Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 907 369,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 225 098,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 19,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 232 810,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 449 442,0 тысячи тенге;
2) затраты – 3 181 659,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 274 289,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.";
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района"
_______________ Ш. Сұңғат
"12" июля 2024 года
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 306 305,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 102 644,1 | ||||
01 | Подоходный налог | 20 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 80 398,1 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 217,1 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 77 381,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 246,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 246,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 328,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 328,0 | ||||
1 | Продажа земли | 18 000,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 328,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 178 333,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 178 333,3 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 178 333,3 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 322 703,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 786,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 786,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 786,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 786,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 238 947,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 238 947,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 238 947,7 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 017,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 212 930,7 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 970,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 970,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 970,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 970,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 16 398,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 398,3 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 398,3 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 409 459,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 218 766,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 130 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 130 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 87 966,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 700,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 200,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 85 066,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 800 00 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 300,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 600,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 600,0 | ||||
1 | Продажа земли | 14 400,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 6 200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 170 093,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 170 093,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 170 093,7 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 493 899,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 334,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 334,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 334,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 203,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 329 091,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 329 091,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329 091,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 700,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 293 391,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 285,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 285,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 285,8 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 7 285,8 | ||||
13 | Прочие | 11 323,0 | ||||
9 | Прочие | 11 323,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 323,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 11 323,0 | ||||
15 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
1 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 865,5 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70 865,5 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 84 439,6 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 84 439,6 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 84 439,6 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 613 674,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 109 995,0 | |||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 45 495,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 000,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 39 365,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 130,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 500,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 500,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 17 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 19 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 467 679,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 467 679,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 467 679,4 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 660 994,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 282,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 282,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 282,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 166 278,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 166 278,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166 278,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 370,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 146 908,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 814,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 814,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 814,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 17 814,0 | |||
13 | Прочие | 400 000,0 | |||
9 | Прочие | 400 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 400 000,0 | |||
15 | Трансферты | 14 620,4 | |||
1 | Трансферты | 14 620,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 620,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 620,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 47 320,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47 320,5 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 320,5 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Баянды на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 181 413,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 76 429,0 | |||
01 | Подоходный налог | 32 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 35 459,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 000,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 720,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 139,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 970,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 970,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 800,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31 800,0 | |||
1 | Продажа земли | 25 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 6 800,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 184,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 184,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 184,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 204 295,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 997,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 997,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88 012,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 88 012,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 012,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 980,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 032,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54 719,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 54 719,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 719,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54 719,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 567,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 567,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 567,2 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 3 567,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 22 881,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22 881,9 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 881,9 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 247 188,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 77 314,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 40 402,8 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 402,8 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 34 412,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||||
3 | Земельный налог | 800,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 112,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 500,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 500,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 620,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 17 620,0 | ||||
1 | Продажа земли | 15 720,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 900,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 152 254,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 152 254,1 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 152 254,1 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 249 189,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 077,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 077,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 077,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 077,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 189 312,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 189 312,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 312,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 159,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 153,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 800,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 800,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 800,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 6 800,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 000,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 000,2 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 000,2 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 416 077,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 243 862,0 | |||
01 | Подоходный налог | 150 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 150 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 85 482,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 700,0 | |||
3 | Земельный налог | 4 469,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 79 273,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 40,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 380,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 180,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 39 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 39 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 30 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 9 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 133 215,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 215,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 215,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 422 313,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 676,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 676,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 676,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 208,2 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 468,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 204 117,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 204 117,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 204 117,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 191,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 054,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 165 872,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 108 335,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 108 335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 335,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 108 335,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 100,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 100,0 | |||
13 | Прочие | 26 083,3 | |||
9 | Прочие | 26 083,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 083,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 26 083,3 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 235,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 235,7 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 235,7 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 12 июля 2024 года №18/106 | |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Мангистау на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 733 250,5 | |||||
1 | Налоговые поступления | 396 088,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 228 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 228 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 157 888,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 568,0 | ||||
3 | Земельный налог | 2 882,9 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 152 437,1 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 200,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 500,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 700,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 19,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 19,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 19,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 62 462,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 62 462,0 | ||||
1 | Продажа земли | 30 313,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 32 149,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 274 681,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 274 681,5 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 274 681,5 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 828 263,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 749,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 749,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 749,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 749,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 168,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 7 168,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 168,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 168,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 644 554,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 644 554,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 644 554,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 86 240,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 558 314,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 117,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 27 117,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 117,7 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 27 117,7 | ||||
15 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
1 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 674,7 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 69 674,7 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 013,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 013,4 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 013,4 |