1 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

400



1

Жерді сату

400

4



Трансферттердің түсімдері

38 177


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 177



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38177

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 730

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 345


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 345



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 815



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

530

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 633


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 633



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 333

12



Көлiк және коммуникация

2 752


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 752



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-5 қосымша

2025 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59077

1



Салықтық түсімдер

40 725


01


Табыс салығы

15 500



2

Жеке табыс салығы

15 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 215



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 815



5

Бірыңғай жер салығы

1 650


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

16 459


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 459



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16459

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

59 077

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 747


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 747



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 379



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 368

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 473


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 473



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 962



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 011

12



Көлiк және коммуникация

1857


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1857



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1857




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-6 қосымша

2025 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

197843

1



Салықтық түсімдер

10 917


01


Табыс салығы

3 500



2

Жеке табыс салығы

3 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 377



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200



5

Бірыңғай жер салығы

2 768


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

185 230


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

185 230



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

185230

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

197 843

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 245


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 245



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 436



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

809

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 647


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 647



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 697



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 650

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600

13



Басқалар

135 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 351



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

135 351




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-7 қосымша

2025 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

60107

1



Салықтық түсімдер

26 461


01


Табыс салығы

13 800



2

Жеке табыс салығы

13 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 661



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 448



5

Бірыңғай жер салығы

780

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

32 950


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 950



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32950

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 107

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 114


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 114



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 314



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 993


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 993



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 926



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 767

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-8 қосымша

2025 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

50414

1



Салықтық түсімдер

8 526


01


Табыс салығы

2 100



2

Жеке табыс салығы

2 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 426



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 640



5

Бірыңғай жер салығы

530

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

41 092


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

41 092



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

41092

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

50 414

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 906


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 906



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 117



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

789

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 908


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 908



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 558



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 050

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-9 қосымша

2025 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41479

1



Салықтық түсімдер

11 301


01


Табыс салығы

2 800



2

Жеке табыс салығы

2 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 501



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 350



5

Бірыңғай жер салығы

550

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

29 482


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 482



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29482

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 479

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 877


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 877



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 364



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

513

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 928


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 928



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 141



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 587

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-10 қосымша

2025 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

71692

1



Салықтық түсімдер

48 829


01


Табыс салығы

18 200



2

Жеке табыс салығы

18 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 594



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 200



5

Бірыңғай жер салығы

6 280


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35

2



Салықтық емес түсiмдер

403


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 460


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 460



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16460

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

71 692

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 596


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 596



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 956



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

640

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 371


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 371



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 091



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 150



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 130

12



Көлiк және коммуникация

11725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-11 қосымша

2025 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

197499

1



Салықтық түсімдер

80 780


01


Табыс салығы

30 000



2

Жеке табыс салығы

30 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

50 716



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40 715



5

Бірыңғай жер салығы

8 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

64



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

91 326


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 326



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91326

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

197 499

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

69 606


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 606



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 863



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 743

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 793


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

124 793



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 235



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61 558

12



Көлiк және коммуникация

3100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3100



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1100




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-12 қосымша

2025 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

50578

1



Салықтық түсімдер

12 488


01


Табыс салығы

4 700



2

Жеке табыс салығы

4 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 788



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 700



5

Бірыңғай жер салығы

730

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 550


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 550



1

Жерді сату

3 550

4



Трансферттердің түсімдері

34 344


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 344



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34344

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

50 578

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 579


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 579



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 824



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

755

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 254


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 254



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 129



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 825

12



Көлiк және коммуникация

745


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

745



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

745




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-13 қосымша

2025 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41979

1



Салықтық түсімдер

16 181


01


Табыс салығы

8 900



2

Жеке табыс салығы

8 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 281



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 755



5

Бірыңғай жер салығы

680

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

24 602


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 602



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24602






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 979

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 144


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 144



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 644



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 146


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 146



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 446



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Басқалар

689


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

689



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

689




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-14 қосымша

2025 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

284657

1



Салықтық түсімдер

253 568


01


Табыс салығы

118 800



2

Жеке табыс салығы

118 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

134 538



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

129 350



5

Бірыңғай жер салығы

3 110


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

230



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

589


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

284 657

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 762


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 762



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 690



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 072

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

116 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

116 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

59 363



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

49 800

12



Көлiк және коммуникация

75732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75732



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4846



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

70886




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-15 қосымша

2025 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

43832

1



Салықтық түсімдер

27 346


01


Табыс салығы

15 000



2

Жеке табыс салығы

15 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 346



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 870



5

Бірыңғай жер салығы

115

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

12 093


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 093



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12093

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

43 832

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 513


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 513



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 863



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 361


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 361



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 461



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

958


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

958



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

958




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-16 қосымша

2025 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

78203

1



Салықтық түсімдер

49 621


01


Табыс салығы

11 800



2

Жеке табыс салығы

11 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

37 786



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 220



5

Бірыңғай жер салығы

6 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

24 189


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 189



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24189

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

78 203

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 113


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 113



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 599



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

514

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 903


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 903



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 903



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 500

12



Көлiк және коммуникация

13187


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13187



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11787



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-17 қосымша

2025 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

72393

1



Салықтық түсімдер

23 593


01


Табыс салығы

19 300



2

Жеке табыс салығы

19 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 293



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 335



5

Бірыңғай жер салығы

620

2



Салықтық емес түсiмдер

403


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

47 897


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 897



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47897

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

72 393

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 718


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 718



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 934



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 784

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 255


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 255



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 598



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 257



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 400

12



Көлiк және коммуникация

420


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

420



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

420




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-18 қосымша

2025 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41142

1



Салықтық түсімдер

17 782


01


Табыс салығы

11 000



2

Жеке табыс салығы

11 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 782



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 882



5

Бірыңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

18 164


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 164



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18164

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 142

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 706


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 706



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 008



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

698

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 878


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 941



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 419



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 518

12



Көлiк және коммуникация

558


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

558




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2 қосымша

2026 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1145451

1



Салықтық түсімдер

696 097


01


Табыс салығы

301 550



2

Жеке табыс салығы

301 550


04


Меншiкке салынатын салықтар

394 082



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

345 009



5

Бірыңғай жер салығы

36600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 094


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

96 400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

96 400



1

Жерді сату

96 400

4



Трансферттердің түсімдері

346 860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

346 860 



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

346 860

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 145 451

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

801 127


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

801 127



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

790 834



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 293

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

249 815


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

249 815



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 135



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 685

12



Көлiк және коммуникация

94 509


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 509



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720



045


71 789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-1 қосымша

2026 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49085

1



Салықтық түсімдер

12 989


01


Табыс салығы

3 900



2

Жеке табыс салығы

3 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 089



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 200



5


450

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

32 384


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 384



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 384

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 085

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 966



00 1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 466



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-2 қосымша

2026 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47766

1



Салықтық түсімдер

18 455


01


Табыс салығы

6 800



2

Жеке табыс салығы

6 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 655



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 050

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 600



1

Жерді сату

2 600

4



Трансферттердің түсімдері

26 499


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 499



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 499

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 766

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 642



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 070



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-3 қосымша

2026 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44370

1



Салықтық түсімдер

23 310


01


Табыс салығы

11 100



2

Жеке табыс салығы

11 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 210



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 848


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 848



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 848

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 370

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 355


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 355



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 855



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-4 қосымша

2026 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38226

1



Салықтық түсімдер

6 186


01


Табыс салығы

700



2

Жеке табыс салығы

700


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 476



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

400



1

Жерді сату

400

4



Трансферттердің түсімдері

31 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 226

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 966



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 516

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-5 қосымша

2026 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

57723

1



Салықтық түсімдер

40 680


01


Табыс салығы

15 600



2

Жеке табыс салығы

15 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 050



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 600



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

14 521


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 521



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 521

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

57 723

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 704


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 704



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 164



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 019


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 019



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 994



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-6 қосымша

2026 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48752

1



Салықтық түсімдер

11 149


01


Табыс салығы

3 600



2

Жеке табыс салығы

3 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 509



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300



5

Біріңғай жер салығы

2 800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 600



1

Жерді сату

1 600

4



Трансферттердің түсімдері

35 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 752

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 388


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 388



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 892



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-7 қосымша

2026 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46633

1



Салықтық түсімдер

