Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 229-33/1

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбогет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 354 452,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 134 318,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 281,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 219 853,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 354 452,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Тасбогет в суме на 2025 год – 178 067,0 тысяч тенге, на 2026 год – 164 225,0 тысяч тенге, на 2027 год – 165 394,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2025 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 229-33/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

354 452,0

1



Налоговые поступления

134 138,0


01


Подоходный налог

31000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

31000,0


04


Hалоги на собственность

102427,0



1

Hалоги на имущество

3535,0



3

Земельный налог

7200,0



4

Hалог на транспортные средства

91692,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

891,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

108,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

783,0

2



Неналоговые поступления

281,0


01


Доходы от государственной собственности

81,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

81,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0

4



Поступления трансфертов

219853,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219853,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219853,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

354452,0

01




Государственные услуги общего характера

98339,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

98339,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98339,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98339,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

123920,0


3



Благоустройство населенных пунктов

123920,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123920,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

60226,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

47586,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16108,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

130538,0


1



Деятельность в области культуры

130331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130331,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

130331,0


2



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

1655,0


1



Автомобильный транспорт

1655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1655,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1655,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 229-33/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2026 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

305553,0

1



Налоговые поступления

141033,0


01


Подоходный налог

32550,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32550,0


04


Hалоги на собственность

107548,0



1

Hалоги на имущество

3712,0



3

Земельный налог

7560,0



4

Hалог на транспортные средства

96276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

935,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

113,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

822,0

2



Неналоговые поступления

295,0


01


Доходы от государственной собственности

85,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0

4



Поступления трансфертов

164225,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

164225,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

164225,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

305553,0

01




Государственные услуги общего характера

99457,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

99457,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99457,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99457,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

114366,0


3



Благоустройство населенных пунктов

114366,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

114366,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

63237,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49966,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1163,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

89992,0


1



Деятельность в области культуры

89775,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89775,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

89775,0


2



Спорт

217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12




Транспорт и коммуникации

1738,0


1



Автомобильный транспорт

1738,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1738,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1738,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 229-33/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2027 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

313788,0

1



Налоговые поступления

148085,0


01


Подоходный налог

34178,0



2

Индивидуальный подоходный налог

34178,0


04


Hалоги на собственность

112925,0



1

Hалоги на имущество

3897,0



3

Земельный налог

7938,0



4

Hалог на транспортные средства

101090,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

982,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

119,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

863,0

2



Неналоговые поступления

309,0


01


Доходы от государственной собственности

89,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

89,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

220,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

220,0

4



Поступления трансфертов

165394,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165394,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165394,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

313788,0

01




Государственные услуги общего характера

100606,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

100606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100606,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100606,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

120084,0


3



Благоустройство населенных пунктов

120084,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120084,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

66399,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

52464,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1221,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

91273,0


1



Деятельность в области культуры

91045,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91045,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

91045,0


2



Спорт

228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

228,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

228,0

12




Транспорт и коммуникации

1825,0


1



Автомобильный транспорт

1825,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1825,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1825,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 229-33/1

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2025 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 229-33/1 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 4 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 354 452,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 134 318,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 281,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 219 853,0 мың теңге;

      2) шығындар – 354 452,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0; мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      2. Қалалық бюджеттен Тасбөгет кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылғы – 178 067,0 мың теңге, 2026 жылға – 164 225,0 мың теңге, 2027 жылға – 165 394,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2025 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№229-33/1 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

354452,0

1



Салықтық түсімдер

134318,0


01


Табыс салығы 

31000,0



2

Жеке табыс салығы

31000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

102427,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3535,0



3

Жер салығы 

7200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

91692,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

891,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

108,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

783,0

2



Салықтық емес түсiмдер

281,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

81,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

4



Трансферттердің түсімдері

219853,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

219853,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

219853,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

354452,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

98339,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

98339,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98339,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98339,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

123920,0


3



Елді-мекендерді көркейту

123920,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

123920,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60226,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

47586,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16108,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

130538,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

130331,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130331,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

130331,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

207,0

12




Көлiк және коммуникация

1655,0


1



Автомобиль көлiгi

1655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1655,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1655,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№229-33/1 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

305553,0

1



Салықтық түсімдер

141033,0


01


Табыс салығы 

32550,0



2

Жеке табыс салығы

32550,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

107548,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3712,0



3

Жер салығы 

7560,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

96276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

935,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

113,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

822,0

2



Салықтық емес түсiмдер

295,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

85,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

85,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0

4



Трансферттердің түсімдері

164225,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

164225,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

164225,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

305553,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

99457,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

99457,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99457,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

99457,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

114366,0


3



Елді-мекендерді көркейту

114366,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

114366,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

63237,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

49966,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1163,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

89992,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

89775,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89775,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

89775,0


2



Спорт

217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

217,0

12




Көлiк және коммуникация

1738,0


1



Автомобиль көлiгi

1738,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1738,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1738,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№229-33/1 шешіміне 3-қосымша

2027 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

313788,0

1



Салықтық түсімдер

148085,0


01


Табыс салығы 

34178,0



2

Жеке табыс салығы

34178,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

112925,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3897,0



3

Жер салығы 

7938,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

101090,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

982,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

119,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

863,0

2



Салықтық емес түсiмдер

309,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

89,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

89,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

220,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

220,0

4



Трансферттердің түсімдері

165394,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

165394,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

165394,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

313788,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

100606,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

100606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100606,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

100606,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

120084,0


3



Елді-мекендерді көркейту

120084,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

120084,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

66399,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

52464,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1221,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

91273,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

91045,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91045,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

91045,0


2



Спорт

228,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

228,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

228,0

12




Көлiк және коммуникация

1825,0


1



Автомобиль көлiгi

1825,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1825,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1825,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№229-33/1 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру