О бюджете села Кендерли на 2025 - 2027 годы

Решение Жанаозенского городского маслихата Мангистауской области от 30 декабря 2024 года № 24/199

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 1 441 147,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 84 780,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 356 367,0 тысяч тенге;

      2)затраты – 1 441 147,0 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том

      числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      0 тенге, в том числе:

      поступления займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.

      2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2025 год выделена субвенция в сумме 1 355 844,0 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Жанаозенского городского маслихата Г. Байжанов

  Приложение 1
  к решению Жанаозенского
  городского маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 24/199

Бюджет села Кендерли на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

1 441 147,0

1



Налоговые поступления

84 780,0


01


Подоходный налог

9 158,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 158,0


04


Налоги на собственность

75 622,0



1

Налоги на имущество

1 657,0



3

Земельный налог

900,0



4

Налог на транспортные средства

73 065,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



3

Плата за пользование земельными участками

0,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Другие неналоговые поступления в местный бюджет

0,0



1

Другие неналоговые поступления

0,0

4



Поступления трансфертов

1 356 367,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 356 367,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 356 367,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3





2. Затраты

1 441 147,0

01




Государственные услуги общего характера

96 700,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

96 700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 700,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 920,0




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

35 780,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 059 009,0


3



Жилищное хозяйство

1 059 009,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 059 009,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

160 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

749 009,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

276 814,0


1



Деятельность в области культуры

276 814,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

276 814,0




006

Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне

276 814,0

12




Транспорт и коммуникации

8 624,0


1



Автомобильный транспорт

8 624,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 624,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 624,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2
  к решению Жанаозенского
  городского маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 24/199

Бюджет села Кендерли на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

1 684 550,0

1



Налоговые поступления

80 550,0


01


Подоходный налог

9 615,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 615,0


04


Налоги на собственность

70 935,0



1

Налоги на имущество

1 740,0



3

Земельный налог

945,0



4

Налог на транспортные средства

68 250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



3

Плата за пользование земельными участками

0,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Другие неналоговые поступления в местный бюджет

0,0



1

Другие неналоговые поступления

0,0

4



Поступления трансфертов

1 604 000,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 604 000,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 604 000,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3





2. Затраты

1 684 550,0

01




Государственные услуги общего характера

69 565,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69 565,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 565,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 565,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 123 215,0


3



Жилищное хозяйство

1 123 215,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 123 215,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

168 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

157 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

797 715,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

291 172,0


1



Деятельность в области культуры

291 172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

291 172,0




006

Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне

291 172,0

12




Транспорт и коммуникации

200 598,0


1



Автомобильный транспорт

200 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 598,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200 598,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
  к решению Жанаозенского
  городского маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 24/199

Бюджет села Кендерли на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

1 764 196,0

1



Налоговые поступления

84 577,0


01


Подоходный налог

10 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 096,0


04


Налоги на собственность

74 481,0



1

Налоги на имущество

1 827,0



3

Земельный налог

992,0



4

Налог на транспортные средства

71 662,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



3

Плата за пользование земельными участками

0,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Другие неналоговые поступления в местный бюджет

0,0



1

Другие неналоговые поступления

0,0

4



Поступления трансфертов

1 679 619,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 679 619,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 679 619,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3





2. Затраты

1 764 196,0

01




Государственные услуги общего характера

70 851,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

70 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 851,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 178 898,0


3



Жилищное хозяйство

1 178 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 178 898,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

176 400,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

165 375,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

837 123,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

305 731,0


1



Деятельность в области культуры

305 731,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 731,0




006

Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне

305 731,0

12




Транспорт и коммуникации

208 716,0


1



Автомобильный транспорт

208 716,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

208 716,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

208 716,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


2025 - 2027 жылдарға арналған Кендірлі ауылының бюджеті туралы

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 24/199 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 - тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Жаңаөзен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025 – 2027 жылдарға арналған Кендірлі ауылының бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 441 147,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 84 780,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 356 367,0 мың теңге;

      2) шығындар – 1 441 147,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның

      ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      0 теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.

      2. 2025 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджетіне қалалық бюджеттен 1 355 844,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңаөзен қалалық мәслихатының төрағасы Г. Байжанов

  Жаңаөзен қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 24/199 шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

1 441 147,0

1



Салықтық түсімдер

84 780,0


01


Табыс салығы

9 158,0



2

Жеке табыс салығы

9 158,0


04


Меншікке салынатын салықтар

75 622,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 657,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

73 065,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


06


Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Салықтық емес түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 356 367,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 356 367,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 356 367,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

1 441 147,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

96 700,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

96 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96 700,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 920,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

35 780,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 059 009,0


3



Тұрғын үй шаруашылығы

1 059 009,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 059 009,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

160 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

749 009,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

276 814,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

276 814,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

276 814,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау

276 814,0

12




Көлік және коммуникация

8 624,0


1



Автомобиль көлігі

8 624,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 624,0




013

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 624,0





3. Таза бюджетті кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімдері

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Жаңаөзен қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 24/199 шешіміне 2 қосымша

2026 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

1 684 550,0

1



Салықтық түсімдер

80 550,0


01


Табыс салығы

9 615,0



2

Жеке табыс салығы

9 615,0


04


Меншікке салынатын салықтар

70 935,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 740,0



3

Жер салығы

945,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

68 250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


06


Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Салықтық емес түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 604 000,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 604 000,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 604 000,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

1 684 550,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

69 565,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

69 565,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 565,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 565,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 123 215,0


3



Тұрғын үй шаруашылығы

1 123 215,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 123 215,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

168 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

157 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

797 715,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

291 172,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

291 172,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

291 172,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау

291 172,0

12




Көлік және коммуникация

200 598,0


1



Автомобиль көлігі

200 598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200 598,0




013

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200 598,0





3. Таза бюджетті кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімдері

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Жаңаөзен қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 24/199 шешіміне 3 қосымша

2027 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

1 764 196,0

1



Салықтық түсімдер

84 577,0


01


Табыс салығы

10 096,0



2

Жеке табыс салығы

10 096,0


04


Меншікке салынатын салықтар

74 481,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 827,0



3

Жер салығы

992,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

71 662,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


06


Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Салықтық емес түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 679 619,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 679 619,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 679 619,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

1 764 196,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

70 851,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

70 851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 851,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 851,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 178 898,0


3



Тұрғын үй шаруашылығы

1 178 898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 178 898,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

176 400,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

165 375,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

837 123,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

305 731,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

305 731,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305 731,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау

305 731,0

12




Көлік және коммуникация

208 716,0


1



Автомобиль көлігі

208 716,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

208 716,0




013

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

208 716,0





3. Таза бюджетті кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімдері

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0