О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 04 января 2024 года № 12/98 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 21 октября 2024 года № 20/180

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы" от 04 января 2024 года №12/98 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 330 763,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 396 554,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 183,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи

      основного капитала – 5 606,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 927 420,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 1 352 244,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям

      с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых

      активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -21 480,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита

      (использование профицита) бюджета – 21 480,4 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 21 480,4 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 927 365,6тысяч тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 84 524,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 79 501,2 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 91 296,6 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 109 460,1 тысяч тенге;

      села Курык – 267 848,0 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 171 626,9 тысяч тенге;

      села Сенек – 123 108,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Ж. Калаубай

  Приложение 1 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет сельского округа Болашак на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

87 467,7

1



Налоговые поступления

2 907,0


01


Подоходный налог

417,0



2

Индивидуальный подоходный налог

417,0


04


Hалоги на собственность

967,0



3

Земельный налог

2,0



4

Hалог на транспортные средства

965,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 523,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 523,0

2



Неналоговые поступления

31,0


01


Доходы от государственной собственности

29,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0


06


Прочие неналоговые поступления

2,0



1

Прочие неналоговые поступления

2,0

4



Поступления трансфертов

84 529,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 529,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

84 529,7




ЗАТРАТЫ

87 512,0

01



Государственные услуги общего характера

40 793,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 793,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 793,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 306,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 306,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 814,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 492,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 413,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

663,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

663,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

750,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 44,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

44,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

44,3


01


Остатки бюджетных средств

44,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

44,3

  Приложение 2 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет сельского округа Бостан на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

94 251,2

1



Налоговые поступления

14 741,0


01


Подоходный налог

1 098,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 098,0


04


Hалоги на собственность

12 255,0



1

Hалоги на имущество

147,0



3

Земельный налог

12,0



4

Hалог на транспортные средства

11 666,0



5

Единый земельный налог

430,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 388,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 388,0

4



Поступления трансфертов

79 510,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 510,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79 510,2




ЗАТРАТЫ

94 521,0

01



Государственные услуги общего характера

47 104,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 104,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 104,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 154,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 154,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 154,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42 625,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 625,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 519,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 119,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 987,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 638,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

760,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

760,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

878,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

878,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 269,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

269,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

269,8


01


Остатки бюджетных средств

269,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

269,8






  Приложение 3 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет села Жетыбай на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

261 866,6

1



Налоговые поступления

170 303,0


01


Подоходный налог

64 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

64 700,0


04


Hалоги на собственность

60 692,0



1

Hалоги на имущество

534,0



3

Земельный налог

420,0



4

Hалог на транспортные средства

59 348,0



5

Единый земельный налог

390,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 911,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 911,0

2



Неналоговые поступления

2,0


06


Прочие неналоговые поступления

2,0



1

Прочие неналоговые поступления

2,0

3



Поступления от продажи основного капитала

256,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

256,0



1

Продажа земли

256,0

4



Поступления трансфертов

91 305,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 305,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91 305,6




ЗАТРАТЫ

264 659,0

01



Государственные услуги общего характера

71 721,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 721,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 721,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

19 641,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 641,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19 641,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

169 948,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169 948,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

38 549,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

52 471,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

78 928,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 349,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 500,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 849,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 849,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 792,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 792,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 792,4


01


Остатки бюджетных средств

2 792,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 792,4

  Приложение 4 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет сельского округа Куланды на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

119 406,1

1



Налоговые поступления

9 737,0


01


Подоходный налог

1 886,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 886,0


04


Hалоги на собственность

7 735,0



1

Hалоги на имущество

278,0



3

Земельный налог

7,0



4

Hалог на транспортные средства

6 200,0



5

Единый земельный налог

1 250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

116,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

116,0

2



Неналоговые поступления

200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

4



Поступления трансфертов

109 469,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

109 469,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

109 469,1




ЗАТРАТЫ

120 120,0

01



Государственные услуги общего характера

50 845,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 845,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 845,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

67 066,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 066,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 740,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 826,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 209,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

887,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

887,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 322,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 322,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 713,9




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

713,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

713,9


01


Остатки бюджетных средств

713,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

713,9






  Приложение 5 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет села Курык на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

401 749,0

1



Налоговые поступления

131 696,0


01


Подоходный налог

30 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 700,0


04


Hалоги на собственность

85 146,0



1

Hалоги на имущество

430,0



3

Земельный налог

43 110,0



4

Hалог на транспортные средства

41 001,0



5

Единый земельный налог

605,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 850,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 850,0

2



Неналоговые поступления

950,0


01


Доходы от государственной собственности

950,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

950,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 250,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

480,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

480,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

770,0



2

Продажа нематериальных активов

770,0

4



Поступления трансфертов

267 853,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

267 853,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

267 853,0




ЗАТРАТЫ

413 431,0

01



Государственные услуги общего характера

112 810,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 810,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 323,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 487,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

17 711,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 711,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

17 711,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

280 926,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 926,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

67 837,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70 200,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

142 889,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 984,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

622,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

622,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 362,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 362,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 11 682,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

11 682,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

11 682,0


01


Остатки бюджетных средств

11 682,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

11 682,0

  Приложение 6 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет села Мунайшы на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

230 304,9

1



Налоговые поступления

54 569,0


01


Подоходный налог

7 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 500,0


04


Hалоги на собственность

20 912,0



1

Hалоги на имущество

290,0



3

Земельный налог

65,0



4

Hалог на транспортные средства

20 381,0



5

Единый земельный налог

176,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26 157,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

26 157,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 100,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 100,0



2

Продажа нематериальных активов

4 100,0

4



Поступления трансфертов

171 635,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

171 635,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

171 635,9




ЗАТРАТЫ

234 760,0

01



Государственные услуги общего характера

89 165,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 165,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 215,0



022

Капитальные расходы государственного органа

25 950,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 898,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 898,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 898,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 061,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 061,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 156,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 910,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

78 995,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 636,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

797,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

797,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

839,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

839,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 4 455,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 455,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 455,1


01


Остатки бюджетных средств

4 455,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 455,1

  Приложение 7 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от "21" октября 2024 года № 20/180

Бюджет села Сенек на 2024 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

135 718,1

1



Налоговые поступления

12 601,0


01


Подоходный налог

1 045,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 045,0


04


Hалоги на собственность

11 294,0



1

Hалоги на имущество

90,0



3

Земельный налог

95,0



4

Hалог на транспортные средства

10 774,0



5

Единый земельный налог

335,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

262,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

262,0

4



Поступления трансфертов

123 117,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123 117,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

123 117,1




ЗАТРАТЫ

137 241,0

01



Государственные услуги общего характера

64 103,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 133,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 013,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 120,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 970,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 970,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 434,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 434,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 434,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

67 751,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 751,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 253,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 779,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 953,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 092,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 092,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

861,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

861,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 522,9




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 522,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 522,9


01


Остатки бюджетных средств

1 522,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 522,9


Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 04 қаңтардағы № 12/98 "2024 - 2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 21 қазандағы № 20/180 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 04 қаңтардағы № 12/98 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 330 763,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 396 554,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 183,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан

      түсетін түсімдер бойынша – 5 606,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 927 420,6 мың теңге;

      2) шығындар – 1 352 244,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен

      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін

      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21480,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын

      қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21480,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының

      пайдаланылатын қалдықтары – 21 480,4 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 927 365,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 84 524,7 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 79 501,2 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 91 296,6 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 109 460,1 мың теңге;

      Құрық ауылы – 267 848,0 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 171 626,9 мың теңге;

      Сенек ауылы – 123 108,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

87 467,7

1



Салықтық түсімдер

2 907,0


01


Табыс салығы 

417,0



2

Жеке табыс салығы

417,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

967,0



3

Жер салығы 

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

965,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 523,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 523,0

2



Салықтық емес түсiмдер

31,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

29,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0

4



Трансферттердің түсімдері

84 529,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

84 529,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

84 529,7




ШЫҒЫНДАР

87 512,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 793,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 793,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 793,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 306,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 306,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 814,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

39 492,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 413,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

663,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

663,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

750,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 44,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

44,3

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

44,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

44,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

44,3






  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 2-қосымша

2024 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

94 251,2

1



Салықтық түсімдер

14 741,0


01


Табыс салығы 

1 098,0



2

Жеке табыс салығы

1 098,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 255,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

147,0



3

Жер салығы 

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

11 666,0



5

Бірыңғай жер салығы 

430,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 388,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 388,0

4



Трансферттердің түсімдері

79 510,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 510,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

79 510,2




ШЫҒЫНДАР

94 521,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 104,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 104,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 104,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 154,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 154,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 154,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 625,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 625,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 519,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 119,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28 987,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 638,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

760,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

760,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

878,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

878,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 269,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

269,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

269,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

269,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

269,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 3-қосымша

2024 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

261 866,6

1



Салықтық түсімдер

170 303,0


01


Табыс салығы 

64 700,0



2

Жеке табыс салығы

64 700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

60 692,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

534,0



3

Жер салығы 

420,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

59 348,0



5

Бірыңғай жер салығы 

390,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

44 911,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44 911,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

256,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

256,0



1

Жерді сату

256,0

4



Трансферттердің түсімдері

91 305,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 305,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91 305,6




ШЫҒЫНДАР

264 659,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 721,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 721,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 721,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19 641,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 641,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19 641,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

169 948,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

169 948,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38 549,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

52 471,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

78 928,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 349,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 849,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 849,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 2 792,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 792,4

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 792,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 792,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 792,4

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 4-қосымша

2024 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

119 406,1

1



Салықтық түсімдер

9 737,0


01


Табыс салығы 

1 886,0



2

Жеке табыс салығы

1 886,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 735,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

278,0



3

Жер салығы 

7,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 200,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

116,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

116,0

2



Салықтық емес түсiмдер

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

4



Трансферттердің түсімдері

109 469,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

109 469,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

109 469,1




ШЫҒЫНДАР

120 120,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 845,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 845,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 845,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 066,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 066,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 740,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 826,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 209,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

887,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

887,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 322,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 322,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 713,9




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

713,9

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

713,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

713,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

713,9






  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 5-қосымша

2024 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

401 749,0

1



Салықтық түсімдер

131 696,0


01


Табыс салығы 

30 700,0



2

Жеке табыс салығы

30 700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

85 146,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

430,0



3

Жер салығы 

43 110,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

41 001,0



5

Бірыңғай жер салығы 

605,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

15 850,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15 850,0

2



Салықтық емес түсiмдер

950,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

950,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 250,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

480,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

480,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

770,0



2

Материалдық емес активтерді сату

770,0

4



Трансферттердің түсімдері

267 853,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

267 853,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

267 853,0




ШЫҒЫНДАР

413 431,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

112 810,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 810,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

108 323,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 487,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

17 711,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 711,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

17 711,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

280 926,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280 926,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

67 837,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70 200,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

142 889,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 984,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

622,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

622,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 362,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 362,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 11 682,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

11 682,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 682,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

11 682,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11 682,0











  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 6-қосымша

2024 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

230 304,9

1



Салықтық түсімдер

54 569,0


01


Табыс салығы 

7 500,0



2

Жеке табыс салығы

7 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 912,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

290,0



3

Жер салығы 

65,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

20 381,0



5

Бірыңғай жер салығы 

176,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26 157,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26 157,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 100,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 100,0



2

Материалдық емес активтерді сату

4 100,0

4



Трансферттердің түсімдері

171 635,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

171 635,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

171 635,9




ШЫҒЫНДАР

234 760,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

89 165,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 165,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 215,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25 950,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 898,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 898,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 898,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

140 061,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 061,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 156,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 910,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

78 995,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 636,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

797,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

797,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

839,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

839,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 4 455,1




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 455,1

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 455,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 455,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 455,1

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2024 жылғы "21" қазандағы
  № 20/180 шешіміне 7-қосымша

2024 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

135 718,1

1



Салықтық түсімдер

12 601,0


01


Табыс салығы 

1 045,0



2

Жеке табыс салығы

1 045,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 294,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

90,0



3

Жер салығы 

95,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

10 774,0



5

Бірыңғай жер салығы 

335,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

262,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

262,0

4



Трансферттердің түсімдері

123 117,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

123 117,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

123 117,1




ШЫҒЫНДАР

137 241,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 103,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 133,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 013,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 120,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 970,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

9 970,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 434,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 434,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 434,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 751,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 751,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 719,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 253,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

49 779,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 953,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 092,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 092,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

861,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

861,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 522,9




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 522,9

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 522,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 522,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 522,9