25 993


01


Табыс салығы

13 900



2

Жеке табыс салығы

13 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 093



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 660

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

19 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 633

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 005



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 605



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 346


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 346



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 996



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-8 қосымша

2026 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42259

1



Салықтық түсімдер

8 813


01


Табыс салығы

2 200



2

Жеке табыс салығы

2 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 613



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 807



5


550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

32 534


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 534



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 534

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 259

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 584


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 584



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 184



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-9 қосымша

2026 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41917

1



Салықтық түсімдер

11 463


01


Табыс салығы

2 900



2

Жеке табыс салығы

2 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 563



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 400



5

Біріңғай жер салығы

560

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

29 642


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 642



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 642

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 917

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 105


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 105



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 705



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-10 қосымша

2026 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59558

1



Салықтық түсімдер

49 454


01


Табыс салығы

18 500



2

Жеке табыс салығы

18 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 914



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 500



5

Біріңғай жер салығы

6 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

532


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 572


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 572



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 572

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

59 558

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 540



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 703



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 090



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-11 қосымша

2026 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107108

1



Салықтық түсімдер

81 586


01


Табыс салығы

30 500



2

Жеке табыс салығы

30 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 021



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40 920



5


8 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 108

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 705


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 705



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 777



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 403


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 403



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 781



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-12 қосымша

2026 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40385

1



Салықтық түсімдер

12 758


01


Табыс салығы

4 850



2

Жеке табыс салығы

4 850


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 415


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 415



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 415

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 385

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 472


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 472



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 052



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-13 қосымша

2026 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41919

1



Салықтық түсімдер

16 871


01


Табыс салығы

9 000



2

Жеке табыс салығы

9 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 325



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 836


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 836



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 836

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 919

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 377



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-14 қосымша

2026 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

286018

1



Салықтық түсімдер

254 918


01


Табыс салығы

119 000



2

Жеке табыс салығы

119 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

135 678



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

130 400



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

\


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

600


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

286 018

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 559



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

76789


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76789



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


71789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

43991

1



Салықтық түсімдер

28 938


01


Табыс салығы

16 000



2

Жеке табыс салығы

16 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 938



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 457



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

10 531


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 531



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10531

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

43 991

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 391


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 391



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 871



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 800

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-16 қосымша

2026 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

61619

1



Салықтық түсімдер

50 306


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 266



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 650



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

61 619

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 630



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-17 қосымша

2026 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48123

1



Салықтық түсімдер

23 928


01


Табыс салығы

19 500



2

Жеке табыс салығы

19 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 428



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 440



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

542


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 153


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 153



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 153

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 123

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 223


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 223



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 586



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-18 қосымша

2026 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

39999

1



Салықтық түсімдер

18 300


01


Табыс салығы

11 500



2

Жеке табыс салығы

11 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 800



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 900



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 487


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 487



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 487

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

39 999

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 189



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 810


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 810



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 550

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3 қосымша

2027 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1154013

1



Салықтық түсімдер

706 271


01


Табыс салығы

307 450



2

Жеке табыс салығы

307 450


04


Меншiкке салынатын салықтар

398 356



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

348 763



5

Бірыңғай жер салығы

37120


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 610


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

97 300


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

97 300



1

Жерді сату

97 300

4



Трансферттердің түсімдері

343 832


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

 343 832



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

343 832

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 154 013

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

805 652


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

805 652



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

795 852



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

250 878


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 985



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 898

12



Көлiк және коммуникация

97 483


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 483



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

74 763




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-1 қосымша

2027 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49098

1



Салықтық түсімдер

13 439


01


Табыс салығы

4 000



2

Жеке табыс салығы

4 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 439



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 500



5


500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

31 919


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 919



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 919

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 098

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 979


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 979



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 479



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-2 қосымша

2027 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47856

1



Салықтық түсімдер

18 605


01


Табыс салығы

6 900



2

Жеке табыс салығы

6 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 705



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 100

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

26 311


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 311



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 311

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 160



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-3 қосымша

2027 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44380

1



Салықтық түсімдер

23 610


01


Табыс салығы

11 200



2

Жеке табыс салығы

11 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 410



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 200



1

Жерді сату

4 200

4



Трансферттердің түсімдері

16 330


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 330



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 330

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 380

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 365



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 865



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-4 қосымша

