Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 "О бюджете поселка Жанакорган на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 1 270 988,0 тысяч тенге; в том числе:
налоговые поступления - 227 666,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 422,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –30 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 011 900,0 тысяч тенге;
2) затраты - 1 340 425,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0:
приобритение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 69 437,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 69 437,5 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района |
Г. Сопбеков |
Приложение к пешению маслихата Жанакорганского района от 11 апреля 2024 года №183 |
|
Приложение 1 к пешению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 |
Бюджет поселка Жанакорган на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 1 270 988,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 227 666,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 104 915,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 104 915,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 122 126,0 | ||||||
1 | Налог на имущество | 4 650,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 2 250,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 115 026,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 200,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 175,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 450,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 422,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 422,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 422,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 30 000,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 30 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 30 000,0 | ||||||
4 | Поступление трансфертов | 1 011 900,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 011 900,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 011 900,0 | ||||||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администраторы бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 1 340 425,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 170 930,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 930,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 766,0 | ||||||
022 | Капитальное расходы государственного органа | 6 055,0 | ||||||
032 | Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 109,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 103 782,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 782,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 103 782,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 426 641,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 426 641,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 124 698,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 0110,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 281 833,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 282,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 282,0 | ||||||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на | 41 282,0 | ||||||
12 | Автомобиль и коммуникация | 31 769,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 769,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах, районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 250,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 519,0 | ||||||
13 | Другие | 531 962,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 531 962,0 | ||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі" | 531 962,0 | ||||||
15 | Трансферты | 34 059,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 059,5 | ||||||
048 | Возврат неиспольованных (недоспользованных) целевых трнасфертов | 34 059,5 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -69 437,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 69 437,5 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 69 437,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 69 437,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 69 901,0 | ||||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 463,5 |