Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года №10/80 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 599 968,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 812 771,5 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 67 071,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 56 242,7 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 4 663 882,8 тысячи тенге;
2) затраты – 10 983 530,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 118 906,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 214 136,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 95 230,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -502 468,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
502 468,3 тысяч тенге;
поступление займов - 214 136,0 тысяч тенге;
погашение займов - 100 957,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 389 289,5 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"Учесть, что установлены нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2024 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 15 процентов.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Принять к сведению, что в районный бюджет на 2024 год из республиканского, областного бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 2 754 244,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Бейнеуского районного маслихата | А.Бораш |
Приложение 1 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 11 октября 2024 года №20/150 | |
Приложение 1 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 22 декабря 2023 года №10/80 |
Бюджет района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 10 599 968,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 812 771,5 | ||
01 | Подоходный налог | 562 682,4 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 85 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 477 182,4 | ||
03 | Социальный налог | 231 155,0 | ||
1 | Социальный налог | 231 155,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 868 076,9 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 804 686,6 | ||
3 | Земельный налог | 5 511,1 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 879,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29 317,2 | ||
2 | Акцизы | 6 700,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 191,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 426,0 | ||
07 | Прочие налоги | 290,0 | ||
1 | Прочие налоги | 290,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 121 250,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 121 250,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 67 071,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 763,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 712,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 51,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 932,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 932,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 53 541,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 53 541,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 56 242,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 160,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 160,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 56 082,7 | ||
1 | Продажа земли | 54 182,7 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 900,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 663 882,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 80 752,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 80 752,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 583 130,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 583 130,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 10 983 530,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 854 399,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 660,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 63 660,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 559 542,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 409 542,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 090,4 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 090,4 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 59 991,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 59 991,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 308 881,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 184 981,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 123 900,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 798 590,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 334,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 886 554,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 846 702,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 61 644,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 61 644,0 | ||
02 | Оборона | 45 354,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 45 354,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 41 254,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 100,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 52 008,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 008,1 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 52 008,1 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 651 464,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 645 536,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 56 151,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 315 903,6 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 329,8 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 434 378,4 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 118,6 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 144 840,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 536 608,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 89 223,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 512,2 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 9 517,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 11 569,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 38 384,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 928,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 928,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 273 204,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 309 516,7 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 15 586,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 260,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 572,5 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 098,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 740 895,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 683 436,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 57 459,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 822 654,7 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 112 451,7 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 698 051,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 6 675,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5 477,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 138,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 400 138,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 241 099,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 925,8 | ||
075 | Строительство сетей связи | 16 925,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения), | 267 050,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 251 550,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 15 500,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 473 330,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 473 330,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 33 413,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 495,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 918,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 195 064,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 360,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 191 704,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 255 316,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 58 897,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 143 015,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 53 403,4 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 709,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 709,6 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 709,6 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 108 563,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 108 563,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 108 563,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 484,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 484,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 7 616,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 29 868,8 | ||
13 | Прочие | 239 122,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 139 122,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 139 122,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 50 481,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 50 481,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 50 481,0 | ||
15 | Трансферты | 2 406 640,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 406 640,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 80 765,4 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 033 863,3 | ||
038 | Субвенции | 292 012,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 118 906,0 | |||
Бюджетные кредиты | 214 136,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 214 136,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 214 136,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 214 136,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 95 230,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 95 230,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -502 468,3 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 502 468,3 | |||
Поступление займов | 214 136,0 | |||
7 | Поступления займов | 214 136,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 214 136,0 | ||
2 | Договоры займа | 214 136,0 | ||
Погашение займов | 100 957,2 | |||
16 | Погашение займов | 100 957,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 957,2 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 95 230,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 5 727,2 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 389 289,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 389 289,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 389 289,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 389 289,5 |
Приложение 2 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 11 октября 2024 года №20/150 | |
Приложение 4 | |
к решению Бейнеуского районного | |
маслихата от 22 декабря 2023 года №10/80 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2024 год
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
075 | Строительство сетей связи | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения), | ||
008 | Развитие объектов спорта | ||
011 | Развитие объектов культуры | ||
13 | Прочие | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |