Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 542 155,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 488 153,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25 970,4 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 383,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 3 019 648,3 тысяч тенге;
2) затраты – 11 893 243,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 805 580,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 948 349,6 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 156 668,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
2 156 668,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 948 349,6 тысяч тенге;
погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 353 536,4 тысяч тенге;";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 543 970,1 тысячи тенге, в том числе:
села Шетпе – 418 493,7 тысяч тенге;
села Жынгылды – 51 557,8 тысяча тенге;
сельского округа Сайотес – 314 442,4 тысяч тенге;
сельского округа Тущыкудук – 67 736,8 тысяч тенге;
села Кызан – 97 910,5 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 102 665,4 тысячи тенге;
сельского округа Шайыр – 62 513,5 тысячи тенге;
села Жармыш – 47 459,5 тысячи тенге;
села Акшымырау – 125 725,6 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 107 419,1 тысяч тенге;
сельского округа Шебир – 80 599,6 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 67 446,2 тысяч тенге;";
в пункте 3:абзац второй исключить;
в пункте 7:подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 0 процентов;";
подпункт 5) изложить в новой редакции:
"5) социальный налог – 0 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е.Махмутов |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 9 октября 2024 года | |
№15/109 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 15 декабря 2023 года | |
№7/63 |
Районный бюджет на 2024 год
Кате гория | Класс | Под класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
1.Доходы | 10 542 155,3 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 488 153,6 | ||||||||
0 1 | Подоходный налог | 580 459,1 | ||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 220 767,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 359 692,1 | ||||||||
0 3 | Социальный налог | 0 | ||||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||||
0 4 | Hалоги на собственность | 6 827 389,5 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 6 780 061,8 | ||||||||
3 | Земельный налог | 14 187,7 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 812,6 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 327,4 | ||||||||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45 290,4 | ||||||||
2 | Акцизы | 2 200,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 094,0 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 996,4 | ||||||||
0 7 | Прочие налоги | 14,6 | ||||||||
1 | Прочие налоги | 14,6 | ||||||||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 35 000,0 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 35 000,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 25 970,4 | ||||||||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 4 673,4 | ||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 589,4 | ||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 77,0 | ||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2,0 | ||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 605,0 | ||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 605,0 | ||||||||
0 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 930,0 | ||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 930,0 | ||||||||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 906,0 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 906,0 | ||||||||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 17 856,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 856,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 383,0 | ||||||||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 563,0 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 563,0 | ||||||||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 820,0 | ||||||||
1 | Продажа земли | 7 674,0 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 146,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 019 648,3 | ||||||||
0 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 934,3 | ||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 934,3 | ||||||||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 013 714,0 | ||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 013 714,0 | ||||||||
Функ |
Админис |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 11 893 243,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 359 473,7 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 410,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 410,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 220 855,5 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 220 855,5 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 359 951,7 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 62 079,0 | ||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 297 872,7 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 398 915,5 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 95 359,4 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 85 810,1 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 217 746,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 243 192,0 | ||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 243 192,0 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения) | 79 149,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 79 149,0 | ||||||||
02 | Оборона | 124 791,5 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 124 791,5 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 488,0 | ||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 94 303,5 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 468,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 468,0 | ||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 468,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 877 831,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 300,0 | ||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 300,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 871 531,0 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 79 733,0 | ||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 45 072,0 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 050,0 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 301 973,0 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 645,0 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 43 286,0 | ||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 226 197,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 328,0 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 800,0 | ||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 12 775,0 | ||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 872,0 | ||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 800,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 071 013,9 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 664 771,9 | ||||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 250,0 | ||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 260,0 | ||||||||
012 | Функционирова ние системы водоснабжения и водоотведения | 3 200,0 | ||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 300 061,9 | ||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 65 000,0 | ||||||||
033 | Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры | 7 000,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 406 242,0 | ||||||||
003 | Проектирование и ( и л и ) строительство, реконструкция ж и л ь я коммунального жилищного фонда | 50 000,0 | ||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 477 565,0 | ||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 878 677,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 397 099,4 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 983,0 | ||||||||
075 | Строительство сетей связи | 33 983,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 110 415,0 | ||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 110 415,0 | ||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 135 229,4 | ||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 681 502,4 | ||||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 388,0 | ||||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 268,0 | ||||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151 059,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 95 483,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 168 529,0 | ||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 117 472,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 41 853,0 | ||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 68 155,0 | ||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 464,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 110 792,6 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 79 947,6 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 79 947,6 | ||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 845,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 30 845,0 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38 846,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 846,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 38 846,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 458 428,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 458 428,0 | ||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 249 076,0 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 209 352,0 | ||||||||
13 | Прочие | 1 566 847,7 | ||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 36 698,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 36 698,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 833 636,7 | ||||||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 88 121,0 | ||||||||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 745 515,7 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 596 513,0 | ||||||||
079 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 596 513,0 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 75 963,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 963,0 | ||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 75 963,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 2 802 688,4 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 802 688,4 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 202 352,2 | ||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 570 126,0 | ||||||||
038 | Субвенции | 1 543 970,1 | ||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 486 240,1 | ||||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 805 580,6 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 948 349,6 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 557 492,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 557 492,0 | ||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 557 492,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 390 857,6 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 390 857,6 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 390 857,6 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 142 769,0 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 142 769,0 | ||||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 142 769,0 | ||||||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -2 156 668,5 | |||||||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 2 156 668,5 | |||||||||
7 | Поступления займов | 948 349,6 | ||||||||
2 | Договоры займа | 948 349,6 | ||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 948 349,6 | ||||||||
16 | Погашение займов | 145 217,5 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145 217,5 | ||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 142 769,0 | ||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 2 448,5 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||||||||