Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 460 738 963,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 175 910 515,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 206 851,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 41 405,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 278 580 191,9 тысячи тенге;
2) затраты – 480 484 762,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 583 419,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 936 142,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 352 722,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -25 329 218,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 25 329 218,5 тысяч тенге;
поступление займов – 7 936 142,0 тысячи тенге;
погашение займов – 4 703 763,6 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 22 096 840,1 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 50 процентов;
городу Актау – 50 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 32 процентов;
Тупкараганскому району – 50 процентов;
Мунайлинскому району – 27 процентов;
городу Актау – 6,5 процентов;
городу Жанаозен – 8,8 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 10 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 32 процентов;
Тупкараганскому району – 48 процентов;
Мунайлинскому району – 23,4 процентов;
городу Актау – 6,7 процентов;
городу Жанаозен – 8,2 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 9 567 429,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 161 394,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 215 840,0 тысячи тенге;
Мангистауского района – 549 180,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 1 382 126,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 1 253 579,0 тысячи тенге;
города Актау – 2 254 030,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 2 751 280,0 тысяча тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объемы трансфертов из городских и районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 5 799 921,3 тысяч тенге, в том числе, из:
Бейнеуского района – 2 033 863,3 тысяч тенге;
Каракиянского района – 3 195 932,0 тысяч тенге;
Мангистауского района – 570 126,0 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв акимата области в сумме 3 700 000,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель областного маслихата | Ж.Матаев |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
_________________ М. Б. Альбекова
"5" апреля 2024 года
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 5 апреля 2024 года | |
№10/101 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 8 декабря 2023 года | |
№7/71 |
Областной бюджет на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 460 738 963,3 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 175 910 515,4 | ||||
01 | Подоходный налог | 106 949 578,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 655 437,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 92 294 141,0 | ||||
03 | Социальный налог | 65 799 497,4 | ||||
1 | Социальный налог | 65 799 497,4 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 161 438,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 780 217,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 381 221,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 2,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 2,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 6 206 851,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 028 621,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 16 500,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 18 300,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 300,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102 683,0 | ||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 25 000,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 865 838,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 566,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 566,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 058 682,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 058 682,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 118 982,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 118 982,0 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 41 405,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 41 405,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 41 405,0 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 278 580 191,9 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 21 569 988,9 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 21 569 988,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 257 010 203,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 257 010 203,0 | ||||
Целевые текущие трансферты | 13 627 919,0 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 107 776 494,0 | |||||
Субвенции | 135 605 790,0 | |||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
2. ЗАТРАТЫ | 480 484 762,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 779 842,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 207 480,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 165 464,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 161 294,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 170,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 4 590 793,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 719 058,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 651,0 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 629 144,0 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 235 940,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 245 913,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 245 913,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 205 310,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 205 310,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 302 749,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 302 749,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 260 723,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 28 600,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 65,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 361,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 242 680,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 242 680,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 236 800,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 880,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2 026 933,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 186 907,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 80 330,0 | ||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 104 577,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 840 026,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 840 026,0 | ||||
02 | Оборона | 2 600 451,0 | ||||
1 | Военные нужды | 438 385,0 | ||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 438 385,0 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 366,0 | ||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 421 019,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 162 066,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 936 101,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 945 271,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 990 830,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 509,0 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 8 509,0 | ||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 217 456,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 65 396,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 152 060,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 20 685 066,0 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 20 685 066,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 20 430 413,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 586 307,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 692,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 840 414,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 254 653,0 | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 254 653,0 | ||||
04 | Образование | 243 578 759,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 38 948 750,0 | ||||
261 | Управление образования области | 38 948 750,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 22 389 714,0 | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 587 005,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 14 972 031,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 172 035 077,0 | ||||
261 | Управление образования области | 134 750 851,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 090 244,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 784 038,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 005 409,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 92 375 361,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 555 496,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 30 940 303,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 732 006,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 732 006,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 28 552 220,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 311 141,0 | ||||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 5 000,0 | ||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 24 236 079,0 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 16 876 013,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 683 677,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 683 677,0 | ||||
261 | Управление образования области | 16 152 336,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 16 152 336,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительст ва области | 40 000,0 | ||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 40 000,0 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 274 735,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 31 278,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 31 278,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 154 795,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 154 795,0 | ||||
261 | Управление образования области | 1 088 662,0 | ||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 088 662,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 506 533,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 85 621,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 85 621,0 | ||||
261 | Управление образования области | 1 420 912,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 420 912,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 12 937 651,0 | ||||
261 | Управление образования области | 12 937 651,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 5 567 404,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 2 462 524,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 978 223,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 221 442,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 327 233,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 986 577,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 99 006,0 | ||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 120 393,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 416,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 172 433,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 25 297 121,0 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 15 384 257,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 247 447,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 144 907,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 553 828,0 | ||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 185,0 | ||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 511 112,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 136 810,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 14 136 810,0 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 395 804,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 395 804,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 395 804,0 | ||||
4 | Поликлиники | 185 901,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 185 901,0 | ||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 185 901,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 61 055,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 61 055,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 61 055,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 7 270 104,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 7 270 104,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 291 614,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 216 998,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 84 000,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 49 515,0 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 256 000,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 371 977,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 087 731,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 3 697 865,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 186 370,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 571 634,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 897 601,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 219 878,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 770 718,0 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 718 968,0 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 7 571,0 | ||||
