Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат Мангистауской области РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 511 003,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 100 322,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 409,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 410 272,0 тысяч тенге;
2) затраты – 538 012,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –27 009,3 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
- 27 009,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 27 009,3 тысяч тенге;
погашение займов – 27 009,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 27 009,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 23.10.2024 № 16/104 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 8 января 2024 года №10/62 |
Бюджет села Умирзак на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решений Актауского городского маслихата Мангистауской области от 23.10.2024 № 16/104 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Соммасы, тыс.тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 511 003,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 100 322,6 | |||
01 | Подоходный налог | 33 520,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 33 520,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 66 802,6 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 300,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 59 202,6 | |||
2 | Неналоговые поступления | 409,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 409,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 409,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 410 272,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 410 272,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 410 272,0 | |||
Функциональная группа | Соммасы, мың теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 538 012,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 280 466,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 133 335,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133 335,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 673,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 478,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 66 184,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 147 131,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 131,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 131,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 245 321,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 139 219,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 219,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 139 219,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 106 102,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 102,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 766,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 717,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 379,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках, сельских округов | 35 240,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 224,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 586,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 586,5 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 586,5 | |||
2 | Спорт | 2 638,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 638,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 638,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 27 009,3 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | - 27 009,3 | ||||
Поступление займов | 27 009,3 | ||||
Погашение займов | 27 009,3 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 27 009,3 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 8 января 2024 года №10/62 |
Бюджет села Умирзак на 2025 год
Категория | Соммасы, мың теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 252 450,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 68 370,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 68 370,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 13 650,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 625,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 52 095,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 430,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 430,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 183 650,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 183 650,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 183 650,0 | |||
Функциональная группа | Соммасы, мың теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 252 450,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 153 653,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 753,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 753,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 753,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
2 | Финансовая деятельность | 102 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 900,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 900,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 359,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 359,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 359,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 359,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 169,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 41 951,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 951,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 41 951,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 218,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 218,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 504,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 584,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 130,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 269,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 411,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 411,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 411,0 | |||
2 | Спорт | 858,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 858,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 858,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 8 января 2024 года №10/62 |
Бюджет села Умирзак на 2026 год
Категория | Соммасы, мың теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 265 524,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 240,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 72 240,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 13 333,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 756,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 56 151,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 452,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 452,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 452,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 192 832,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 832,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192 832,0 | |||
Функциональная группа | Соммасы, мың теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 265 524,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 161 335,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 290,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 290,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 108 045,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 045,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 045,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 527,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 527,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 527,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 527,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 773,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 44 048,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 048,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 44 048,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 725,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 725,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 879,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 159,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 687,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 889,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 482,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 482,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 482,0 | |||
2 | Спорт | 1 407,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 407,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 407,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |