Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного Маслихата от 22 декабря 2023 года №10/62 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №191659) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 120 044,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 112 565,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 61 113,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 18 112,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 928 254,4 тысячи тенге;
2) затраты – 12 340 999,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 141 638,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 396 999,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 255 361,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 362 594,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
3 362 594,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 396 999,8 тысяч тенге;
погашение займов – 256 232,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 221 826,2 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района"
_______________ Ш. Сұңғат
"4" июля 2024 года
Приложение | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 4 июля 2024 года №17/101 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 22 декабря 2023 года №10/62 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
2 | 3 | |||||
1. Доходы | 11 120 044,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 112 565,2 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 144 076,2 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 022 828,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 121 248,2 | ||||
03 | Социальный налог | 924 341,0 | ||||
1 | Социальный налог | 924 341,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 1 733 465,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 733 465,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 233,0 | ||||
2 | Акцизы | 6 149,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 24 084,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 280 450,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 280 450,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 61 113,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 277,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 44 100,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 134,0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 43,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 779,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 779,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 571,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 571,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 486,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 486,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 112,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 112,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 112,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 5 928 254,4 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 155 161,4 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 155 161,4 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 773 093,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 773 093,0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Затраты | 12 340 999,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 104 488,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 325 782,0 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 68 427,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 315,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 112,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 257 355,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 257 355,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 6 165,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 165,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 837,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 328,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 772 541,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 53 868,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 53 868,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 671 241,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 213 969,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20 132,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 437 140,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 046 432,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 647,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 980 785,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 000,0 | ||||
02 | Оборона | 82 354,0 | ||||
1 | Военные нужды | 82 354,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 82 354,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 82 354,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 093,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 10 093,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 093,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10 093,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 435 893,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 776 099,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 776 099,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 776 099,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2 361 330,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 361 330,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 53 458,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 500,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 833 558,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20 261,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 161 182,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 282 371,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 298 464,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 283 464,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 397,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 021,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 28 350,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 185 196,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 500,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 15 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 418 665,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 989 036,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 357 760,0 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонд | 73 500,0 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 260,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 103 886,0 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 103 886,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 527 390,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 527 390,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 914,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 27 914,0 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 000,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 26 914,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 401 715,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 401 715,0 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 357 830,0 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 885,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 678 332,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 367 250,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 652,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 22 652,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 344 598,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 344 598,0 | ||||
2 | Спорт | 53 565,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 27 511,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 27 511,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26 054,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10 134,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 920,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 67 882,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4 415,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 415,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 63 367,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63 367,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100,0 | ||||
075 | Строительство сетей связи | 100,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 189 635,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 152 534,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 55 960,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 391,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 183,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37 101,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 37 101,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 000,0 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 5 000,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 5 000,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 138 195,2 | ||||
6 | Земельные отношения | 72 009,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 72 009,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 60 255,0 | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 11 754,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 66 186,2 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 186,2 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 66 186,2 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 238 225,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 238 225,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 238 225,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 238 225,0 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 461 949,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 461 949,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 461 949,8 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 182 220,8 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 191 364,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 88 365,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 88 365,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 88 365,0 | ||||
13 | Прочие | 1 943 444,9 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 165 737,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 165 737,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 165 737,0 | ||||
9 | Прочие | 1 777 707,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 947 483,9 | ||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 947 483,9 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 730 224,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 730 224,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 47 348,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 47 348,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 348,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 47 348,0 | ||||
15 | Трансферты | 777 011,9 | ||||
1 | Трансферты | 777 011,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 777 011,9 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 208 354,9 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 100 000,0 | ||||
038 | Субвенции | 468 657,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 2 141 638,8 | |||||
Бюджетные кредиты | 2 396 999,8 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 426 426,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 426 426,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 426 426,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 426 426,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 970 573,8 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 970 573,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 970 573,8 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 970 573,8 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 255 361,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 255 361,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 255 361,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 362 594,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 362 594,0 | |||||
7 | Поступление займов | 2 396 999,8 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 396 999,8 | ||||
2 | Договоры займа | 2 396 999,8 | ||||
Погашение займов | 256 232,0 | |||||
16 | Погашение займов | 256 232,0 | ||||
1 | Погашение займов | 256 232,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 256 232,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 255 460,0 | ||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 772,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 221 826,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 221 826,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 221 826,2 |