261 | Управление образования области | 317 899,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 203 524,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 92 717,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 21 658,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 193 596,0 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 193 596,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 12 443 028,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 12 443 028,0 | ||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 68 800,0 | ||||
068 | Программа занятости | 12 374 228,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 946 838,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 733 837,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 296 471,0 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 89 344,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 16 920,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 94 500,0 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 34 760,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 626,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 185 216,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 29 348,0 | ||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 348,0 | ||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 183 653,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 178 320,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 5 333,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 312 841,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 662 040,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 662 040,0 | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 162 040,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | ||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 55 650 801,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 55 485 467,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 520 442,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 150,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 598 949,0 | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 25 898 896,0 | ||||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 348 680,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 336 367,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 800 605,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 14 979 378,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 165 334,0 | ||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 165 334,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 807 986,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 131 660,0 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 998 734,1 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 360 258,1 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 210 438,0 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 428 038,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 117 507,9 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 920 595,9 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 961 540,0 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 235 372,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 418,0 | ||||
018 | Развитие объектов архивов | 10 000,0 | ||||
027 | Развитие объектов культуры | 5 418,0 | ||||
2 | Спорт | 8 367 432,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 367 432,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 87 913,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 51 479,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 498 040,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 730 000,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 3 801 122,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 941 869,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 941 869,0 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 129 364,9 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 59 642,2 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 69 722,7 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 2 104 141,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 143 008,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 961 133,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 625 747,1 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 286 425,8 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 339 321,3 | ||||
4 | Туризм | 362 481,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 362 481,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 52 486,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 150 000,0 | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 159 995,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 145 291,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 348 666,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 348 666,0 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 34 810,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 34 810,3 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 529 684,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 387 839,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 141 845,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 232 130,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 107 739,7 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 258,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 124 133,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 27 154 060,0 | ||||
01 | Топливо и энергетика | 8 623 421,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 623 421,0 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 6 955 112,0 | ||||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 1 668 309,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 18 530 639,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 530 639,0 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 18 530 639,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 188 761,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 4 414 281,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 414 281,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 308 487,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 831,0 | ||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 24 000,0 | ||||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 43 682,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 23 559,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 234,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 135,0 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 9 208,0 | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 694,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 22 216,0 | ||||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 6 409,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 832 230,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 200 000,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 755 544,0 | ||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 147 052,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 465 625,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 465 625,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 465 625,0 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 286 134,0 | ||||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 286 134,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 207 334,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 28 800,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 11 748 040,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 11 748 040,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 113 100,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 640 620,0 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 426 835,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 8 877 968,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 509 901,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 178 616,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 85 146,0 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 85 146,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 72 984,0 | ||||
003 | Регулирование земельных отношений | 12 162,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 189 535,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 189 535,0 | ||||
082 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 26 835,0 | ||||
083 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 569,0 | ||||
084 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 151 131,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 832 890,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 832 890,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 759 253,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 164 371,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 361 697,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 231 185,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 73 637,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 73 637,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 576 119,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 608 715,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 608 715,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 523 960,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 744 888,0 | ||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 339 867,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 967 404,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 967 404,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 210 728,0 | ||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 378 800,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 2 624 884,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 708 482,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 044 510,0 | ||||
13 | Прочие | 10 987 842,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 181 150,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 2 181 150,0 | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 100 000,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 848 328,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 180 000,0 | ||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 52 822,0 | ||||
9 | Прочие | 8 806 692,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 723,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 723,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 031 235,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 031 235,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 3 700 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 3 700 000,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 188 173,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 184 573,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 600,0 | ||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 525 674,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 111 719,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 412 755,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 637 917,0 | ||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 637 917,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 346 970,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 346 970,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 2 178 718,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 2 178 718,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 2 178 718,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 173 575,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 143,0 | ||||
15 | Трансферты | 5 416 575,6 | ||||
1 | Трансферты | 5 416 575,6 | ||||
257 | Управление финансов области | 5 416 575,6 | ||||
007 | Субвенции | 3 606 112,0 | ||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 999 487,3 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 22 585,0 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 788 391,3 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 5 583 419,2 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 7 936 142,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 100 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 100 000,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 100 000,0 | ||||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 100 000,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 836 142,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 4 848 000,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 848 000,0 | ||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 000 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 988 142,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 988 142,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 988 142,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сомасы, мың теңге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 352 722,8 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 352 722,8 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 342 720,0 | ||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 10 002,8 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -25 329 218,5 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 25 329 218,5 | |||||
7 | Поступления займов | 7 936 142,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 7 936 142,0 | ||||
2 | Договоры займа | 7 936 142,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
16 | Погашение займов | 4 703 763,6 | ||||
01 | Погашение займов | 4 703 763,6 | ||||
257 | Управление финансов области | 4 703 763,6 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 048 707,0 | ||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 10 002,8 | ||||
057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 645 053,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 096 840,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 096 840,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 096 840,1 |