О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №158 "О бюджете сельского округа Кожакент на 2024-2026 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 2 сентября 2024 года № 247

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №158 "О бюджете сельского округа Кожакент на 2024 - 2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кожакент на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 193 104,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 14 393,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 25 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 377 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 178 309,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 202 196,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 091,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета-9 091,5 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанного решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г.Жаркинбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 2 сентября 2024 года №247

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №158

Бюджет сельского округа Кожакент на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. ДОХОДЫ

193 104,9

1



Налоговые поступления

14 393,6


01


Подоходный налог

2 743,6



2

Индивидуальный подоходный налог

2 743,6


04


Налоги на собственность

11 645



1

Hалоги на имущество

478



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

9 673



5

Единый земельный налог

1 464


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5

2



Неналоговые поступления

25


01


Доходы от государственной собственности

25



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3



Поступления от продажи основного капитала

377


03


Продажа земли и нематериальных активов

377



1

Продажа земли

377

4



Поступление трансфертов

178 309,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178 309,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

178 309,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

202 196,4

01



Государственные услуги общего характера

72 993,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 993,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 845,9



022

Капитальные расходы государственного органа

4 734



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 182


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 182



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 182

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 312,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 312,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

866



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

789,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 657

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 758


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 473



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 473


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

285

12



Транспорт и коммуникации

74 317,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 317,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74 317,4

15



Трансферты

7 632,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 632,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

7 632,4




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-9 091,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 091,5



Используемые остатки бюджетных средств

9 091,5


01 


Остатки средств бюджета

9 091,5



Свободные остатки бюджетных средств

9 091,5


"Қожакент ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №158 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі № 247 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Қожакент ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №158 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қожакент ауылдық округінің 2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 193 104,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14 393,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 377 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 178 309,3 мың теңге;

      2) шығындар – 202 196,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 091,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 091,5 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы маслихатының төрағасы Ғ.Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 2 қыркүйектегі
№247 шешіміне 1 қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№158 шешіміне 1 қосымша

Қожакент ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

193 104,9

1



Салықтық түсімдер

14 393,6


01


Табыс салығы

2 743,6



2

Жеке табыс салығы

2 743,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 645



1

Мүлiкке салынатын салықтар

478



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 673



5

Бірыңғай жер салығы 

1 464


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

5

2



Салықтық емес түсімдер

25


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25



5

Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

377


03


Жер және материалдық емес активтерді сату

377



1

Жерді сату

377

4



Трансферттердің түсімдері

178 309,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

178 309,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

178 309,3

Фнкционалдық топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Сомасы, мың теңге



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

202 196,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

72 993,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 993,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 845,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 734



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 182


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 182



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 182

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 312,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 312,7



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

866



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

789,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 657

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 758


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 473



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 473


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

285

12



Көлiк және коммуникация

74 317,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 317,4



045

Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

74 317,4

15



Трансферттер

7 632,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 632,4



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

7 632,4




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 091,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

9 091,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары

9 091,5


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

9 091,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 091,5