2027 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38271

1



Салықтық түсімдер

6 336


01


Табыс салығы

750



2

Жеке табыс салығы

750


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 576



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 400


05



10



3


10

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

31 195


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 195



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 195

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 271

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 011



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 561

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-5 қосымша

2027 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58461

1



Салықтық түсімдер

40 880


01


Табыс салығы

15 700



2

Жеке табыс салығы

15 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 150



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 700



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

15 041


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 041



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 041

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 461

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 192


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 192



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 652



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 269


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 269



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 244



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-6 қосымша

2027 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48697

1



Салықтық түсімдер

11 449


01


Табыс салығы

3 700



2

Жеке табыс салығы

3 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 709



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 400



5

Біріңғай жер салығы

2 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 700



1

Жерді сату

1 700

4



Трансферттердің түсімдері

35 308


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 308



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 308

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 697

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 333


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 333



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 837



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-7 қосымша

2027 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46606

1



Салықтық түсімдер

26 193


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 193



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 760

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

18 973


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 973



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 973

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 606

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 628


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 628



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 228



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 696


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 696



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 296



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-8 қосымша

      2027 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42446

1



Салықтық түсімдер

8 953


01


Табыс салығы

2 300



2

Жеке табыс салығы

2 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 653



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 827



5


570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

800


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

800



1

Жерді сату

800

4



Трансферттердің түсімдері

32 453


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 453



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 453

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 771


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 771



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 371



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-9 қосымша

2027 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42139

1



Салықтық түсімдер

11 673


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 673



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 500



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

29 526


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 526

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 139

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 327


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 327



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 927



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-10 қосымша

2027 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

60276

1



Салықтық түсімдер

50 034


01


Табыс салығы

18 800



2

Жеке табыс салығы

18 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

31 194



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 700



5

Біріңғай жер салығы

6 380


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 692


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 692



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 692

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 276

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 748


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 748



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 158



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 803


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 803



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 190



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-11 қосымша

2027 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107934

1



Салықтық түсімдер

82 394


01


Табыс салығы

31 000



2

Жеке табыс салығы

31 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 329



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

41 128



5


8 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 934

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 331


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 331



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 896



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 435

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 603



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 981



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-12 қосымша

2027 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40635

1



Салықтық түсімдер

12 808


01


Табыс салығы

4 900



2

Жеке табыс салығы

4 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 587


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 587



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 587

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 635

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 722



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 302



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-13 қосымша

2027 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42175

1



Салықтық түсімдер

17 376


01


Табыс салығы

9 200



2

Жеке табыс салығы

9 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 176



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 630



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 559


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 559



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 559

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 175

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 033


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 033



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 633



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-14 қосымша

2027 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

289218

1



Салықтық түсімдер

258 018


01


Табыс салығы

121 000



2

Жеке табыс салығы

121 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

136 778



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

131 500



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

289 218

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 455


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 455



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 785



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

79763


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79763



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


74763




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44402

1



Салықтық түсімдер

30 349


01


Табыс салығы

17 000



2

Жеке табыс салығы

17 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 349



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 868



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3




4 000


03



4 000



1


4 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 513


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 513



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 513

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 402

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 734


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 734



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 214



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 668


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 668



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 868

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-16 қосымша

2027 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62446

1



Салықтық түсімдер

51 306


01


Табыс салығы

12 500



2

Жеке табыс салығы

12 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 766



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

31 150



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05



40



3


40

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 600


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 600



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 600

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 957


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 957



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 457



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-17 қосымша

2027 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48488

1



Салықтық түсімдер

24 238


01


Табыс салығы

19 800



2

Жеке табыс салығы

19 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 438



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 450



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

560


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 190



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 190

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 488

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 588



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 951



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-18 қосымша

2027 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40485

1



Салықтық түсімдер

18 610


01


Табыс салығы

11 700



2

Жеке табыс салығы

11 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 910



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 000



5

Біріңғай жер салығы

580

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 635


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 635



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 635

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 485

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 025


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 025



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 860


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 860



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0