Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2024 года № 157 "О бюджете сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 212 950,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 977 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 202 973,4 тысяч тенге;
2) затраты – 212 950,6 тысяч т3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.".
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Г. Сопбеков |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 2 сентября 2024 года № 244 |
|
Приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года № 157 |
Бюджет сельского округа Келинтобе на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 212950,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 9977,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1092,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1092,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8863,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 512,0 | ||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 7900,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 439,0 | ||||
04 | Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги | 22,0 | ||||
1 | Поступление от использования природных и прочих ресурсов | 22,0 | ||||
4 | Поступление трансфертов | 202973,4 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 202973,4 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 202973,4 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 212950,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52833,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52833,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52833,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14854,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14854,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14854,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 117484,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117484,4 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 71695,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 295,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45493,9 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27779,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27494,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27494,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 285,0 | ||||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 285,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -0,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,2 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 676,9 | ||||
1 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 676,7 |