О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №107-12/16 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 13 августа 2024 года № 185-25/7

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 107-12/16 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 257 068,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12 961,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 244 107,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 263 039,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5971,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 5 971,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые откатки бюджетных средств – 5 971,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 13 августа 2024 года № 185-25/7
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
  от 22 декабря 2023 года № 107-12/16

Бюджет сельского округа Кызылозек на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

257 068,0

1



Налоговые поступления

12 961,0


01


Подоходный налог

1415,3



2

Индивидуальный подоходный налог

1415,3


04


Hалоги на собственность

11 539,3



2

Hалоги на имущество

180,0



3

Земельный налог

251,3



4

Hалог на транспортные средства

11 108,0


05


Плата за пользование земельными участками

6,4

4



Поступления трансфертов

244 107,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

244 107,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

244 107,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

263 039,0

01




Государственные услуги общего характера

61 882,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61 882,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 882,8




001 

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 498,8




022

Капитальные расходы

4 384,0

05




Здравоохранение

65,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

65,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

65,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 717,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 717,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 717,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 283,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

767,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 667,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 642,0


1



Деятельность в области культуры

29 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 642,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 482,0


2



Спорт

160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

160,0

12




Транспорт и коммуникации

271,0


1



Автомобильный транспорт

271,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

271,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

271,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13




Прочие

138 866,0


9



Прочие

138 866,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138 866,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

4 866,0




058

Реализация социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

134 000,0

15




Трансферты

4595,1


1



Трансферты

4595,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4595,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4595,1




044

Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

0,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0,00





Бюджетные кредиты

0,00

5




Погашение бюджетных кредитов

0,00


01



Погашение бюджетных кредитов

0,00



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,00





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,00





Приобретение финансовых активов

0,00

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,00





5. Дефицит (профицит) бюджета

-5 971,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

5 971,0





Поступления займов

0,00

7




Поступления займов

0,00

16




Погашение займов

0,00

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 971,0


01



Остатки бюджетных средств

5 971,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 971,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

5 971,0



2


Остатки бюджета за отчетный период

0,0




01

Остатки бюджета на конец отчетного периода

0,0


"2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 13 тамыздағы № 185-25/7 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 257 068,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12 961,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 244 107,0 мың теңге;

      2) шығындар – 263 039,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 971,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 5 971,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 5 971,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 13 тамыздағы
№185-25/7 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№107-12/16 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

257 068,0

1



Салықтық түсiмдер

12 961,0


01


Табыс салығы

1415,3



2

Жеке табыссалығы

1415,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 539,3



2

Мүлiкке салынатын салықтар

180,0



3

Жер салығы

251,3



4

Көлiк құралдарына салына тынсалық

11 108,0


05


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

6,4

4



Трансферттердің түсімдері

244 107,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

244 107,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

244 107,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

263 039,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 882,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

61 882,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 882,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 498,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 384,0

05




Денсаулық сақтау

65,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

65,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

65,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 717,0


3



Елді-мекендерді көркейту

27 717,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 717,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 283,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

767,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 667,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29 642,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

29 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 642,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысын қолдау

29 482,0


2



Спорт

160,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160,0




028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

160,0

12




Көлiк және коммуникация

271,0


1



Автомобиль көлiгi

271,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

271,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

271,0




045

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу

0,0

13




Басқалар

138 866,0


9



Басқалар

138 866,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138 866,0




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елдімекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 866,0




058

"Ауыл-Ел" бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

134 000,0

15




Трансферттер

4 595,1


1



Трансферттер

4 595,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 595,1




048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4 595,1




044

Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,00





Бюджеттік кредиттер

0,00

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,00


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,00



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,00





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,00





Қаржы активтерін сатып алу

0,00

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,00





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 971,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану)

5 971,0





Қарыздар түсімдері

0,00

7




Қарыздар түсімдері

0,00

16




Қарыздарды өтеу

0,00

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 971,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5 971,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 971,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 971,0



2


Есепті кезеңдегі бюджет қалдықтары

0,0




01

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қалдықтары

0,0